Satélites de linha faturável (cisli8112m000)
Utilize essa sessão para visualizar detalhes das linhas faturáveis relacionadas a, por exemplo:
- CPV
- Notas de entrega
- Linhas de componente
- Rastreamento de custo
É possível vincular uma fatura relacionada manual a uma linha faturável com o Status de fatura definido como Bloqueado. No entanto, no caso de uma linha faturável com o Tipo de fatura definido como Fatura de consignação, somente outra fatura de consignação poderá ser vinculada como uma fatura relacionada.
Na guia Dados da fatura de imposto, é possível manter linhas faturáveis com o status Aguardando e o Imposto em fatura separada do código de imposto.
- Companhia de origem
-
A companhia de origem.
- Tipo de origem
-
O tipo do documento de origem.
- Tipo de ordem
-
O tipo da ordem.
Este campo pode ter os seguintes valores
- Ordem venda de manutenção
- Ordem PCS
- Ordem de compra
- Abatimentos
- Ordem/programação de venda
- Chamado de serviço
- Ordem de serviço
- Ordem de armazém
- Origem da ordem
-
A origem dos dados de faturamento.
- Doc. de origem
-
O número do documento de origem.
- Linha da ordem
-
O número de linha dos dados da ordem.
- Sequência de faturamento
-
O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável. Valor padrão: 1
Nota- Somente para uma autofatura de venda relacionada à programação, o valor pode ser maior que 1.
- Para linhas faturáveis divididas resultantes da aprovação de uma autofatura parcialmente conciliada, uma nova sequência de faturamento será criada para a quantidade e os valores conciliados.
- Tipo de dados
-
Determina quais dados serão exibidos.
Este campo pode ter os seguintes valores:
- CDV
- Linhas de componente
- Rastreamento de custo
- Notas de entrega
- Distribuição de fundos
- Fatura relacionada
- Dados da fatura de imposto
- Dados exclusivamente fiscais
- Número de Sequência
-
O primeiro número disponível dentro de uma série. Ao criar ordens, e assim por diante, esse número é oferecido por padrão. A série permite agrupar ordens do mesmo tipo atribuindo números de ordem iniciando com os mesmos números.
- Valor de custo de venda
-
- Componente de custo
-
Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.
Componentes de custo possuem as seguintes funções:
- Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
- criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
- calcular as variações de produção
- visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.
Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:
- Custos operacionais
- Custos de material
- Sobretaxa
- Custos gerais
- Não aplicável
NotaSe você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais.
- Valor de custo de venda
-
O valor do custo de mercadorias vendidas na moeda local.
- Notas de entr.
-
- Nota de entrega
-
Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.
- Custos de cotação
-
Custos incorridos na cotação.
- Gestão de comp.
-
- Expedição de componente
-
A expedição da linha do componente de venda a ser faturado.
- Linha de Expedição de componente
-
A linha de expedição da linha do componente de venda a ser faturado.
- Receb. de compon.
-
O recebimento da linha do componente de venda a ser faturado.
- Linha de receb. de compon.
-
A linha de recebimento da linha do componente de venda a ser faturado.
- Item
-
O item a ser faturado.
- Qtde entregue (unid. estoque)
-
A quantidade das mercadorias a serem entregues na unidade de estoque.
- Unid. de estoque
-
A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.
A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.
- Qtde entregue (unid. ordem)
-
A quantidade das mercadorias a serem entregues na unidade da ordem.
- Unidade da ordem
-
A unidade da quantidade solicitada.
- Fatura de conversão
-
O fator usado para converter a quantidade na unidade da ordem para a quantidade na unidade do estoque.
- Data de entrega
-
A data em que as mercadorias ou serviços são entregues.
Na linha faturável (status Bloqueado), é possível alterar a data de entrega para todas as origens.
A data de entrega influencia o seguinte:
- Taxa, se o Determinador de taxa estiver definido como Data de entrega.
- Data do imposto, se essa data estiver definida como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
- Ano e período, se Período fiscal de derivação ou Período de imposto de derivação estiver definido como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
- Condição de entrega
-
Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.
- Ponto de Transbordo
-
O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.
- Lote
-
Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.
- Número de série
-
A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.
Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.
- Rota
-
A rota usada para entregar as mercadorias.
- Transportadora/PSL
-
Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.
Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.
- Textos
-
- Texto do componente
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto para o componente.
- Texto de item
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto para o item.
- Distribuição de rastr.
-
- Projeto
-
O código do projeto.
- Elemento
-
A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização.
- Atividade
-
A menor parte da estrutura de atividade utilizada para um orçamento escalado no tempo. Uma entidade usada para representar uma parte do projeto em uma estrutura de atividade.
O LN distingue os seguintes tipos de atividade:
- Elemento WBS
- Conta de controle
- Pacote de trabalho
- Pacote de planejamento
- Etapa
- Faturas relacionadas
-
- Cenário de relação
-
O cenário que se aplica à transação.
NotaSerá possível definir este campo como Manual se a linha for vinculada manualmente. Do contrário, será utilizado o valor padrão.
Valores permitidos
- Devolução
- Fatura substituta
- Imposto em fatura separada
- Correção de parcela
- Manual
- Fatura proforma
- Fatura alfandegária
- Fatura de consignação
- Abatimento
- Não aplicável
- Fatura de juros
- Nota crédito
- Nota de débito
- Reclamação do cliente
- Reclamação do fornecedor
- Liquidação
- Alteração de preço
- Número da fatura relacionada
-
A companhia financeira, o tipo da transação e o número do documento dos quais a fatura relacionada foi originada.
- Linha da fatura relacionada
-
O número da linha de fatura relacionada.
- Valor da fatura relacionada
-
O valor da fatura relacionada.
- Valor da fatura relacionada
-
A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Fatura original
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura relacionada é considerada a fatura original.
Nota- Só é possível marcar esta caixa de seleção:
- para a fatura vinculada manualmente
- se a linha da fatura relacionada está preenchida
- Se o parceiro de negócios faturado, o país do imposto, o código do imposto e a moeda especificados para a fatura de linha faturável forem iguais aos da fatura vinculada manualmente.
- Só é possível marcar uma fatura relacionada como a fatura original.
- Se esta caixa de seleção estiver marcada, a linha faturável será considerada uma correção da fatura original.
- Só é possível alterar esta caixa de seleção para a linha faturável com o Status de fatura definido como Aguardando na sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000).
- Só é possível marcar esta caixa de seleção:
- Apenas dados de impostos (vários impostos)
-
- Número de Sequência
-
O número de sequência da linha gerada.
- Valor do imposto
-
O valor do imposto na moeda da fatura.
- Dados da fatura de imposto
-
- Detalhes do imposto
-
- País do imposto
-
O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.
- Código de imposto
-
Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.
- Código de motivo
-
Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.
- Taxa de câmbio
-
- Taxa de câmbio da fatura de imposto
-
- Câmbio do imposto
-
A moeda a ser usada.
Valor padrão
- A moeda da fatura de imposto usada anteriormente para o mesmo número de ordem ou contrato.
- A moeda local da companhia financeira.
- Tipo de taxa de câmbio
-
É possível fazer um dos seguintes:
- Especificar o tipo da taxa de câmbio e a data da taxa, sendo que a taxa de câmbio será recuperada da tabela Taxas de câmbio.
- Inserir a taxa manualmente no campo Taxa de câmbio do imposto.
- Data da taxa
-
As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.
- Determinador de taxa
-
O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.
Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.
- Taxa de câmbio do imposto
-
Se você não especificar o tipo da taxa de câmbio e a data da taxa, insira a taxa entre a moeda da fatura líquida e a moeda do imposto.
- Taxa de câmbio do imposto
-
A taxa calculada.
- Taxas de câmbio locais
-
- Data da taxa
-
A data da taxa na moeda local.
- Determinador de taxa
-
O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.
Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.
- Valores
-
- Moeda da fatura líquida
-
- Valor da transação
-
Insira o valor de base do imposto na moeda do imposto. Esse valor será usado para calcular o valor do imposto durante o faturamento.
- Moeda da fatura de imposto
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- Valor tributável
-
O valor líquido da ordem ou da fatura na moeda da fatura.
- Moeda local
-
-
O valor líquido da ordem ou o valor líquido da fatura na moeda local.
-