Impostazione per l'elaborazione di procurement card
Per impostare l'elaborazione di pagamenti con procurement card, effettuare le seguenti operazioni:
- Nello schema di mappatura dell'integrazione definire i conti contabili per le seguenti transazioni di integrazione per i tipi di documento di integrazione Acquisti con procurement card:
- Nella scheda Procurement card della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) immettere i diversi parametri relativi alla procurement card.
- Nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4522m000) definire ogni società emittente procurement card come Business Partner 'Origine fattura'.
- Nella sessione Codici di associazione (tfacp0112m000) definire i codici di associazione utilizzati per associare automaticamente gli estratti conto procurement card alle richieste di acquisto. Se le società emittenti procurement card utilizzate applicano diversi formati di codice di associazione, è necessario definire un codice di associazione per ogni formato. Il codice di associazione e la società emittente della procurement card vengono associati alla procurement card nella sessione Procurement card (tfacp0508m000).
- Nella sessione Campi di associazione per Codice di associazione (tfacp0509m000) specificare i campi di associazione e il formato del codice di associazione.
- Nella sessione Motivi discrepanza (tfacp0111m001) definire i codici motivo per i tipi di discrepanza che possono verificarsi durante l'associazione degli estratti conto procurement card alle richieste di acquisto. Poiché è necessario immettere un motivo di discrepanza predefinito per i tipi di riga procurement card della categoria Altri, è obbligatorio definire almeno un motivo di discrepanza.
- Nella sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000) definire le tolleranze delle differenze di prezzo da applicare durante l'associazione degli estratti conto procurement card alle richieste di acquisto e gli impiegati autorizzati ad approvare l'associazione.
- Nella sessione Procurement card (tfacp0508m000) immettere i dati delle procurement card utilizzate dalla società.
- Nella sessione Tipi di riga procurement card (tfacp0510m000) definire i tipi di riga procurement card per le tre categorie di righe procurement card. Per ogni tipo di riga, è necessario specificare la società finanziaria, il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.