Fatture/Documenti per Documenti correlati a pagamenti (tfacp6501m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture corrispondenti alle partite aperte per i pagamenti e altri documenti collegati.

Quando si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000), nell'intestazione della sezione viene visualizzata la casella di gruppo Documento pagamento. È possibile utilizzare questa casella di gruppo per cercare un importo pagato a un fornitore (Business Partner 'Destinazione pagamento'). In questo caso, LN visualizza i documenti di pagamento corrispondenti che concorrono all'importo. Esempio: se si pagano più fatture contemporaneamente a un fornitore e l'estratto conto bancario è gestito tramite l'opzione Seleziona pagamenti della sessione Risultati associazione (tfcmg2500m100) nell'ambito della sessione Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100), è possibile cercare in base all'importo totale pagato e LN visualizza tutte le righe dei documenti di pagamento e tutte le fatture correlate.

È inoltre possibile specificare una Data pagamento se più pagamenti vengono gestiti tramite un unico documento di pagamento con date di pagamento diverse.

Documento pagamento
Imp. pagato

L'importo pagato al fornitore (Business Partner 'Destinazione pagamento'). Se si immette l'importo e si sceglie Cerca, Infor LN visualizza i documenti di pagamento corrispondenti che concorrono all'importo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000).

Valuta

La valuta nella quale l'importo viene pagato al fornitore.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000).

Data pagamento

La data in cui viene pagato l'importo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000).

BP Destinazione pagamento

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Società pagamento originaria

La società in cui è stata creata la transazione.

Tipo di transazione pagamento originario

Il tipo di transazione del pagamento originario.

N. documento pagamento originario

Il numero di documento del pagamento originario.

Numero riga pagamento originario

Il numero di riga del pagamento originario.

Importo pagam.

L'importo del pagamento.

Valuta

La valuta del pagamento.

Tipo documento

Il tipo di documento del pagamento.

ID pagamento originario

L'identificativo della transazione:

  • In caso di pagamenti tramite assegno e anticipi di pagamento tramite assegno, si tratta del numero dell'assegno.
  • In caso di effetti commerciali passivi (TNP), si tratta del numero dell'effetto commerciale.
Nota

I valori dei campi Documento pagamento originario e Documento pagamento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.

Il valore del campo Documento pagamento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni appropriate di Contabilità generale.

Data documento

La data documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).

Dettagli pagamento
Numero riga pagamento

Il numero della riga di assegnazione in caso di assegnazioni e riconciliazioni.

Riferimento transaz.

Il riferimento relativo al documento collegato nelle partite aperte.

Passaggio procedura di pagamento

Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).

Relaz. bancaria

La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).

Dettagli fattura
Società fattura

La società in cui è stata creata la fattura.

Doc. fattura

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura.

Data documento

La data della fattura.

Numero scadenzario

Il numero dello scadenziamento pagamenti.

Tipo documento

Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente.

Ordine permanente

Il numero dell'ordine permanente, nel caso in cui il documento di pagamento sia stato creato per un ordine permanente.

Valuta fattura (VF)

La valuta della fattura o del documento originario.

Importo fattura/scad. fatture

L'importo della fattura o dello scadenziamento.

Importo invaluta fattura

L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.

Importo saldo invaluta fattura

L'importo del saldo espresso nella valuta della fattura.

Business Partner 'Origine fattura'

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Numero fattura fornitore

Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.

Business partner padre principale

Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento.

Importi
Importo in valuta documento

L'importo del pagamento applicato alla fattura corrente, espresso nella valuta del pagamento.

Valuta

La valuta di transazione del documento correlato.

Importo in valuta locale

L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.

Valuta

Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.

In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:

  • Valuta locale della società
  • Valuta di reportistica 1
  • Valuta di reportistica 2
Importo sconto in valuta pagamento

Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.

Importo sconto in valuta fattura (VF)

Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.

Importo sconto in valuta locale

Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.

Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento

Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.

Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF)

Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.

Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale

Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.

Importo differenza di pagamento in valuta pagamento

La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.

Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF)

La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.

Importo differenza di pagamento in valuta locale

La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.

Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento

La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.

Importo ritenuta di acconto in valuta fattura

La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.

Importo ritenuta di acconto in valuta locale

La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.