Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i pagamenti già effettuati in relazione a una fattura aperta.

Per visualizzare i dettagli di un pagamento, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare il pagamento.
  2. Scegliere Documenti fattura per Pagamento dal menu appropriato.
BP 'Origine fattura'

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Documento

Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Doc.

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Riga

Il numero della riga fattura.

Importo

La valuta della fattura.

Importo

L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.

Importo saldo

L'importo del saldo,

Importo in valuta locale

L'importo della fattura convertito in una delle valute locali.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Data documento

La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.

Documento

Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Documento

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Tipo doc.

Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.

Fattura di acquisto

fattura di acquisto

Pagamento non allocato

pagamento non allocato

Anticipi di incassi anticipati
Anticipo non allocato
Ordine permanente

ordine permanente

Assegnazione
Effetti commerciali

effetto commerciale

Prima nota cassa e banca
Pagamento normale
Fattura di vendita

fattura di vendita

Nota di accredito

nota di accredito

Correzione
Differenza valutaria

differenza valutaria

Differenza di pagamento

differenza di pagamento

Anticipo di pagamento

anticipi di pagamento

Pagamento anticipato

pagamento anticipato

Valuta

La valuta della fattura.

Importo transaz.

L'importo totale della fattura. Questo importo è sempre espresso nella valuta definita nel campo Valuta della sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Accordo di rimessa

L'accordo di rimessa è il documento centrale per il conto lavoro. L'appaltatore principale viene così protetto dai terzisti che non effettuano il pagamento delle imposte e dei contributi della previdenza sociale alle autorità competenti.

Pagamenti per Scadenzario

Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti.

Numero riga scadenzario

Il numero della riga di scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.