Faturas proforma (cisli3105m100)
Utilize essa sessão para visualizar faturas proforma.
Muitos atributos relevantes para faturas padrão não são relevantes para faturas proforma, pois as faturas proforma não são faturas jurídicas e nunca são lançadas. Por exemplo: Os campos Valor tributário, Ano fiscal e Período, Data de vencimento, … Quando estão presentes para esses atributos, isso é somente para informações.
- Número da fatura
-
O código da companhia financeira.
- /
-
O tipo de transação da fatura proforma.
- /
-
O número do documento da fatura proforma.
- Status
-
O status da fatura proforma.
Valores permitidos
- Bloqueado
- Não aplicável
- Cancelado
- Confirmado
- Pronto para envio
- Aprovação pendente
- Pronto para impressão
- Enviado para o sistema externo
- Rejeitado pelo sistema externo
- Aprovado pelo sistema externo
- Impresso
- Lançado
- Número da fatura original
-
O número de fatura de outra fatura original.
- Layout XML
-
Um layout em XML configurado na sessão Layouts de fatura XML (cisli1151m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Tipo de venda
-
O tipo de venda da ordem de venda.
- Código da conta bancária
-
O código da conta bancária.
- Ref. composta
-
Campo técnico usado para combinar várias linhas.
- Vincular à fatura mensal de cobrança
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.
Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.
- Alienação de ativos
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura estará relacionada à alienação de um ativo.
- Transação ABC
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura se aplicará à troca do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas).
- Autofatura
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento se aplicará.
- Receber fatura
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturas serão recebidas eletronicamente e seus dados serão inseridos automaticamente nas tabelas da autofatura.
- Fatura do cliente
-
O número da fatura usado pelo cliente. Esse número é usado no campo Ref. composta da sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000).
- Código de imposto
-
O código de imposto.
- Departamento
-
O departamento ao qual a linha da fatura proforma está associada.
- Representante de vendas
-
O representante de vendas que lida com a fatura proforma.
- Fatura de venda manual
-
Número de sequência da fatura de venda manual.
- Ramo de atividade
-
A linha de negócios do parceiro de negócios.
- Área
-
A área do parceiro de negócios.
- Valor positivo
-
O valor exibido depende da configuração Combin. linhas ord. positivas e negativas na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).
Configuração Valor exibido Desmarcado Sim para valores positivos Desmarcado Não para valores negativos Selecionado Não aplicável - Nota de entrega
-
A nota de entrega vinculada à fatura proforma.
- Parc. de negócios/cliente
-
O parceiro de negócios cliente associado à fatura proforma.
- Endereço do cliente
-
O endereço do parceiro de negócios cliente.
- PN receptor
-
O parceiro de negócios receptor associado à fatura proforma.
- Endereço de destino
-
O endereço do parceiro de negócios receptor.
- Projeto
-
O código do projeto.
- Documento do projeto
-
O número de documento do projeto.
- Tipo de origem
-
O tipo do documento de origem.
- Nº da ordem
-
O número do documento de origem.
- Cenário de comércio intercompanhia
-
O cenário comercial intercompanhia.
- Tipo de serviço
-
O tipo de serviço.
- Companhia emissora da fatura
-
A companhia financeira na qual a fatura de venda foi gerada.
- Grupo de instalação
-
O grupo de instalação ao qual a fatura proforma faz referência.
- Ordem de venda
-
O número de ordem de venda.
- Tipo de ordem de venda
-
O tipo de ordem de venda.
- Expedição
-
A expedição da ordem a ser faturada.
- Ordem de serviço
-
A ordem de serviço vinculada à fatura proforma.
- Tipo de ordem de serviço
-
O tipo de serviço.
- Instalação ordem de serviço
-
A Configuração
- Ordem de vendas de manut.
-
A Ordem de venda de manutenção
- Tipo MSO
-
O tipo de serviço da ordem de venda de manutenção.
- Instalação MSO
-
A configuração da Ordem de venda de manutenção.
- Lote de faturamento
-
O código do lote de faturamento ao qual a fatura pertence.
- Chamado de serviço
-
O chamado de serviço.
- Instalação chamado de serv.
-
Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente.
Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local.
O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente.
- Contrato de serviço
-
O código do contrato de serviço.
- Tipo de contrato de serv.
-
O Tipo de contrato
- Ordem de frete
-
A ordem de frete vinculada à fatura proforma.
- Abatimento
-
O abatimento aplicado à fatura proforma.
- Tipo de fatura
-
O tipo da fatura.
NotaEm um momento, somente um tipo de fatura proforma ou linhas faturáveis é mostrado.
Valores permitidos
- Fatura padrão
- Fatura proforma
- Fatura alfandegária
- Fatura de consignação
- Não aplicável
- Tipo de faturamento proforma
-
O código do Tipo de faturamento proforma especificado na sessão Tipos de faturamento proforma (tcmcs0167m000).
- Código de dimensão 1 - 12
-
O código da dimensão.
- Cenário de faturamento
-
O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).
- Selo de imposto fiscal aplicável
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto será aplicado à linha de fatura. O imposto será aplicado somente se:
- uma ou mais linhas de fatura tiverem um código de imposto especificado na sessão Códigos de imposto para selo fiscal (tcmcs1133m000).
- um detalhe de imposto efetivo estiver disponível em Selo fiscal para faturas (tcmcs1131m100) do país de imposto especificado.
- o valor de fatura excede o valor de limite especificado na sessão Selo fiscal para faturas (tcmcs1131m100).
- EDI ou Imprimir fatura
-
Indica se a fatura foi enviada por intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou impressa.
- Nº referência bancária
-
Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.
- Nº ref. comprovante pagamento
-
A referência bancária no comprovante de pagamento.
- Versão de chave privada
-
Uma chave usada para gerar a assinatura exigida pelas autoridades fiscais portuguesas.
- Assinatura RSA
-
Uma assinatura baseada no algoritmo de criptografia assimétrica RSA.
Os seguintes dados concatenados são usados para essa assinatura:
- Número da fatura
- Data da fatura
- Data da Transação
- Tipo de transação
- Número do documento
- Valor bruto
- A assinatura anterior para o tipo de transação e a série em caracteres imprimíveis de um byte tamanho 172.
- Tipo da taxa de câmbio
-
O tipo de taxa de câmbio.
- Data da MAP
-
A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura.
- Parceiro de negócios faturado
-
O parceiro de negócios faturado vinculado à fatura proforma.
- Primeira data de desconto
-
A data do primeiro desconto da fatura.
- Segunda data de desconto
-
A data do segundo desconto da fatura.
- Endereço para faturamento
-
O endereço para o qual a fatura foi enviada.
Esse é o endereço do parceiro de negócios faturado ou de sua própria companhia.
- Terceira data de desconto
-
A data do terceiro desconto da fatura.
- Parcelas faturadas
-
O valor das parcelas que já foram faturadas.
- Data da fatura
-
A data da fatura relacionada. Isso é determinado com base nas configurações de Data da fatura na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
- Parcelas a serem faturadas
-
O valor das parcelas a serem faturadas.
- Valor do adiantamento
-
O valor do adiantamento já faturado.
- Valor pago a maior
-
O valor pago em excesso na moeda da fatura.
- Ano fiscal
-
O ano fiscal em que a fatura proforma foi gerada. Ao compor a fatura, o ano fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
Nota- Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
- Esse campo será aplicável somente se o campo Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
- Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
- Período fiscal
-
O período fiscal em que a fatura foi gerada. Ao compor a fatura, o período fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
Nota- Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
- Esse campo será aplicável somente se o campo Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
- Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
- Ano do relatório
-
O ano de relatório em que a fatura é gerada. O ano de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
Nota- Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
- Esse campo será aplicável somente se o campo Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
- Será possível modificar o valor neste campo no nível do cabeçalho se o Status da fatura for definido como Impresso. O ano/período modificado precisa ser um ano/período aberto, ou a alteração não será permitida. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
- Período de relatório
-
O período de relatório em que a fatura foi gerada. O período de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
Nota- Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
- Esse campo será aplicável somente se o campo Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
- Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
- Ano fiscal
-
O ano de imposto em que a fatura é gerada.
Nota- Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
- Esse campo será aplicável somente se o campo Período de imposto de derivação na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
- Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
- Período imposto
-
O período do imposto em que a fatura é gerada.
Nota- Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
- Esse campo será aplicável somente se o campo Período de imposto de derivação na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) não estiver definido como Data de entrada da transação.
- Será possível modificar o ano/período no nível do cabeçalho se o ano/período for Aberto e o Status da fatura for definido como Impresso. O ano e períodos alterados são usados quando a fatura é lançada no lote de entrada em aberto. No entanto, as transações de integração não usam o ano e período modificados.
- Data do imposto
-
A data do imposto. A data de imposto é determinada com base no valor definido no parâmetro Data do imposto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
NotaSe a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura.
- Data da taxa
-
As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.
- Data de vencimento
-
A data de vencimento da fatura proforma.
- Data do imposto de liquidação
-
Essa configuração determina se o imposto nas faturas parceladas será corrigido na fatura de liquidação e a forma que isso será feito.
- Data transf. risco
-
A data de transferência de risco para a fatura proforma.
- Data de aprovação
-
A data em que o cliente aprovou a expedição. A funcionalidade é aplicável somente quando o conceito Aprovação do cliente l é ativado na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
- Tipo de transação
-
O tipo de transação da fatura de venda.
- Número da fatura relacionada
-
A companhia financeira da qual a fatura relacionada foi originada.
- Tipo de transação relacionada
-
O tipo de transação da fatura relacionada.
- Número da fatura relacionada
-
O número do documento da fatura relacionada.
- Já há dados da fatura de imposto
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto no código de imposto da fatura separada será usado. Isso indica que há uma fatura de imposto correspondente.
- Bloqueado para lançamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha da fatura não poderá ser lançada no Contabilidade.
NotaIsso não se aplica à fatura proforma.
- Tipo de linha de fatura
-
O tipo da linha de fatura.
NotaEm um momento, somente um tipo de fatura proforma ou linhas faturáveis é mostrado.
Valores permitidos
- Solicitação recebimento adiantado
- Material
- Não aplicável
- Mão de obra
- Equipamento
- Ferramental
- Viagens
- Subcontratação
- Helpdesk
- Frete
- Juros
- Transferência WIP
- Parcela
- Triangular
- Retenção
- Custos adicionais de parcelas
- Pagar no recebimento
- Outro
- Ordem de armazém
- Programações
- Faturamento retroativo
- Nota de crédito
- Custo majorado
- Nota de débito
- Ordem de frete
- Entrega direta
- Linhas de abatimento
- Ordem PCS
- Despesas
- Compra triangular
- Extensão
- Entrega de contrato
- Aluguel
- Taxa de unidade
- Atividade
- Solicitação de pagamento em andamento
- Progresso
- Honorários e multas
- Fatura adiantada
- Solicitação de pagamento adiantado
- Venda manual
- Ordem de venda
- Parcela de contrato
- Não faturável
- Conta bancária
-
A conta bancária vinculada à fatura proforma.
- IBAN
-
O código do número de conta bancária internacional vinculado à fatura proforma.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Atualizar livro fiscal
-
Se você usar um provedor de imposto e essa caixa de seleção estiver marcada, os dados no registro de imposto da interface do provedor de imposto serão atualizados.
- Taxa de câmbio
-
A taxa de câmbio da moeda, que é usada para converter a moeda da fatura na moeda local.
- Fator da taxa
-
O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.
- Valor da linha de origem
-
O valor da linha da fatura original.
- Moeda
-
A moeda do valor da fatura.
- Valor de dedução
-
A soma do valor total de desconto da ordem, do valor do desconto total da linha e da variação total do valor faturado.
- Val. líq.
-
O valor líquido na moeda da fatura.
- Parcela
-
A parcela do valor da fatura.
- Nº da ordem
-
O número do documento de origem.
- Contrato
-
O código que identifica o contrato.
- Linha contr.
-
O número de linha do contrato.
- Selo de imposto fiscal
-
O imposto de selo aplicável para a fatura proforma.
- Valor do imposto
-
O valor do imposto na moeda da fatura.
- Valor do imposto transferido
-
O valor do imposto transferido na moeda da fatura.
- Valor de MAP
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.
- Desconto da primeira fatura
-
O valor do desconto que se aplica à primeira fatura.
- Desconto da segunda fatura
-
O valor do desconto que se aplica à segunda fatura.
- Desconto da terceira fatura
-
O valor do desconto que se aplica à terceira fatura.
- Valor de fatura
-
O valor faturado.
- Valor de diferença de arredondamento
-
Se usar o arredondamento de total geral, este campo exibirá a diferença de arredondamento da fatura na moeda da fatura.
-
O valor da fatura original na moeda local.
-
Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.
Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:
- A moeda local
- duas moedas de relatório
-
O valor do desconto na moeda local.
-
O valor líquido na moeda local.
- Valor do imposto em moeda local
-
O valor do imposto na moeda local.
-
O valor do imposto transferido na moeda local.
- Multa por atraso de pagamento
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local.
- Primeiro valor de desconto na moeda local
-
O valor do desconto que se aplica à primeira fatura expresso na moeda local.
- Segundo valor de desconto na moeda local
-
O valor do desconto que se aplica à segunda fatura expresso na moeda local.
- Terceiro valor de desconto na moeda local
-
O valor do desconto que se aplica à terceira fatura expresso na moeda local.
- Valor da fatura em moeda local
-
O valor da fatura na moeda local.
- Valor da diferença de arredondamento em moeda local
-
Se usar o arredondamento de total geral, este campo exibirá a diferença de arredondamento da fatura na moeda local.
- Tipo docum.
-
O tipo de documento.
Valores permitidos
- Fatura
- Nota de crédito
- Fatura adiantada
-
Parcelas de fatura adiantada devem ser faturadas e pagas pelo cliente antes de fazer a entrega das mercadorias.
O seguinte se aplica a uma fatura adiantada:
- A fatura é um documento legal, portanto, o valor é lançado como uma receita reconhecida pelo tipo de documento de integração aplicável
- Ela será incluída na listagem de venda e na declaração de imposto
- As estatísticas de vendas serão atualizadas; o tipo de receita será qualificado como receita intermediária
- Solicitação de pagamento adiantado
-
Uma solicitação de pagamento adiantado de um determinado valor ou de uma porcentagem dele antes do envio das mercadorias para um parceiro de negócios.
O seguinte se aplica a uma solicitação de pagamento adiantado (APR):
- A fatura não é um documento legal, portanto, o valor da APR não afeta a receita.
- Uma fatura em aberto será criada para o valor, que será lançada na Conta de controle (Solicitação de fatura/pagamento adiantado), conforme especificado na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacr0515m000). A série e o tipo de transação usados para criar o documento financeiro no cenário de faturamento da Solicitação de pagamento adiantado serão obtidos na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).
- Nenhum IVA será calculado, impresso e lançado, e o valor não será incluído na listagem de vendas.
- O valor APR será liquidado com as entrega das mercadorias depois que o IVA for calculado para as mercadorias entregues.
- Nenhuma receita reconhecida, temporária ou intermediária estará disponível para o valor APR. Portanto, as estatísticas de vendas não podem ser atualizadas.
- Não há nenhum vínculo entre a linha APR e os dados relacionados à fatura como faturamento mensal e multas por atraso no pagamento.
- Recebimento após o pagamento
- Correção
- Departamento financeiro
-
O departamento financeiro da ordem.
- Parceiro de negócios devedor
-
O parceiro de negócios devedor da fatura proforma.
- Parceiro de negócios devedor original
-
Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura.
- Endereço devedor
-
O endereço do parceiro de negócios devedor.
- Condições de pagamento
-
Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.
As condições de pagamento incluem:
- o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
- o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.
As condições de pagamento permitem que você calcule:
- a data em que o pagamento vence
- a data em que o período de desconto expira
- o valor do desconto
- Multa por atraso de pagamento
-
A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.
- Método de entrega de fatura
-
Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço.
É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado.
- Método de pagamento
-
O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).
O método de pagamento define detalhes como:
- o valor máximo
- a data de vencimento
- permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.
- País do imposto
-
O país do imposto do parceiro de negócios.
- País do imposto do parceiro de negócios
-
O país do imposto do parceiro de negócios.
- Determinador de taxa
-
A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura na moeda local.
- Método de faturamento
-
Um conjunto de parâmetros que define, entre outros, os tipos de ordens e as linhas da ordem que podem ser combinados em uma fatura, o tipo de fatura a ser gerado e os custos a serem agregados em faturas de Projeto e de Serviço. É possível definir diferentes métodos de faturamento para seus parceiros de negócios faturados.
- Layout da fatura
-
Um layout de fatura configurado na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.