Conferme di incasso (tfcmg2520m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le conferme di incasso generate per i pagamenti finalizzati di Business Partner 'Origine pagamento'.
Dal menu
è possibile scegliere varie opzioni di ordinamento.- Per generare le conferme relative a un intervallo di incassi, scegliere Selezione incassi per conferme (tfcmg2200m000), nella quale è possibile selezionare un intervallo di incassi per cui si desidera generare le conferme. dal menu appropriato per avviare la sessione
- Per visualizzare i dettagli delle conferme di ricevimento, fare doppio clic su una conferma.
- Per visualizzare i dettagli relativi agli incassi, selezionare una conferma di incasso e scegliere Dettagli ricevimento (tfacr2524s000). dal menu appropriato per avviare la sessione
- Per stampare o ristampare le conferme di incasso, scegliere Stampa conferme di incasso (tfcmg2420m000). dal menu appropriato per avviare la sessione
- Società pagamento
-
La società finanziaria in cui è stata creata la transazione di pagamento.
- BP 'Origine pagamento'
-
Il Business Partner che ha effettuato il pagamento.
- Numero conferma di incasso
-
Il numero di serie della conferma di ricevimento.
- Tipo di transazione pagamento
-
Il tipo di transazione del documento di pagamento.
- Numero documento pagamento
-
Il numero di serie del documento di pagamento.
- Numero riga pagamento
-
Il numero di riga nel documento di pagamento.
- Societàfattura
-
La società finanziaria in cui è stata creata la fattura di vendita.
- Numero fattura
-
Il tipo di transazione della fattura di vendita.
- Numero documento fattura
-
Il numero di documento della fattura di vendita.
- Numero riga fattura
-
Il numero di riga sulla fattura di vendita.
- Tipo di incasso
-
Il tipo di ricevimento.
Le conferme vengono generate solo per i seguenti tipi di incasso:
- Incasso normale
- Incasso anticipato
- Incasso non allocato
- Data incasso
-
La data di documento della transazione di ricevimento.
- IVA per cassa
-
Il valore di questa impostazione corrisponde al valore della casella di controllo Iva sui contanti nella sessione BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000).
- UUID esterno
-
L'ID documento della fattura esterna che indica il numero ATCUD per le fatture di vendita e le conferme di incasso (per il Portogallo).
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Portogallo della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo UUID esterno della sessione Identificatori e firme documenti (tcgen1500m000).
- Generale
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- BP 'Destinazione fattura'
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Il Business Partner 'Destinazione fattura' della fattura alla quale è collegato il pagamento.
- Numero di stampe effettuate
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Il numero di volte in cui la conferma di ricevimento è stata stampata.
- Documento correlato
-
- Tipo di transazione correlato
-
Il tipo di transazione del documento interaziendale.
Se la società della fattura e la società del pagamento sono diverse, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del documento interaziendale.
- Numero documento correlato
-
Il numero di serie del documento interaziendale.
Se la società della fattura e la società del pagamento sono diverse, in questo campo viene indicato il numero di serie del documento interaziendale.
- Numero riga correlata
-
Il numero di riga nel documento interaziendale.
Se la società della fattura e la società del pagamento sono diverse, in questo campo viene indicato il numero di riga del documento interaziendale.
- Importi
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- Importi in valuta di pagamento
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- Importo ricevuto
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L'importo ricevuto espresso nella valuta del ricevimento.
- Importo sconto
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L'importo dello sconto espresso nella valuta del ricevimento.
- Ricarico pag. ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta dell'incasso.
- Differenza pagamento
-
L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta dell'incasso.
- Importo commissione di factoring
-
L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta dell'incasso.
- Importo imposta
-
L'importo dell'imposta espresso nella valuta del ricevimento.
- Importi in valuta fattura (VF)
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- Importo ricevuto
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L'importo ricevuto espresso nella valuta della fattura.
- Importo sconto
-
L'importo dello sconto espresso nella valuta della fattura.
È necessario specificare questo importo per la reportistica SAF-T.
- Ricarico pag. ritardato
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Differenza pagamento
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L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta della fattura.
- Importo commissione di factoring
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L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.