Satélites de linha faturável (cisli8112m000)
Utilize essa sessão para visualizar detalhes das linhas faturáveis relacionadas a, por exemplo:
- CPV
 - Notas de entrega
 - Linhas de componente
 - Rastreamento de custo
 
É possível vincular uma fatura relacionada manual a uma linha faturável com o Status de fatura definido como Bloqueado. No entanto, no caso de uma linha faturável com o Tipo de fatura definido como Fatura de consignação, somente outra fatura de consignação poderá ser vinculada como uma fatura relacionada.
Na guia Dados da fatura de imposto, é possível manter linhas faturáveis com o status Aguardando e o Imposto em fatura separada do código de imposto.
- Companhia de origem
 - 
            
A companhia de origem.
 - Tipo de origem
 - 
            
O tipo do documento de origem.
 - Tipo de ordem
 - 
            
O tipo da ordem.
Este campo pode ter os seguintes valores
- Ordem venda de manutenção
 - Ordem PCS
 - Ordem de compra
 - Abatimentos
 - Ordem/programação de venda
 - Chamado de serviço
 - Ordem de serviço
 - Ordem de armazém
 
 - Origem da ordem
 - 
            
A origem dos dados de faturamento.
 - Doc. de origem
 - 
            
O número do documento de origem.
 - Linha da ordem
 - 
            
O número de linha dos dados da ordem.
 - Sequência de faturamento
 - 
            
O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável. Valor padrão: 1
Nota- Somente para uma autofatura de venda relacionada à programação, o valor pode ser maior que 1.
 - Para linhas faturáveis divididas resultantes da aprovação de uma autofatura parcialmente conciliada, uma nova sequência de faturamento será criada para a quantidade e os valores conciliados.
 
 - Tipo de dados
 - 
            
Determina quais dados serão exibidos.
Este campo pode ter os seguintes valores:
- CDV
 - Linhas de componente
 - Rastreamento de custo
 - Notas de entrega
 - Distribuição de fundos
 - Fatura relacionada
 - Dados da fatura de imposto
 - Dados exclusivamente fiscais
 
 - Número de Sequência
 - 
            
O primeiro número disponível dentro de uma série. Ao criar ordens, e assim por diante, esse número é oferecido por padrão. A série permite agrupar ordens do mesmo tipo atribuindo números de ordem iniciando com os mesmos números.
 - Valor de custo de venda
 - 
            
- Componente de custo
 - 
                     
Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.
Componentes de custo possuem as seguintes funções:
- Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
 - criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
 - calcular as variações de produção
 - visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.
 
Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:
- Custos operacionais
 - Custos de material
 - Sobretaxa
 - Custos gerais
 - Não aplicável
 
NotaSe você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais.
 - Valor de custo de venda
 - 
                     
O valor do custo de mercadorias vendidas na moeda local.
 
 - Notas de entr.
 - 
            
- Nota de entrega
 - 
                     
Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.
 
 - Custos de cotação
 - 
            
Custos incorridos na cotação.
 - Gestão de comp.
 - 
            
- Expedição de componente
 - 
                     
A expedição da linha do componente de venda a ser faturado.
 - Linha de Expedição de componente
 - 
                     
A linha de expedição da linha do componente de venda a ser faturado.
 - Receb. de compon.
 - 
                     
O recebimento da linha do componente de venda a ser faturado.
 - Linha de receb. de compon.
 - 
                     
A linha de recebimento da linha do componente de venda a ser faturado.
 - Item
 - 
                     
O item a ser faturado.
 - Qtde entregue (unid. estoque)
 - 
                     
A quantidade das mercadorias a serem entregues na unidade de estoque.
 - Unid. de estoque
 - 
                     
A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.
A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.
 - Qtde entregue (unid. ordem)
 - 
                     
A quantidade das mercadorias a serem entregues na unidade da ordem.
 - Unidade da ordem
 - 
                     
A unidade da quantidade solicitada.
 - Fatura de conversão
 - 
                     
O fator usado para converter a quantidade na unidade da ordem para a quantidade na unidade do estoque.
 - Data de entrega
 - 
                     
A data em que as mercadorias ou serviços são entregues.
Na linha faturável (status Bloqueado), é possível alterar a data de entrega para todas as origens.
A data de entrega influencia o seguinte:
- Taxa, se o Determinador de taxa estiver definido como Data de entrega.
 - Data do imposto, se essa data estiver definida como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
 - Ano e período, se Período fiscal de derivação ou Período de imposto de derivação estiver definido como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
 
 - Condição de entrega
 - 
                     
Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.
 - Ponto de Transbordo
 - 
                     
O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.
 - Lote
 - 
                     
Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.
 - Número de série
 - 
                     
A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.
Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.
 - Rota
 - 
                     
A rota usada para entregar as mercadorias.
 - Transportadora/PSL
 - 
                     
Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.
Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.
 
 - Textos
 - 
            
- Texto do componente
 - 
                     
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto para o componente.
 - Texto de item
 - 
                     
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto para o item.
 
 - Distribuição de rastr.
 - 
            
- Projeto
 - 
                     
O código do projeto.
 - Elemento
 - 
                     
A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização.
 - Atividade
 - 
                     
A menor parte da estrutura de atividade utilizada para um orçamento escalado no tempo. Uma entidade usada para representar uma parte do projeto em uma estrutura de atividade.
O LN distingue os seguintes tipos de atividade:
- Elemento WBS
 - Conta de controle
 - Pacote de trabalho
 - Pacote de planejamento
 - Etapa
 
 
 - Faturas relacionadas
 - 
            
- Cenário de relação
 - 
                     
O cenário que se aplica à transação.
NotaSerá possível definir este campo como Manual se a linha for vinculada manualmente. Do contrário, será utilizado o valor padrão.
Valores permitidos
- Devolução
 - Fatura substituta
 - Imposto em fatura separada
 - Correção de parcela
 - Manual
 - Fatura proforma
 - Fatura alfandegária
 - Fatura de consignação
 - Abatimento
 - Não aplicável
 - Fatura de juros
 - Nota crédito
 - Nota de débito
 - Reclamação do cliente
 - Reclamação do fornecedor
 - Liquidação
 - Alteração de preço
 
 - Número da fatura relacionada
 - 
                     
A companhia financeira, o tipo da transação e o número do documento dos quais a fatura relacionada foi originada.
 - Linha da fatura relacionada
 - 
                     
O número da linha de fatura relacionada.
 - Valor da fatura relacionada
 - 
                     
O valor da fatura relacionada.
 - Valor da fatura relacionada
 - 
                     
A moeda em que o valor da fatura é expresso.
 - Fatura original
 - 
                     
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura relacionada é considerada a fatura original.
Nota- Só é possível marcar esta caixa de seleção: 
- para a fatura vinculada manualmente
 - se a linha da fatura relacionada está preenchida
 - Se o parceiro de negócios faturado, o país do imposto, o código do imposto e a moeda especificados para a fatura de linha faturável forem iguais aos da fatura vinculada manualmente.
 
 - Só é possível marcar uma fatura relacionada como a fatura original.
 - Se esta caixa de seleção estiver marcada, a linha faturável será considerada uma correção da fatura original.
 - Só é possível alterar esta caixa de seleção para a linha faturável com o Status de fatura definido como Aguardando na sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000).
 
 - Só é possível marcar esta caixa de seleção: 
 
 - Apenas dados de impostos (vários impostos)
 - 
            
- Número de Sequência
 - 
                     
O número de sequência da linha gerada.
 - Valor do imposto
 - 
                     
O valor do imposto na moeda da fatura.
 
 - Dados da fatura de imposto
 - 
            
- Detalhes do imposto
 - 
                     
- País do imposto
 - 
                              
O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.
 - Código de imposto
 - 
                              
Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.
 - Código de motivo
 - 
                              
Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.
 
 - Taxa de câmbio
 - 
                     
- Taxa de câmbio da fatura de imposto
 - 
                              
- Câmbio do imposto
 - 
                                       
A moeda a ser usada.
Valor padrão
- A moeda da fatura de imposto usada anteriormente para o mesmo número de ordem ou contrato.
 - A moeda local da companhia financeira.
 
 - Tipo de taxa de câmbio
 - 
                                       
                                       
É possível fazer um dos seguintes:
- Especificar o tipo da taxa de câmbio e a data da taxa, sendo que a taxa de câmbio será recuperada da tabela Taxas de câmbio.
 - Inserir a taxa manualmente no campo Taxa de câmbio do imposto.
 
 - Data da taxa
 - 
                                       
As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.
 - Determinador de taxa
 - 
                                       
O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.
Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.
 - Taxa de câmbio do imposto
 - 
                                       
Se você não especificar o tipo da taxa de câmbio e a data da taxa, insira a taxa entre a moeda da fatura líquida e a moeda do imposto.
 - Taxa de câmbio do imposto
 - 
                                       
A taxa calculada.
 
 - Taxas de câmbio locais
 - 
                              
- Data da taxa
 - 
                                       
A data da taxa na moeda local.
 - Determinador de taxa
 - 
                                       
O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.
Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.
 
 
 - Valores
 - 
                     
- Moeda da fatura líquida
 - 
                              
- Valor da transação
 - 
                                       
Insira o valor de base do imposto na moeda do imposto. Esse valor será usado para calcular o valor do imposto durante o faturamento.
 
 - Moeda da fatura de imposto
 - 
                              
- Valor tributável
 - 
                                       
O valor líquido da ordem ou da fatura na moeda da fatura.
 
 - Moeda local
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O valor líquido da ordem ou o valor líquido da fatura na moeda local.
 
 -