Fatture (tfacr5500m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture delle righe di scadenzario incassi con un importo non pagato per cui è stata oltrepassata la data di azione.
- Business Partner
-
Il business partner 'Destinazione fattura'.
- Società finanziaria
- Tipo doc.
-
Il tipo di documento che identifica il tipo di fattura.
- Fattura esterna
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Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- Documento
-
Il tipo di transazione della fattura.
- Documento
-
Il numero di documento.
- Riga
-
Il numero di riga del documento.
- Data documento
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La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.
- Importo
-
L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Valuta
-
La valuta della fattura.
- Importo invaluta locale
-
L'importo espresso in valuta locale.
- Valuta locale
-
L’unità della valuta locale.
- Importo scaduto
-
L'importo della fattura scaduta
- Importo scaduto in valuta locale
-
L'importo espresso in valuta locale.
- Scadenza
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La data di scadenza della fattura.
- Motivo controversia
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Il codice problema assegnato alla fattura.
- Riferimento controversia
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Il codice che indica il motivo del mancato pagamento delle fatture.
- Data azione/controversia
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La data in cui l’applicazione deve verificare se il pagamento delle fatture elencate è stato effettuato.
- Ordine
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L'ordine di vendita correlato alla fattura.
- Riferimento transaz.
- Numero lettera
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Numero della lettera di sollecito
- Dubbio
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
- Testo
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Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- BP 'Origine pagamento'
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Il business partner 'Origine pagamento'.
- Relaz. bancaria
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Il codice della relazione bancaria. I dati vengono recuperati dalla sessione Fatture (cisli3105m000) o Relazioni bancarie predefinite (tccom1551m000).
- Rappresentante
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L'impiegato del Business Partner responsabile della fattura.
- Ultima data di calcolo interessi
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La data dell’ultimo calcolo degli interessi.
- Pagamenti per Scadenzario
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Indica se alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti.
- Data tasso
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Il tasso di cambio utilizzato è quello che risulta valido in questa data/ora.
- Tipo tasso
-
Il Tipo tasso di cambio.
- Livello di calcolo imposta
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Il livello a cui deve essere calcolata l'imposta sulla fattura.
- Paese/Cod. imp.
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Il paese destinatario imposta applicabile alla transazione.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta valido per la transazione.
- Importo imposta in valuta pagamento
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La valuta in cui deve essere pagato l'importo imposta.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo dell'imposta espresso in valuta locale.
- Data primo sconto
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L'ultima data in cui lo sconto, definito per il periodo del primo sconto, viene dedotto dall'importo della fattura.
- Importo primo sconto
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L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data primo sconto.
- Data secondo sconto
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L'ultima data in cui lo sconto, definito per il periodo del secondo sconto, viene dedotto dall'importo della fattura.
- Importo secondo sconto
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L'importo dedotto dalla fattura se questa viene pagata prima della data del secondo sconto.
- Data terzo sconto
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La data del terzo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
- Importo terzo sconto
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L'importo dedotto dalla fattura se questa viene pagata prima della data del terzo sconto.
- Differ. pagamento
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L'importo della differenza di pagamento.
- Importo commissione di factoring
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L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.
- Ricarico pagam. ritard.
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Il ricarico per pagamento ritardato.
- Termini di pagamento
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I termini di pagamento.
- Tipo di transazione fattura originaria
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Il tipo di transazione originario.
- Fattura originaria
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La fattura collegata alla nota di accredito.
- Metodo pagam./incasso
- Commessa
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La commessa alla quale è collegata la fattura.
- Banca del cliente
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La banca del Business Partner tramite la quale vengono effettuati i pagamenti.
- N. esecuzione finalizzazione
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Il numero della Prima nota, specificato durante la finalizzazione delle transazioni, rispetto al quale è finalizzato il batch con le transazioni.
- Data di finalizzazione
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La data in cui viene eseguita la finalizzazione delle transazioni.
- Data liquidità prevista
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La data include il periodo di prova (numero di giorni extra).