Dettagli importi anticipati/non allocati (tfacr2529s000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi agli incassi anticipati o ai documenti non allocati elencati per una fattura di vendita.

Doc. di ricevimento

Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo del documento di ricevimento.

Documento

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo del documento di ricevimento.

Numero riga

Il numero di riga del documento di ricevimento.

Business Partner

Il business partner 'Destinazione fattura'.

Nome Business Partner

Il nome del Business Partner.

Tipo doc.

Il tipo di documento che identifica il tipo di fattura.

LN seleziona un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento.

Data documento

La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.

Valuta

La valuta della fattura.

Valuta locale

La valuta locale.

Importo fattura

L'importo espresso nella valuta della fattura.

Importo in VL

L'importo espresso nella valuta locale.

Importo imposta in valuta pagamento

L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento.

Importo imposta in valuta locale

L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.

Spese bancarie

L'importo addebitato dalla banca espresso nella valuta della fattura.

Costi bancari in VL

L'importo addebitato dalla banca espresso nella valuta locale.

Importo di saldo

L'importo del saldo fatture espresso nella valuta della fattura.

Importo di saldo (in valuta locale)

L'importo del saldo fattura espresso nella valuta locale.

Dimensione 1

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Descrizione

La descrizione della causale del rendiconto finanziario.

Riferimento

Il riferimento della fattura. È possibile aggiungere del testo per visualizzare i dettagli della fattura.

Anno

L'anno in cui la fattura viene registrata nel modulo Contabilità generale.

Separatore periodo

Il separatore tra l'anno e il periodo.

Periodo finanziario

Il periodo finanziario in cui la fattura viene registrata nel modulo Contabilità generale.

Anno imposta

L'anno in cui l'imposta sulla fattura viene registrata nei conti della Contabilità generale.

Periodo d'imposta

Il periodo d'imposta in cui l'imposta sulla fattura viene registrata.

Numero esecuz. finalizzaz.

Il numero della Prima nota specificato durante la finalizzazione delle transazioni per le quali il batch è stato finalizzato.