Ordine di acquisto PRP pianificato (Attrezzatura) (tppss6111m000)

Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini di acquisto pianificati relativi all'attrezzatura esterna.

Nota

La data di ordine pianificata e la data di consegna pianificata vengono inizialmente impostate in base al budget di controllo e al lead time. La data di consegna pianificata viene determinata come segue:

  • Se il budget di controllo è di tipo Attività, la data di consegna pianificata viene generata a partire dalla riga di budget in base ad attività.
  • Se il budget di controllo è di tipo Elemento, la data di consegna pianificata viene generata a partire dall'elemento.
  • Se il fabbisogno è determinato da un'estensione e la data dell'estensione non è ancora trascorsa, quest'ultima diventa la data di consegna pianificata.
  • Se non è possibile trovare alcuna data di inizio, viene utilizzata la data di consegna pianificata per il progetto.
  • Se è già trascorsa, la data di ordine pianificata che è stata generata viene sostituita con la data corrente. Questa operazione determina anche lo spostamento della data di consegna pianificata.
Nota

Se per il package Progetti e commesse è implementata la funzionalità Autorizzazione e protezione, l'utilizzo di campi quali Progetto, Magazzino, Contratto di acquisto e Unità aziendale viene determinato in base alle autorizzazioni specificate. Vedere Autorizzazione e protezione.

Progetto

Il codice che identifica in modo univoco il progetto.

Stato

Lo stato corrente del progetto. Questo stato deve essere Libero o Attivo per tutti gli ordini PRP presenti in questa sessione.

Valori consentiti

Libero
Attivo
Completato
Chiuso
Archiviato
Ordine/Set

Il codice che identifica in modo univoco l'ordine di acquisto PRP pianificato relativo all'attrezzatura.

Se si crea un nuovo ordine, questo campo visualizza la serie di ordini selezionata. Quando si salva l'ordine PRP, all'ordine viene assegnato automaticamente il primo numero libero della serie.

Ordine pianificato
Ordine attrezzatura
Attrezzatura

Il codice attrezzatura.

Tipo di riferimento

Il tipo di riferimento per l'ordine di acquisto PRP pianificato.

Valori consentiti

Progetto

Specifico del progetto selezionato.

Standard

Comune a tutti i progetti

Quantità di tempo

Il numero di unità di tempo per cui viene ordinata l'attrezzatura.

Unità di misura

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità di tempo.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

Il codice 'Destinazione spedizione' e la descrizione.

Nota

Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato in base all'indirizzo definito per l'attività. Se per l'attività non è stato definito alcun indirizzo, viene automaticamente inserito l'indirizzo del progetto.

Stato ordine

Lo stato dell'ordine corrente. Questo campo indica il livello in cui è stato elaborato l'ordine.

Valori consentiti

Pianificato

È possibile inserire l'ordine manualmente o generarlo automaticamente. Può essere sostituito dalla generazione successiva.

Pianificato definitivamente

Non è possibile modificare o cancellare l'ordine tramite una generazione successiva. Può essere comunque modificato manualmente.

Approvato

L'ordine è protetto dalle modifiche manuali e dalla generazione successiva. Inoltre, l'ordine può essere trasferito.

Trasferito

È possibile trasferire l'ordine di acquisto pianificato in un ordine di acquisto in Approvvigionamento.

Annullato

L'ordine viene impostato per essere eliminato dalla generazione successiva. Se l'esecuzione viene effettuata, l'ordine verrà eliminato, a meno che non si modifichi l'impostazione.

Testo ordine

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Business Partner
Richiesta di offerta

Se la casella di controllo è selezionata, in LN viene creata una richiesta di offerta (RFQ) anziché un ordine di acquisto.

Nota

Questa casella di controllo è visibile soltanto se l'opzione Richieste di offerta è selezionata nelle sessioni Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice che identifica in modo univoco il Business Partner 'Origine vendita'.

Se in questo campo non si specifica nessun valore e si trasferisce l'ordine di acquisto PRP, LN crea una richiesta di offerta (invece di un ordine di acquisto).

Nota

Quando si modificano i dati in questo campo, l'applicazione visualizza un messaggio a conferma del recupero del Tasso di acquisto e dello Sconto dal business partner selezionato.

Nome

Il nome del Business Partner.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine spedizione'.

Controllo costi
Elemento

L'elemento a cui appartiene l'oggetto di costo dell'ordine in questione.

Attività

L'attività a cui appartiene l'oggetto di costo dell'ordine in questione.

Estensione

L'estensione di contratto a cui appartiene l'oggetto di costo dell'ordine in questione.

Componente di costo

Il componente di costo dell'oggetto di costo dell'ordine in questione.

Nota

È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Riscuoti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).

Date
Data ordine pianificata

La data e l'ora pianificate per l'ordine.

Se si desidera reimpostare la data dell'ordine, fare clic su Calcola.

Data di inizio

Il primo giorno del periodo in cui l'attrezzatura è richiesta.

Fare clic su Calcola per calcolare la data di consegna sommando il lead time alla data dell'ordine pianificato.

Data di fine

L'ultimo giorno del periodo in cui l'attrezzatura è richiesta.

Data transazione

L'ora e la data transazione per l'ordine di acquisto pianificato.

Pianificazione
Addetto acquisti

Il codice che identifica in modo univoco l'addetto agli acquisti.

Nota
  • Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito.
  • Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Nome

Il nome dell'addetto agli acquisti.

Pianificatore

Il pianificatore.

Nota
  • Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dal campo Pianificatore nella sessione Attrezzatura progetto (tppdm6512m000) o Attrezzatura (tppdm0512m000).
  • Quando si trasferisce un ordine di acquisto PRP pianificato (Attrezzatura), questi dati vengono trasferiti alla riga ordine di acquisto e al Saldo riga ordine (Attrezzatura) (tppss6501m000).
  • Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Acquisti
Acquisti
Ufficio acquisti

L'ufficio acquisti che acquista l'attrezzatura in base agli ordini di acquisto PRP trasferiti.

Tipo di acquisto

Il tipo di acquisto predefinito. È possibile modificare il valore oppure lasciare vuoto il campo.

Determinazione prezzi
Contratto di acquisto

Il contratto di acquisto (definito nel package Approvvigionamento) in base al quale viene acquistato l'articolo.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l'opzione Contratti.

N. posizione

Il numero di posizione del contratto di acquisto a cui fa riferimento l'ordine di acquisto pianificato.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nelle sessioni Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l'opzione Contratti.

Tasso di acquisto

La valuta del prezzo di acquisto dell'ordine di acquisto pianificato.

Tasso di acquisto

Il prezzo per unità di tempo al quale si acquista l'attrezzatura selezionata. Fare clic sul pulsante Calcola tariffa di locazione per calcolare il tasso di acquisto dell'ordine di acquisto pianificato per l'attrezzatura.

Tale tasso viene determinato in base alle informazioni presenti nel modulo Determinazione dei prezzi di Dati comuni. Se le valute sono corrispondenti, è possibile recuperare i prezzi dalle matrici. Se nelle matrici non sono disponibili prezzi, LN controlla i contratti e quindi il prezzo dell'oggetto di costo.

Costo unitario finale

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di acquisto è considerato come il prezzo finale. Pertanto, se si modifica il Tasso di acquisto, l'Origine prezzo viene impostata su Manuale.

Origine prezzo

L'origine del prezzo specificato per l'ordine di acquisto pianificato.

Valori consentiti

Dati acquisto articolo

Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Dati vendita articolo

Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Dati Assistenza articolo

Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).

Registro prezzi fornitore

Registro prezzi predefinito

Il prezzo di vendita deriva dal registro prezzi di vendita predefinito immesso nel campo Registri prezzi (tdpcg0111m000) della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).

Struttura prezzo

Il prezzo di vendita deriva da un registro prezzi collegato alla matrice di Gestione prezzi (PCG) di tipo matrice di prezzo.

Non applicabile
Esterno

Il prezzo deriva da un package esterno.

Listino prezzi generico
Manuale

Il prezzo di vendita viene immesso manualmente.

Contratto

Il prezzo di vendita deriva da un contratto di vendita.

Variante prodotto

Il prezzo deriva dal modulo Configurazione prodotti.

Prezzo da attrezzatura derivata

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo viene recuperato dall'oggetto di costo attrezzatura standard.

Sconto

La percentuale di sconto applicabile all'ordine di acquisto pianificato.

Nota

Quando si aggiungono o modificano i dati di questo campo, per impostazione predefinita il campo Origine sconto è impostato su Manuale.

Origine sconto

L'origine dello sconto, come specificato per il business partner nell'ordine di acquisto pianificato

Valori consentiti

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto di acquisto.

Struttura sconti

Lo sconto ha origine da una matrice di Gestione prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

Struttura sconti registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Attrezzatura progetto

L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nell'attrezzatura progetto.

Attrezzatura standard

L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nell'attrezzatura standard.

Conto lavoro progetto

L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nel conto lavoro progetto.

Conto lavoro standard

L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nel conto lavoro standard.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Non applicabile

Lo sconto non è applicabile.

Nota

Questo campo viene impostato su Manuale quando si aggiungono o modificano i dati nel campo Sconto.

Importo

Il prezzo totale dell'ordine di acquisto pianificato.

Informazioni aggiuntive
Campo aggiuntivo

Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.

Nota

Per la creazione o generazione dell'ordine di acquisto PRP pianificato, LN ricava i campi di informazioni aggiuntive dalla riga contratto collegata al pegging del progetto dell'ordine pianificato.

Testo
Testo

Informazioni aggiuntive relative all'articolo nell'ambito dell'ordine pianificato.

Immagine

L'immagine dell'articolo così com'è stata definita nei dati principali dell'attrezzatura.