Invio documenti specifici (tfacr2215m000)

Utilizzare questa sessione per selezionare o deselezionare le fatture da inviare al factor. LN elenca le fatture e le note di accredito risultanti dalla selezione effettuata nella sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000).

Al momento dell'invio delle fatture al factor, LN effettua le azioni riportate di seguito:

  • Se viene eseguito il factoring pro-soluto, le fatture originarie vengono chiuse e viene creata una nuova fattura a favore del factor per l'importo netto ceduto in base alla seguente formula: Importo ceduto al factor = (Saldo fatture) - (Sconto) - (Ricarico per pagamento ritardato).
  • Il saldo fatture attivo del Business Partner originario relativo alle fatture inviate al factor viene incrementato.
Factor

Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati.

Factor

Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati.

Lim. factoring

L'importo massimo che si desidera cedere al factor per il Business Partner 'Origine pagamento' originario, espresso nella valuta di riferimento.

BP 'Origine pagamento' originario

Il business partner 'Origine pagamento' originario delle fatture e delle note di accredito selezionate.

BP 'Origine pagamento' originario

Il business partner 'Origine pagamento' originario delle fatture e delle note di accredito selezionate.

Totale importo selez.

Il saldo attivo del Business Partner 'Origine pagamento' originario relativo alle fatture inviate al factor specificato. Questo importo viene automaticamente aumentato quando i documenti vengono inviati al factor.

Batch

Il numero di batch per il processo di trasferimento.

Documento

Il tipo di transazione della transazione di factoring.

N. documento

Il numero di documento della transazione di factoring.

Tipo doc.

Il tipo di documento della fattura ceduta al factor.

Data documento

La data documento della fattura ceduta al factor.

Prosolv.

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguito il factoring pro-solvendo.

Valuta

La valuta della fattura.

Saldo fattura in VL

L'importo di saldo della fattura.

Importo a factor

L'importo della fattura ceduto al factor.

Importo ceduto al factor = (Saldo fattura) - (Sconto) - (Ricarico per pagamento ritardato).

RPR

Il ricarico per pagamento ritardato della fattura.

Importo ceduto al factor = (Saldo fattura) - (Sconto) - (Ricarico per pagamento ritardato).

Sconto

Un importo di sconto concesso al Business Partner 'Destinazione fattura' su questa fattura.

Importo ceduto al factor = (Saldo fattura) - (Sconto) - (Ricarico per pagamento ritardato).

Commissionedi factoring

L'importo della commissione di factoring per la fattura.

LN calcola la commissione di factoring predefinita sotto forma di percentuale dell'importo della fattura originaria. La percentuale viene recuperata dalla combinazione di factor e Business Partner 'Origine pagamento' nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000).

Selez.

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura verrà inviata al factor.