Linhas de fatura automática (cisli5105m000)

Utilize essa sessão para visualizar linhas de autofatura. Se necessário, é possível vincular manualmente as autofaturas aos dados da ordem de venda ou remover os vínculos existentes.

Logística
Número da fatura

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Número do documento

A parte da série do número do documento.

Linha

O número de linha da autofatura.

Item
Companhia logística de origem

A companhia logística em que a ordem de venda foi iniciada.

Ordem de venda

O número de ordem de venda.

Item

O código do item.

Cód. item cliente

O código do item usado pelo cliente.

Quantidade entregue

A quantidade entregue de itens.

Unidade qtd. entregue

A unidade de expressão da quantidade.

Preço (excl IVA)

O preço do item, sem IVA e desconto.

Preço (excl IVA)

A moeda em que o preço é expresso.

Unidade de preço

A unidade usada para o preço da ordem.

Expedição
Expedição

Todas as mercadorias que devem ser transportadas para um endereço específico em uma data e hora específicas usando uma rota específica. Uma parte identificável de uma carga.

Linha de expedição

Uma entidade que fornece informações sobre um dos itens listados em uma expedição, como o peso, a quantidade ou os custos adicionais.

Expedição de fornecedor

O número de ASN do parceiro de negócios fornecedor em caso de entrega direta. O fabricante corresponde a fatura a esse número de ASN.

Linha de expedição de fornecedor

O número de linha da ASN dos fornecedores. O fabricante corresponde a fatura a esse número de ASN.

Endereço de destino

Endereço do receptor.

Ponto de entrega

Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém.

O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega.

Refer. expedição

Identifica um grupo de itens que recebem call-off ao mesmo tempo.

Financeiro
Financeiro
País

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Código de imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Valor do imposto

O valor do imposto da linha da fatura na moeda da fatura.

Percentual de desconto

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

Valor do desconto na moeda da fatura

Valor absoluto sem IVA.

Valor (incl IVA)

Valor total da fatura.

Conciliado com o Infor LN
Status

O status da autofatura, que pode ser um dos seguintes:

  • Aprovado
  • Processado
  • Conciliado
  • Rejeitado
Valor total da fatura de venda

O valor total das linhas de fatura da ordem de venda.

N.º imposto cliente

O ID de imposto do cliente.

N.º imposto fornec.

O ID de imposto do fornecedor.

Moeda

A moeda da fatura.

Refer. fatura de cliente

O identificador da fatura usado pelo cliente.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Ordem do cliente

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

Método de pagamento

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

  • o valor máximo
  • a data de vencimento
  • permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

Data de recebimento

A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino.

Data da fatura de cliente