Faturas de vendas manuais
Para criar faturas para as quais não há nenhuma ordem de venda ou outro tipo de ordem relacionada, por exemplo, a alienação de um ativo fixo, é possível criar uma fatura de venda manual.
Para criar uma fatura de venda manual:
- Na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), no menu adequado, clique em . A sessão Fatura de venda manual (cisli2620m000) é iniciada.
- Nas guias Comum e Financeiro, especifique os dados necessários para criar o cabeçalho de fatura de vendas manual.
- Para criar as linhas da fatura, na guia Linhas, clique em .
- Especifique os dados da fatura.
- Se desejar, clique no botão Texto para adicionar um texto de detalhe à linha da fatura. Para obter detalhes, consulte Como imprimir textos em faturas.
- Salve os dados na sessão Fatura de venda manual (cisli2620m000).
A fatura de vendas manual recém-criada terá o status Bloqueado.
Para processar faturas de venda manuais:
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Processamento direto Para processar diretamente uma fatura de vendas manual, é necessário especificar os modelos de lote de faturamento padrão e as opções de faturamento na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
- Na sessão Faturas de venda manual (cisli2520m000), selecione as faturas que você quer processar.
- No menu adequado, selecione
Sem solicitar a confirmação, o LN processa automaticamente a fatura. O LN executa estas ações:
- Altera o status para Confirmado.
- Compõe a fatura.
- Imprime a fatura de acordo com o complemento do modelo padrão para vendas manuais no dispositivo definido para processamento direto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
- lança os valores da fatura
- Altera o status para Lançado.
.
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Processamento manualPara processar manualmente uma fatura de venda manual:
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A fatura de vendas manual recém-criada terá o status Bloqueado. Para alterar o status para Confirmado, execute uma das seguintes ações:
- Na sessão Confirmação global de linhas faturáveis (cisli2219m000), marque a caixa de seleção Faturas de vendas manuais e clique em . O LN altera o status de todas as faturas manuais que possuem o status Bloqueado para Confirmado.
- Na sessão de visão geral Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), selecione a linha de dados de faturamento e clique em no menu adequado.
- Crie e processe um lote de faturamento para a fatura de venda manual conforme descrito em Procedimento de faturamento.
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Alienação de ativos fixosPara criar e processar uma fatura de venda manual para ativos fixos liquidados:
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Na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), especifique a conta e as dimensões padrão Alienação de ativos.
Especifique uma conta contábil cujo campo Integração de ativo fixo na sessão Plano de contas (tfgld0508m000) é Alienação.
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Na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), marque a caixa de seleção Alienação de ativos e depois selecione o ativo.
O LN usa a conta de Alienação de ativos padrão da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
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Lance a fatura.
O LN gera um lote.
- Para definir o status do ativo como Alienado, finalize o lote em Financials.