Informações sobre faturamento do frete (fmfri0110m000)
Utilize essa sessão para visualizar e realizar a manutenção das informações de faturamento da linha de ordem de frete atual. Nesta sessão, é possível inserir os detalhes do faturamento. Se o método de faturamento for Taxas de cliente, você poderá inserir ou calcular o valor da fatura e sobregravar quaisquer cálculos gerados pelo mecanismo de cálculo Freight.
Além disso, nesta sessão você pode acessar Liberar para faturamento (fmfri0210m000) para liberar ordens de frete para o Invoicing. Como alternativa, você pode selecionar linhas de ordem de frete individuais e liberá-las no Invoicing por meio do comando no menu adequado ou na barra de ferramentas.
- Linha de ord frete
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O cabeçalho da ordem de frete da linha de ordem de frete para a qual as informações de faturamento são mantidas.
- Linha
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O número usado para identificar a posição da linha de ordem de frete para a qual as informações de faturamento são mantidas.
- Parceiro de negócios cliente
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O parceiro de negócios cliente é padronizado para o parceiro de negócios receptor do cabeçalho da ordem de frete. Esse parceiro de negócios será faturado com os custos de frete se o Frete pago não for incluído na Condição de entrega que se aplica à ordem de frete ou à ordem de venda originária à qual a linha de ordem de frete atual pertence. Se o Frete pago for incluído na Condição de entrega, não será possível faturar os custos de frete para o parceiro de negócios.
- Endereço do cliente
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O endereço para onde as mercadorias listadas na linha de ordem de frete atual são expedidas. O endereço do parceiro de negócios cliente é obtido do valor padrão deste campo.
- Endereço de cliente
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O endereço para onde as mercadorias listadas na linha de ordem de frete atual são expedidas. O endereço do parceiro de negócios cliente é obtido do valor padrão deste campo.
- PN faturado
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O parceiro de negócios faturado é obtido do parceiro de negócios faturado, do parceiro de negócios receptor ou do armazém do cabeçalho da ordem de frete. Se necessário, é possível alterar o parceiro de negócios padrão.
- Endereço faturado
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O endereço para o qual a fatura foi enviada. O endereço padrão é obtido do PN faturado, do parceiro de negócios receptor ou do armazém listado na ordem de frete ou na ordem de origem à qual a linha de ordem de frete atual pertence.
- Endereço faturado
-
O endereço para o qual a fatura foi enviada.
- Parceiro de negócios devedor
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O parceiro de negócios devedor é, por padrão, o parceiro de negócios devedor do parceiro de negócios receptor ou do armazém listado na ordem de frete ou na ordem de origem à qual a linha de ordem de frete atual pertence. A manutenção dos parceiros de negócios é realizada na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Se necessário, é possível alterar o parceiro de negócios padrão.
- Endereço do pagador
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O endereço do parceiro de negócios devedor. Este é o endereço a partir do qual os pagamentos são feitos.
- Endereço do pagador
-
O endereço do parceiro de negócios devedor. Este é o endereço a partir do qual os pagamentos são feitos.
- Saldo em aberto
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Este campo exibe o saldo de todos os custos de frete pendentes do parceiro de negócios cliente.
- Saldo em aberto
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A moeda em que o saldo é expresso.
- Faturar com base em
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O método de faturamento usado para determinar os custos de transporte para os quais o parceiro de negócios externo será faturado.
- Status da fatura
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O status da fatura para o parceiro de negócios externo. Status da fatura
- Status da diferença da fatura
-
O status da diferença da fatura. Status da fatura
- Percentagem
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O percentual de custos com margem é um percentual dos custos da transportadora, que será adicionado à fatura do parceiro de negócios. O custo com margem não é aplicável a faturas baseadas em taxas de cliente. Nesta sessão, somente é possível definir percentuais de custo com margem para ordens de frete criadas manualmente. Para ordens de frete derivadas de outras ordens, os percentuais de custo com margem são definidos no parceiro de negócios faturado. Você pode adicionar um valor de custo com margem ou um percentual de custo com margem a uma fatura, no entanto, não é possível adicionar ambos.
- Valor
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O valor do custo com margem, que é um valor que será adicionado à fatura do parceiro de negócios. O custo com margem não é aplicável a faturas baseadas em taxas de cliente. Nesta sessão, somente é possível definir valores de custo com margem para ordens de frete criadas manualmente. Para ordens de frete derivadas de outras ordens, os valores de custo com margem são definidos no parceiro de negócios faturado. Você pode adicionar um valor de custo com margem ou um percentual de custo com margem a uma fatura, no entanto, não é possível adicionar ambos.
- Moeda da fatura
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A moeda da fatura.
- Custo estimado
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O valor de custo do frete. Este valor é calculado antes do conhecimento dos custos de transporte reais.
Se a criação de carga tiver ocorrido na linha de ordem de frete atual, o valor deste campo será preenchido automaticamente. O valor é derivado dos custos de frete estimados das cargas e expedições que foram criadas a partir da linha de ordem de frete atual. O cálculo do custo do frete faz parte do processo de criação de carga. Os custos de frete estimados são baseados nas taxas da transportadora, que são armazenadas em Preço.
- Custo real
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Se a fatura de uma transportadora for usada para determinar os custos reais da ordem de frete da linha de ordem de frete atual, este campo mostrará os custos de frete reais derivados da fatura da transportadora. Se a fatura da transportadora for aprovada no módulo Contas a pagar de Finanças, os custos reais serão atualizados em Frete e exibidos nesse campo.
Se nenhuma fatura de transportadora for usada para determinar os custos reais da ordem de frete da linha de ordem de frete atual, este campo mostrará os custos reais agregados das linhas do grupo ou das linhas de expedição criadas a partir da linha de ordem de frete atual. Os custos reais são calculados pela caixa de seleção Fatura da Transportadora/PSL na carga ou no agrupamento da ordem de frete atual.
- Custo final real
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Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a fatura da transportadora para as linhas de expedição criadas com base na linha de ordem de frete atual será conciliada e aprovada em Faturamento.
- Valor da fatura
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O valor que é faturado no parceiro de negócios interno ou externo. Se o método de faturamento for taxas de cliente, esse valor poderá ser calculado ou inserido manualmente.
- Valor a ser liberado
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O valor a ser liberado para Faturamento. Geralmente, este é o valor da fatura. No entanto, se o método de faturamento for Custos de frete (Atualização permitida), o valor com o qual a fatura será atualizada também deverá ser liberado. Por exemplo, o valor da fatura é de US$ 100. Você libera esse valor para faturamento. Em seguida, o valor da fatura é alterado para US$ 120. Agora, o valor a ser liberado é US$ 20.
- Valor da fatura vinculante
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Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete não poderão ser alterados. Se o método de faturamento for Taxas de cliente, você poderá calcular o Valor da fatura e marcar esta caixa de seleção para impedir que o valor seja recalculado ou alterado manualmente. Esta caixa de seleção será desativada e marcada se os custos de frete calculados para a linha de ordem de venda original forem vinculantes. Para tornar essa linha vinculante, a caixa de seleção Valor do frete vinculante é marcada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Essa caixa de seleção estará indisponível se o método de faturamento for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida).
- Recalcularo valor da fatura
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Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o valor da fatura deverá ser recalculado manualmente devido às entregas parciais ou às entregas excedentes.
Se o método de faturamento for Taxas de cliente, você poderá alterar o valor da fatura manualmente ou recalcular o valor da fatura nesta sessão.
Se o método de faturamento for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), os custos de frete das linhas de expedição criadas com base na linha de ordem de frete atual deverão ser recalculados ou alterados.
- Moeda da fatura
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O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.
- Tipo de taxa de câmbio
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Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).
- Determinador de taxas
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Uma taxa de câmbio acordada que é usada, por exemplo, para um projeto, independentemente de flutuações futuras da taxa de câmbio.
- Data da taxa
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A data de efetividade das taxas monetárias usadas para as informações de faturamento atuais.
- Taxa da moeda
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O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.
- Fator de taxa
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O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.
- Companhia
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A Companhia financeira para a qual a fatura é registrada.
- Data limite
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A data na qual a fatura é liberada para Faturamento pela primeira vez.
- Data da fatura
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A data de entrada da fatura do custo do frete que é enviada ao parceiro de negócios.
- Tipo de transação
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O tipo de transação da fatura atual gerado pelo Faturamento.
- Número da fatura
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O número da fatura
- Diferença da fatura
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Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a diferença entre o valor do custo do frete calculado e o valor da fatura da transportadora será faturada do parceiro de negócios. Esta caixa de seleção estará marcada quando a diferença entre a fatura da transportadora e o valor do custo do frete calculado for igual ou maior que o valor e/ou o percentual especificado nos campos Se o valor for maior que e Se for maior que da sessão Parâmetros de faturamento de frete (fmfri0100m000).
- Data limite (diferença)
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A data na qual a diferença da fatura é liberada para Faturamento pela primeira vez.
- Data da fatura (Diferença)
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A data de entrada da fatura enviada ao parceiro de negócios para a diferença entre os custos de frete estimados e os custos de frete da fatura da transportadora.
- Tipo de transação (Diferença)
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O tipo de transação da fatura enviada para cobrar do parceiro de negócios a diferença entre os custos de frete calculados e os custos de frete derivados da fatura da transportadora.
- Número da fatura (do Valor da variável)
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O número da fatura que declara a diferença entre os custos de frete liberados previamente e os custos de frete reais atualizados a serem pagos pelo parceiro de negócios externo.
- Link para fatura de faturamento mensal
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Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a fatura para o parceiro de negócios deverá ser vinculada a um faturamento mensal.
- Condições de pagamento
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As condições de pagamento que se aplicam à carga ou à ordem de frete atual. O valor padrão neste campo é obtido das Condições de pagamento da ordem de origem. Isso se aplica somente às faturas internas.
- Multa Atras. Pag.
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A sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à ordem de frete atual. O valor padrão neste campo é tirado da ordem de origem. Isso se aplica somente às faturas internas.
- Método de pagamento
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O método de pagamento padrão é obtido da ordem de origem da qual a linha de ordem de frete atual deriva. Isso se aplica somente às faturas internas.
- Tipo de vendas
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tipo de venda Isso permite diferenciar as contas de controle a serem usadas para um parceiro de negócios faturado.
- Cia. logística entidade de fatura
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A companhia logística do departamento que envia a fatura.
- Tipo entidade fatura
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O tipo de entidade do departamento que envia a fatura.
- Cód. entidade fatura
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O código de identidade do departamento que envia a fatura.
- Isenção
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Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a fatura externa estará isenta de impostos.
- País do imposto
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O país cujos regulamentos de impostos aplicam-se à fatura externa atual.
- Número de identificação
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Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.
- Código do imposto
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O código de imposto da linha de ordem de frete cujas informações de faturamento você deseja visualizar e realizar a manutenção.
NotaPara o código de imposto especificado, se a caixa de seleção Imposto agregado estiver marcada na sessão Código do imposto por país (tcmcs0136s000), o botão Estrutura de quebra de imposto será ativado.
- País do imposto
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O país cujos regulamentos de impostos aplicam-se ao parceiro de negócios que recebe a fatura externa atual.
- Número de identificação de parceiro de negócios
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O ID de impostos do parceiro de negócios.
- Estado/província do imposto
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O estado ou município do imposto da sua própria organização.
O valor nesse campo é obtido da sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000).
NotaEsse campo será aplicável se, na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000), estas configurações forem especificadas:
- O campo Gestão de registro estendida é definido como Ativo.
- A caixa de seleção Jurisdição opcional no nível do estado/município está marcada.
- Estado/Província do imposto do parceiro de negócios
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O estado ou município do imposto do seu parceiro de negócios.
O valor nesse campo é obtido da sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000).
NotaEsse campo será aplicável se, na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000), estas configurações forem especificadas:
- O campo Gestão de registro estendida é definido como Ativo.
- A caixa de seleção Jurisdição opcional no nível do estado/município está marcada.
- Dados completos de registro e imposto
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados completos de imposto e registro foram especificados para a ordem de origem.
Os dados de imposto e registro são mantidos na sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000). Para manter os dados de imposto e registro da ordem de origem, a sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000) é iniciada no menu adequado.
A gestão de logística da ordem será bloqueada se os dados de imposto e registro estiverem incompletos. A configuração do campo Etapa do proc. bloq. em dados fiscais e de reg. incomp. na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000) determina em qual parte do processo a execução da ordem está bloqueada.
NotaEsse campo será aplicável se, na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000), estas configurações forem especificadas:
- O campo Gestão de registro estendida é definido como Ativo.
- A caixa de seleção Jurisdição opcional no nível do estado/município está marcada.
- Motivo da isenção
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O código de motivo da isenção de impostos para a fatura externa.
- Certificado de isenção
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Um certificado que atesta a isenção de impostos. Algumas empresas estão isentas de impostos dentro da jurisdição de determinadas autoridades fiscais. Isso se aplica a faturas externas.