Contabilità clienti - Remissione credito inesigibile (tfacr2514m000)
Utilizzare questa sessione per selezionare le fatture per la remissione di credito inesigibile.
- Soc. finanziaria
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Il codice della società finanziaria.
- Descrizione
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La descrizione della società.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Destinazione fattura'
- Documento
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici di tre posizioni definiti dall'utente utilizzati per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Numero documento
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di documento correlati alla transazione di remissione di credito inesigibile.
- Data documento
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La data di creazione del documento di remissione di credito inesigibile.
- Anno fattura
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni finanziari in cui vengono generate le fatture.
- Periodo fattura
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari in cui vengono generate le fatture.
- Scad. importo in Avere
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di scadenze in base al quale selezionare le fatture. Esempio: .Se si definisce un intervallo di scadenze dell'importo in Avere compreso tra 6 e 6, vengono selezionate le fatture dei 6 mesi che precedono il mese corrente. Se il 3 settembre si definisce un intervallo da 6 a 6, vengono selezionate le fatture con data corrispondente al 1° marzo o successiva e le fatture con data corrispondente al 31 marzo o precedente. Se si definisce un intervallo 6-7, vengono selezionate le fatture con data 1° febbraio o successiva e le fatture con data 31 marzo o precedente.
- Societàfinanziaria
- Business Partner
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Il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo doc.
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Il tipo di documento utilizzato per identificare il tipo di fattura.
- Documento
-
Il tipo di transazione della fattura.
- Numero documento
-
Il numero di documento.
- Data documento
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La data di creazione della fattura.
- Scadenza
-
La data di scadenza della fattura.
- Pagamenti per Scadenzario
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Indica se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti.
- Importo imponibile
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Il totale Imponibile, compreso l'importo (corrispondente alla correzione nel documento) indicato nella sessione Analisi delle imposte (tfgld1520m000) per il campo Documento specificato.
- Importo imposta
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L'importo dell'IVA della fattura, compresa la correzione nel documento.
- Imposta traslata
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L'importo dell'IVA traslata specificato nella fattura, compresa la correzione nel documento.
- Importo fattura
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L'importo della fattura compresa la correzione nel documento specificato nella fattura stessa.
- Importo ricevuto
-
L'importo ricevuto espresso nella valuta della fattura.
- Importo insoluto
-
L'importo insoluto da incassare per la fattura.
- Importo sollevato
-
L'importo sollevato per il recupero del credito inesigibile nella valuta locale.
- Importo recuperato
-
L'importo del credito inesigibile recuperato nella valuta locale.
- Seleziona per Periodo d'imposta
- Importo da sollevare
-
L'importo da sollevare per il recupero del credito inesigibile.
- Elimina
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Se la casella di controllo è selezionata, il processo di remissione di credito inesigibile ignora la fattura selezionata.
- Importo imponibile
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L'Imponibile, comprendente la correzione nel documento indicata nella sessione Analisi delle imposte (tfgld1520m000) per il campo Documento specificato, nella valuta locale.
- Importo imposta
-
L'importo dell'IVA, compresa la correzione nel documento specificato nella fattura, nella valuta locale.
- Imposta traslata
-
L'importo dell'IVA traslata, compresa la correzione nel documento specificato nella fattura, nella valuta locale.
- Importo fattura
-
L'importo della fattura, compresa la correzione nel documento specificato nella fattura stessa, nella valuta locale.
- Importo ricevuto
-
L'importo ricevuto espresso nella valuta locale.
- Importo insoluto
-
La differenza tra l'importo fatturato e le assegnazioni alla fattura nella valuta locale.
- Paese imposta
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Il paese destinatario imposta applicabile per la transazione.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta applicabile per la transazione.
- Riferimento transaz.
- Importo ricarico per pagamento ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Termini di pagamento
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I termini di pagamento.
- Metodo pagam./incasso
- Commessa
-
La commessa alla quale è collegata la fattura.
- Ordine
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L'ordine di vendita correlato alla fattura.
- Problema
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Il codice problema assegnato alla fattura.
- Data problema
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La data in cui viene segnalato il problema.
- Rif. problema
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Il codice che indica il motivo del mancato pagamento delle fatture.
- Anno
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L'anno finanziario in cui vengono generate le fatture.
- Periodo finanziario
-
Il periodo finanziario in cui vengono generate le fatture.
- Batch
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Un batch è costituito da un gruppo di transazioni comprese in un unico periodo.
- Anno imposta
-
L'anno per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
- Periodo d'imposta
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Il periodo per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
- Rappresentante
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L'impiegato del Business Partner responsabile della fattura.
- Dubbio
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
- BP 'Origine pagamento'
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Il business partner 'Origine pagamento'.
- BP Origine ordine
- Conto controllo
- Richiesta pagamento/fattura anticipata
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Indica se la fattura di vendita è una fattura anticipata oppure una fattura rata di pagamento anticipato e se viene utilizzato un conto di controllo separato per le fatture anticipate.
- N. pagamento BP
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Il numero del documento di pagamento utilizzato dal Business Partner.
- Rimessa
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Il codice di rimessa.
- Nota addebito
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile applicare una nota di addebito.
- ID bancario
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L'identificativo bancario della fattura o della riga di scadenziamento pagamenti.
- Ultima data di calcolo interessi
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L'ultima data del calcolo dell'interesse.
- Tipo vend.
-
Il tipo di vendita.
- N. effetto commerc.
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Il numero di documento dell'effetto commerciale attivo (TNR).