Richieste di acquisto (tfacp2528m000)

Utilizzare questa sessione per immettere richieste di acquisto. È possibile immettere i dati manualmente o importare un file XML di richieste di acquisto dal package E-Procurement o da un package esterno. Se i dati vengono importati da E-Procurement o da un package esterno, il tipo di richiesta è Esterno.

È possibile modificare le richieste esterne solo se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata la casella di controllo Modifica richieste esterne.

Quando viene creata una richiesta di acquisto, il saldo ordini viene incrementato.

Richiesta

Un numero univoco assegnato a ciascuna richiesta di acquisto immessa. L'ID della richiesta viene generato in base ai gruppi e alla serie di numeri specificati nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Riferimento richiesta

Il numero/codice generato/creato in E-Procurement o in qualsiasi altro sistema esterno oppure immesso manualmente.

Data richiesta

La data di creazione della richiesta di acquisto.

Data ricev.

La data di ricevimento delle merci da parte del responsabile acquisti. È necessario specificare la data solo se la casella di controllo Ricevimento diretto è selezionata.

N. di riferimento/traccia

Il numero di riferimento/traccia della richiesta di acquisto.

Numero procurement card

Il numero/codice della procurement card.

Richiedente

La descrizione/il codice dell'impiegato/richiedente che ha effettuato l'acquisto.

BP 'Origine vendita'

Il business partner 'Origine vendita'.

Ind. Dest. spediz.

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Indirizzo BP 'Origine spedizione'

Il codice indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione'.

Art.

Il codice articolo.

Reparto

Il codice reparto. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

Quantità ricevuta

La quantità ricevuta confermata.

Valuta

La valuta della richiesta.

Tasso di cambio

Il tasso di conversione nella valuta locale.

Importo richiesta netto

L'importo della richiesta di acquisto.

Importo imposta

L'importo dell'imposta.

Codice imposta

Il codice per effettuare il calcolo dell'importo dell'imposta. Il Paese destinatario dell'imposta e i codici di imposta predefiniti vengono rilevati dalla sessione Parametri ACP (tfacp0100m000). È possibile modificare questi valori.

Paese imp.

Selezionare il Paese nel quale la società paga le imposte. Il Paese destinatario dell'imposta e i codici di imposta predefiniti vengono rilevati dalla sessione Parametri ACP (tfacp0100m000). È possibile modificare questi valori.

Motivo esenzione fiscale

Selezionare il codice del motivo dell'esenzione fiscale.

Fattura/Spedizione

Il numero di fattura/spedizione ricevuto dal responsabile acquisti insieme alle merci.

A questo numero possono fare riferimento il responsabile acquisti, il fornitore e la società emittente della procurement card in caso di discrepanze.

Codice contabilità

Il codice contabilità che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.

Se non viene immesso un codice contabilità, la transazione viene registrata in base allo schema di mappatura dell'integrazione.

Ricevimento diretto

Se la casella di controllo è selezionata, la registrazione di accantonamento viene eseguita subito dopo il salvataggio della richiesta di acquisto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile utilizzare la sessione Registrazione inserimenti di Prima nota accantonamento (tfacp2260m000) per l'accantonamento delle fatture di acquisto previste.

Conti contabili

Il conto contabile.

Il conto contabile predefinito dell'articolo di costo derivato dallo schema di mappatura dell'integrazione.

Riga associaz.

La riga associazione viene generata in base al codice associazione e alle enumerazioni collegate alla combinazione di associazione.

La riga associazione viene utilizzata per associare righe di estratto conto di procurement card a richieste di acquisto.

Stato

Lo stato della richiesta di acquisto.

Valori consentiti

Creato

La richiesta è stata registrata. Se non sono presenti ricevimenti per la richiesta, è tuttavia possibile annullarla.

Annullato

La richiesta è stata annullata. Tale richiesta non può più essere utilizzata. Ad esempio, è possibile annullare una richiesta se l'acquisto correlato è stato annullato.

Associato

La richiesta è stata completamente associata alle corrispondenti righe di estratto conto della procurement card. Tale richiesta non può più essere modificata. Per apportare modifiche, è necessario annullare l'associazione della richiesta.

Registrato

La richiesta è stata fatturata.

Determinat. tasso

Il determinatore del tasso indica il modo in cui LN determina il tasso di cambio da utilizzare.

Il tasso di cambio può essere:

  • Basato sulla data del documento
  • Immesso manualmente
  • Un tasso fisso
  • Basato sulla data di incasso prevista
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