Distribuzione segmenti (tfcmg2107s200)

Utilizzare questa sessione per specificare manualmente la distribuzione tra segmenti.

Business Partner

Il business partner.

Società

La società in cui viene immessa la fattura di vendita.

Fattura

Il tipo di transazione del documento.

Fattura

Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.

Fattura

Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Tipo assegnazione

L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato.

Importo rimanente

L'importo dell'incasso che può ancora essere assegnato.

LN visualizza l'importo di saldo da allocare.

La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente.

Riga

Il numero di riga del documento fattura.

Collegamento

Se la casella di controllo è selezionata, l'importo è selezionato per l'assegnazione.

Importo

L'importo da assegnare.

Segmento

Un tipo di dimensione utilizzato per la reportistica relativa ai segmenti.

Importo saldo in valuta fattura

L'importo della fattura che deve essere ancora pagato.

Valuta

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000#tfcmg207.ccur

Data documento

La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti.

Data scadenza

In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

Importo in valuta fattura

L'importo espresso nella valuta della fattura.

Importo da assegnare in valuta locale

L'importo che si desidera assegnare nella valuta locale.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

  • La valuta locale
  • Due valute di reportistica
Importo fattura

L'importo totale della fattura.

Importo sconto

L'importo di sconto della fattura.

Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

Sconto su pagamento in valuta locale

L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.

Data sconto

La data di sconto della fattura.

Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF)

L'importo del ricarico per pagamento ritardato.

Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

Data ricarico pagam. ritardato

La data del ricarico per pagamento ritardato.

Differenza pagamento in valuta fattura (VF)

La differenza di pagamento.

L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).

Differenza di pagamento in valuta locale

La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.

Importo commissione di factoring

L'importo della commissione di factoring.

La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.

Importo commissione factoring in valuta locale

La commissione di factoring espressa nella valuta locale.

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Riferimento transaz.

Il testo di riferimento.

Problema

Il codice problema.

Dubbio

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.