Gerar nota de crédito
- Acesse a sessão Transações (tfgld1101m000), clique em Novo na guia Tipos de transação e selecione APC (com a Categoria de transação de Notas de crédito de compra e a Subcategoria de transação de Notas de crédito) no campo Tipo de transação.
- Clique no botão Ir para detalhes para tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será aberta.
- Selecione Fatura de custo no campo Tipo de fatura, já que a criação da ordem de devolução não é aplicável.
- Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios na seção Geral e especifique o valor da nota de crédito no campo Valor na seção Valores.
- Especifique os registros de lançamento na guia Custos adicionais e verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00.
-
Clique em Salvar.
Nota
Se o documento de contas a pagar não for liquidado em Finanças, o documento poderá ser vinculado à nota de crédito gerada pelo processo de devolução.
- Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione APA (com a Categoria de transação de Correções de compra e a Subcategoria de transação de Atribuir notas de crédito) no campo Tipo de transação.
- Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas - Pesquisar será aberta.
-
Selecione o Parceiro de negócios, Tipo de transação, a nota de crédito no campo Documento e clique em OK. A sessão Atribuir notas de crédito a faturas (tfacp2120m000) será aberta com as notas de crédito geradas para seu parceiro de negócios.
Nota
Continue com o processo de atribuição de notas de crédito.