Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)
Utilizzare questa sessione per selezionare le fatture di acquisto il cui pagamento è in scadenza nelle partite aperte del modulo Contabilità fornitori.
In base a diversi criteri di selezione, viene creato un batch di pagamenti proforma che viene quindi elaborato per il pagamento.
Se si selezionano partite aperte per il pagamento, LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi ai Business Partner. Al termine, LN genera automaticamente un report dei Business Partner per cui sono disponibili tali documenti.
È possibile saldare le fatture di vendita e le note di accredito con le fatture di acquisto.
È possibile selezionare fatture di acquisto per il pagamento soltanto se vengono soddisfatte queste condizioni:
- Lo stato della fattura è Approvato.
- Il campo Approvato per pagamento della fattura è impostato su Sì o Non applicabile.
- Alla fattura non è collegato un motivo di blocco.
- Seleziona fatture
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- Intervallo di selezione
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- Gruppo finanz. BP
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di gruppi finanziari di Business Partner.
- BP 'Origine fattura'
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Selezionare il Business Partner utilizzando la freccia.
- Scadenza
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Se la selezione viene effettuata in base alla data di scadenza, alla data di sconto e alla data di ricarico, la fattura viene selezionata solo se una di queste date è compresa in uno di questi intervalli di date.
- Data sconto
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Se la selezione viene effettuata in base alla data di scadenza, alla data di sconto e alla data di ricarico per pagamento ritardato, la fattura viene selezionata solo se almeno una di queste date è compresa in uno di questi intervalli di date.
Nota- Se la fattura rientra nel periodo di sconto selezionato, l'importo dello sconto viene dedotto solo se la data dello sconto precede la data di pagamento pianificata o coincide con essa.
- È possibile modificare ulteriormente l'importo utilizzando la sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
- Importo totale per Business Partner
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Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Opzioni
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- Esecuzione pagamento non interrotta
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Se la casella di controllo è selezionata, per effettuare i pagamenti delle fatture selezionate ai Business Partner viene utilizzata l'esecuzione di pagamento non interrotta.
NotaSe questa casella di controllo è selezionata, il campo ID predef. processo pagamento è attivato.
- Utilizza euro per fatture UEM
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Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato l'euro come valuta per i pagamenti di tutte le fatture che utilizzano valute UEM (Unione Economica e Monetaria).
- Includi fatture senza metodo di pagamento/incasso
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Se la casella di controllo è selezionata, nel batch vengono incluse le fatture alle quali non è collegato alcun metodo di pagamento nell'avviso di pagamento.
- Seleziona ord. permanenti
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Se la casella di controllo è selezionata, nell'intervallo selezionato vengono inclusi per il pagamento anche gli ordini permanenti.
- Data di pagamento pianificata per ordine permanente
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Se la casella di controllo è selezionata, LN seleziona gli ordini permanenti in base alla data di pagamento pianificata dell'ordine permanente o dello scadenziamento ordini permanenti.
Se la casella di controllo non è selezionata, LN seleziona gli ordini permanenti in base al valore immesso nel campo Data pagam. pianificata della sessione corrente.
- Elabora
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- ID predef. processo pagamento
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Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).
- Batch pagamenti
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Utilizzare l'apposita freccia per selezionare il codice di un batch di pagamenti.
Valori predefiniti
Il numero di batch viene assegnato automaticamente all'esecuzione di una selezione. Modificare questo numero per aggiungere pagamenti al batch esistente.
- Data pagam. pianificata
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Immettere la data di pagamento pianificata relativa alle fatture di acquisto selezionate.
Valori predefiniti
Se la casella di controllo Data pag./ricev. pianif. uguale a Data scad. è selezionata nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000), il valore viene visualizzato per impostazione predefinita in questa sessione.
È possibile presentare alla banca un ordine permanente di pagamento o un pagamento tramite dischetto nei giorni o nelle settimane precedenti alla data di pagamento pianificata, ma i pagamenti verranno effettuati solo alla data specificata.
- Vendite e crediti
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- Opzioni
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- Selezione fatture di vendita
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Se la casella di controllo è selezionata, le fatture relative a ordini di vendita vengono incluse nell'avviso di pagamento per il saldo delle fatture di acquisto.
Valori predefiniti
Se la casella di controllo Salda pagamenti con fatture di vendita è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.
A questo scopo, il business partner 'Destinazione fattura' corrispondente deve essere anche il business partner 'Origine fattura' di queste fatture di acquisto.
- Paga note di accredito vendite
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Se la casella di controllo è selezionata, le note di accredito vengono incluse nella selezione dell'avviso di pagamento.
Valori predefiniti
Se la casella di controllo Paga note di credito è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.
A questo scopo, il business partner 'Destinazione fattura' corrispondente deve essere anche il business partner 'Origine fattura' della fattura di acquisto selezionata.