Layout dettagliato estratto conto (tfacp3114m000)
Utilizzare questa sessione per gestire le variabili nell'estratto conto.
- Numero lettera
-
Il numero di sequenza del layout dettagliato dell'estratto conto che è possibile definire nella sessione Layout estratto conto (tfacp3512m000).
- Lingua
-
La lingua utilizzata per l'estratto conto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Numero sequenza
-
Il numero di sequenza che determina la sequenza dei dati.
- Variabile
-
Questa variabile consente di specificare i dati inclusi nella lettera di estratto conto.
È possibile definire un formato per 16 diverse variabili. Per ciascuna variabile scelta viene stampata una colonna nella lettera di estratto conto.
Per stampare il numero di fattura del Business Partner sul report, selezionare Numero fattura BP.
NotaÈ possibile selezionare più volte una stessa variabile e definirne diversi formati.
- Documento selezionato
-
Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
- Documento inviato a cliente
-
Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
- Documento accettato da cliente
-
Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
- Documento inviato a banca
-
Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
- Documento ricevuto
-
Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
- Documento accettato/inviato
-
Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
- Documento pagato
-
Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
- Documento respinto
-
Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.
- Formato
-
Il formato utilizzato per stampare la variabile selezionata su una specifica lettera.
LN inserisce questo formato quando viene definita la variabile. Il formato viene determinato in base ai seguenti fattori:
- Il formato della data definito nella sessione Layout estratto conto (tfacp3112s000).
- Il codice della lingua definito nella sessione Lingue (tcmcs0146m000).
È possibile accedere a questo campo solo se la variabile selezionata è un Riferimento.
- Intestazione colonna
-
La descrizione della variabile selezionata.
- Campo colonna
-
La posizione in cui viene stampata la variabile nella lettera di sollecito nell'estratto conto.
- Intestazione colonna
-
La posizione iniziale dell'intestazione di colonna da stampare nel report sull'estratto conto.