Faturas proforma (cisli3105m100)

Utilize essa sessão para visualizar faturas proforma.

Nota

Muitos atributos relevantes para faturas padrão não são relevantes para faturas proforma, pois as faturas proforma não são faturas jurídicas e nunca são lançadas. Por exemplo: Os campos Valor tributário, Ano fiscal e Período, Data de vencimento, … Quando estão presentes para esses atributos, isso é somente para informações.

Número da fatura

O código da companhia financeira.

/

O tipo de transação da fatura proforma.

/

O número do documento da fatura proforma.

Status

O status da fatura proforma.

Valores permitidos

Bloqueado
Não aplicável
Cancelado
Confirmado
Pronto para envio
Aprovação pendente
Pronto para impressão
Enviado para o sistema externo
Rejeitado pelo sistema externo
Aprovado pelo sistema externo
Impresso
Lançado
Número da fatura original

O número de fatura de outra fatura original.

Layout XML

Um layout em XML configurado na sessão Layouts de fatura XML (cisli1151m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de venda

O tipo de venda da ordem de venda.

Código da conta bancária

O código da conta bancária.

Ref. composta

Campo técnico usado para combinar várias linhas.

Vincular à fatura mensal de cobrança

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Alienação de ativos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura estará relacionada à alienação de um ativo.

Transação ABC

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura se aplicará à troca do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas).

Autofatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento se aplicará.

Receber fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturas serão recebidas eletronicamente e seus dados serão inseridos automaticamente nas tabelas da autofatura.

Fatura do cliente

O número da fatura usado pelo cliente. Esse número é usado no campo Ref. composta da sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000).

Código de imposto

O código de imposto.

Departamento

O departamento ao qual a linha da fatura proforma está associada.

Representante de vendas

O representante de vendas que lida com a fatura proforma.

Fatura de venda manual

Número de sequência da fatura de venda manual.

Ramo de atividade

A linha de negócios do parceiro de negócios.

Área

A área do parceiro de negócios.

Valor positivo

O valor exibido depende da configuração Combin. linhas ord. positivas e negativas na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).

Configuração Valor exibido
Desmarcado Sim para valores positivos
Desmarcado Não para valores negativos
Selecionado Não aplicável
Nota de entrega

A nota de entrega vinculada à fatura proforma.

Parc. de negócios/cliente

O parceiro de negócios cliente associado à fatura proforma.

Endereço do cliente

O endereço do parceiro de negócios cliente.

PN receptor

O parceiro de negócios receptor associado à fatura proforma.

Endereço de destino

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Projeto

O código do projeto.

Documento do projeto

O número de documento do projeto.

Tipo de origem

O tipo do documento de origem.

Nº da ordem

O número do documento de origem.

Cenário de comércio intercompanhia

O cenário comercial intercompanhia.

Tipo de serviço

O tipo de serviço.

Companhia emissora da fatura

A companhia financeira na qual a fatura de venda foi gerada.

Grupo de instalação

O grupo de instalação ao qual a fatura proforma faz referência.

Ordem de venda

O número de ordem de venda.

Tipo de ordem de venda

O tipo de ordem de venda.

Expedição

A expedição da ordem a ser faturada.

Ordem de serviço

A ordem de serviço vinculada à fatura proforma.

Tipo de ordem de serviço

O tipo de serviço.

Instalação ordem de serviço

A Configuração

Ordem de vendas de manut.

A Ordem de venda de manutenção

Tipo MSO

O tipo de serviço da ordem de venda de manutenção.

Instalação MSO

A configuração da Ordem de venda de manutenção.

Lote de faturamento

O código do lote de faturamento ao qual a fatura pertence.

Chamado de serviço

O chamado de serviço.

Instalação chamado de serv.

Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente.

Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local.

O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente.

Contrato de serviço

O código do contrato de serviço.

Tipo de contrato de serv.

O Tipo de contrato

Ordem de frete

A ordem de frete vinculada à fatura proforma.

Abatimento

O abatimento aplicado à fatura proforma.

Tipo de fatura

O tipo da fatura.

Nota

Em um momento, somente um tipo de fatura proforma ou linhas faturáveis é mostrado.

Valores permitidos

Fatura padrão
Fatura proforma
Fatura alfandegária
Fatura de consignação
Não aplicável
Tipo de faturamento proforma

O código do Tipo de faturamento proforma especificado na sessão Tipos de faturamento proforma (tcmcs0167m000).

Código de dimensão 1 - 12

O código da dimensão.

Cenário de faturamento

O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).

Selo de imposto fiscal aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto será aplicado à linha de fatura. O imposto será aplicado somente se:

  • uma ou mais linhas de fatura tiverem um código de imposto especificado na sessão Códigos de imposto para selo fiscal (tcmcs1133m000).
  • um detalhe de imposto efetivo estiver disponível em Selo fiscal para faturas (tcmcs1131m100) do país de imposto especificado.
  • o valor de fatura excede o valor de limite especificado na sessão Selo fiscal para faturas (tcmcs1131m100).
EDI ou Imprimir fatura

Indica se a fatura foi enviada por intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou impressa.

Nº referência bancária

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Nº ref. comprovante pagamento

A referência bancária no comprovante de pagamento.

Versão de chave privada

Uma chave usada para gerar a assinatura exigida pelas autoridades fiscais portuguesas.

Assinatura RSA

Uma assinatura baseada no algoritmo de criptografia assimétrica RSA.

Os seguintes dados concatenados são usados para essa assinatura:

  • Número da fatura
  • Data da fatura
  • Data da Transação
  • Tipo de transação
  • Número do documento
  • Valor bruto
  • A assinatura anterior para o tipo de transação e a série em caracteres imprimíveis de um byte tamanho 172.
Tipo da taxa de câmbio

O tipo de taxa de câmbio.

Data da MAP

A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura.

Parceiro de negócios faturado

O parceiro de negócios faturado vinculado à fatura proforma.

Primeira data de desconto

A data do primeiro desconto da fatura.

Segunda data de desconto

A data do segundo desconto da fatura.

Endereço para faturamento

O endereço para o qual a fatura foi enviada.

Esse é o endereço do parceiro de negócios faturado ou de sua própria companhia.

Terceira data de desconto

A data do terceiro desconto da fatura.

Parcelas faturadas

O valor das parcelas que já foram faturadas.

Data da fatura

A data da fatura relacionada. Isso é determinado com base nas configurações de Data da fatura na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Parcelas a serem faturadas

O valor das parcelas a serem faturadas.

Valor do adiantamento

O valor do adiantamento já faturado.

Valor pago a maior

O valor pago em excesso na moeda da fatura.

Ano fiscal

O ano fiscal em que a fatura proforma foi gerada. Ao compor a fatura, o ano fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Nota
  • Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
  • Esse campo será aplicável somente se o campo Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
  • Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
Período fiscal

O período fiscal em que a fatura foi gerada. Ao compor a fatura, o período fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Nota
  • Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
  • Esse campo será aplicável somente se o campo Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
  • Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
Ano do relatório

O ano de relatório em que a fatura é gerada. O ano de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Nota
  • Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
  • Esse campo será aplicável somente se o campo Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
  • Será possível modificar o valor neste campo no nível do cabeçalho se o Status da fatura for definido como Impresso. O ano/período modificado precisa ser um ano/período aberto, ou a alteração não será permitida. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
Período de relatório

O período de relatório em que a fatura foi gerada. O período de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Nota
  • Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
  • Esse campo será aplicável somente se o campo Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
  • Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
Ano fiscal

O ano de imposto em que a fatura é gerada.

Nota
  • Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
  • Esse campo será aplicável somente se o campo Período de imposto de derivação na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
  • Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
Período imposto

O período do imposto em que a fatura é gerada.

Nota
  • Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
  • Esse campo será aplicável somente se o campo Período de imposto de derivação na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
  • Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
Data do imposto

A data do imposto. A data de imposto é determinada com base no valor definido no parâmetro Data do imposto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Nota

Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.

Data da taxa

As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.

Data de vencimento

A data de vencimento da fatura proforma.

Data do imposto de liquidação

Essa configuração determina se o imposto nas faturas parceladas será corrigido na fatura de liquidação e a forma que isso será feito.

Data transf. risco

A data de transferência de risco para a fatura proforma.

Data de aprovação

A data em que o cliente aprovou a expedição. A funcionalidade é aplicável somente quando o conceito Aprovação do cliente l é ativado na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Tipo de transação

O tipo de transação da fatura de venda.

Número da fatura relacionada

A companhia financeira da qual a fatura relacionada foi originada.

Tipo de transação relacionada

O tipo de transação da fatura relacionada.

Número da fatura relacionada

O número do documento da fatura relacionada.

Já há dados da fatura de imposto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto no código de imposto da fatura separada será usado. Isso indica que há uma fatura de imposto correspondente.

Bloqueado para lançamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha da fatura não poderá ser lançada no Contabilidade.

Nota

Isso não se aplica à fatura proforma.

Tipo de linha de fatura

O tipo da linha de fatura.

Nota

Em um momento, somente um tipo de fatura proforma ou linhas faturáveis é mostrado.

Valores permitidos

Solicitação recebimento adiantado
Material
Não aplicável
Mão de obra
Equipamento
Ferramental
Viagens
Subcontratação
Helpdesk
Frete
Juros
Transferência WIP
Parcela
Triangular
Retenção
Custos adicionais de parcelas
Pagar no recebimento
Outro
Ordem de armazém
Programações
Faturamento retroativo
Nota de crédito
Custo majorado
Nota de débito
Ordem de frete
Entrega direta
Linhas de abatimento
Ordem PCS
Despesas
Compra triangular
Extensão
Entrega de contrato
Aluguel
Taxa de unidade
Atividade
Solicitação de pagamento em andamento
Progresso
Honorários e multas
Fatura adiantada
Solicitação de pagamento adiantado
Venda manual
Ordem de venda
Parcela de contrato
Não faturável
Conta bancária

A conta bancária vinculada à fatura proforma.

IBAN

O código do número de conta bancária internacional vinculado à fatura proforma.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atualizar livro fiscal

Se você usar um provedor de imposto e essa caixa de seleção estiver marcada, os dados no registro de imposto da interface do provedor de imposto serão atualizados.

Taxa de câmbio

A taxa de câmbio da moeda, que é usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

Fator da taxa

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Valor da linha de origem

O valor da linha da fatura original.

Moeda

A moeda do valor da fatura.

Valor de dedução

A soma do valor total de desconto da ordem, do valor do desconto total da linha e da variação total do valor faturado.

Val. líq.

O valor líquido na moeda da fatura.

Parcela

A parcela do valor da fatura.

Nº da ordem

O número do documento de origem.

Contrato

O código que identifica o contrato.

Linha contr.

O número de linha do contrato.

Selo de imposto fiscal

O imposto de selo aplicável para a fatura proforma.

Valor do imposto

O valor do imposto na moeda da fatura.

Valor do imposto transferido

O valor do imposto transferido na moeda da fatura.

Valor de MAP

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.

Desconto da primeira fatura

O valor do desconto que se aplica à primeira fatura.

Desconto da segunda fatura

O valor do desconto que se aplica à segunda fatura.

Desconto da terceira fatura

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura.

Valor de fatura

O valor faturado.

Valor de diferença de arredondamento

Se usar o arredondamento de total geral, este campo exibirá a diferença de arredondamento da fatura na moeda da fatura.

O valor da fatura original na moeda local.

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

  • A moeda local
  • duas moedas de relatório

O valor do desconto na moeda local.

O valor líquido na moeda local.

Valor do imposto em moeda local

O valor do imposto na moeda local.

O valor do imposto transferido na moeda local.

Multa por atraso de pagamento

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local.

Primeiro valor de desconto na moeda local

O valor do desconto que se aplica à primeira fatura expresso na moeda local.

Segundo valor de desconto na moeda local

O valor do desconto que se aplica à segunda fatura expresso na moeda local.

Terceiro valor de desconto na moeda local

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura expresso na moeda local.

Valor da fatura em moeda local

O valor da fatura na moeda local.

Valor da diferença de arredondamento em moeda local

Se usar o arredondamento de total geral, este campo exibirá a diferença de arredondamento da fatura na moeda local.

Tipo docum.

O tipo de documento.

Valores permitidos

Fatura
Nota de crédito
Fatura adiantada

Parcelas de fatura adiantada devem ser faturadas e pagas pelo cliente antes de fazer a entrega das mercadorias.

O seguinte se aplica a uma fatura adiantada:

  • A fatura é um documento legal, portanto, o valor é lançado como uma receita reconhecida pelo tipo de documento de integração aplicável
  • Ela será incluída na listagem de venda e na declaração de imposto
  • As estatísticas de vendas serão atualizadas; o tipo de receita será qualificado como receita intermediária
Solicitação de pagamento adiantado

Uma solicitação de pagamento adiantado de um determinado valor ou de uma porcentagem dele antes do envio das mercadorias para um parceiro de negócios.

O seguinte se aplica a uma solicitação de pagamento adiantado (APR):

  • A fatura não é um documento legal, portanto, o valor da APR não afeta a receita.
  • Uma fatura em aberto será criada para o valor, que será lançada na Conta de controle (Solicitação de fatura/pagamento adiantado), conforme especificado na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacr0515m000). A série e o tipo de transação usados para criar o documento financeiro no cenário de faturamento da Solicitação de pagamento adiantado serão obtidos na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).
  • Nenhum IVA será calculado, impresso e lançado, e o valor não será incluído na listagem de vendas.
  • O valor APR será liquidado com as entrega das mercadorias depois que o IVA for calculado para as mercadorias entregues.
  • Nenhuma receita reconhecida, temporária ou intermediária estará disponível para o valor APR. Portanto, as estatísticas de vendas não podem ser atualizadas.
  • Não há nenhum vínculo entre a linha APR e os dados relacionados à fatura como faturamento mensal e multas por atraso no pagamento.
Recebimento após o pagamento
Correção
Departamento financeiro

O departamento financeiro da ordem.

Parceiro de negócios devedor

O parceiro de negócios devedor da fatura proforma.

Parceiro de negócios devedor original

Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura.

Endereço devedor

O endereço do parceiro de negócios devedor.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Multa por atraso de pagamento

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Método de entrega de fatura

Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço.

É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado.

Método de pagamento

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

  • o valor máximo
  • a data de vencimento
  • permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

País do imposto

O país do imposto do parceiro de negócios.

País do imposto do parceiro de negócios

O país do imposto do parceiro de negócios.

Determinador de taxa

A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

Método de faturamento

Um conjunto de parâmetros que define, entre outros, os tipos de ordens e as linhas da ordem que podem ser combinados em uma fatura, o tipo de fatura a ser gerado e os custos a serem agregados em faturas de Projeto e de Serviço. É possível definir diferentes métodos de faturamento para seus parceiros de negócios faturados.

Layout da fatura

Um layout de fatura configurado na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.