Ordine di vendita - Rate (tdsls4600m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire gli ordini di vendita con pagamento a rate.
Nella sessione sono supportate l'immissione e l'elaborazione facilitate delle rate. È infatti possibile immettere manualmente le righe di rata relative a un ordine di vendita oppure utilizzare un programma rate predefinito se le rate sono ricorrenti.
È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
- Facendo clic su dal menu appropriato delle sessioni Ordine di vendita (tdsls4100m900) e Ordini di vendita (tdsls4100m000).
 - In modo autonomo.
 
Schede
Righe di rata
Fa riferimento alla sessione Pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4110m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe di rata dell'ordine di vendita (rateale). Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.Saldi
Fa riferimento alla sessione Rata- Saldi (tdsls4513s000). In questa scheda è possibile visualizzare i saldi per rata. I saldi vengono visualizzati per le rate fatturate dopo la stampa della fattura relativa alle merci.
- Ordine di vendita
 - 
            
Il numero che identifica l'ordine di vendita, che è anche l'ordine di vendita con pagamento a rate.
 - Stato
 - 
            
Lo stato dell'ordine di vendita.
Valori consentiti
- Sospeso
 - 
                     
L'ordine attualmente viene creato oppure gestito da un'altra applicazione o da un altro processo, pertanto non è possibile intervenire su di esso.
Questo ordine può essere assegnato agli ordini di vendita con un'origine diversa da Manuale.
 - Libero
 - 
                     
A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:
- L'ordine viene creato o confermato a partire da uno stato Sospeso.
 - Vengono eliminate tutte le righe di un ordine di vendita approvato.
 
Un ordine libero è in attesa di approvazione.
 - Approvato
 - 
                     
L'ordine è approvato.
 - Modificato
 - 
                     
A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:
- Dopo l'approvazione dell'ordine, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe.
 - Un ordine di vendita bloccato viene sbloccato.
 
Un ordine di vendita modificato deve essere riapprovato.
 - In elaborazione
 - 
                     
L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di consegna.
 - Chiuso
 - 
                     
Sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di vendita.
 - Annullato
 - 
                     
Tutte le righe ordine vengono annullate e non risultano più disponibili per un'ulteriore esecuzione.
 - Bloccato
 - 
                     
l'ordine è stato bloccato e risulta temporaneamente non disponibile per un'ulteriore esecuzione.
 - Rilasciato
 - 
                     
Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.
 
 - Business Partner 'Destinazione fattura'
 - 
            
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
 - Fatturazione rateale
 - 
            
Le rate fatturate vengono saldate, ovvero sottratte dall'importo delle merci, quando le merci vengono consegnate e fatturate.
Sono disponibili i seguenti tipi di saldo:
- Saldo diretto
 - Saldo indiretto
 
Valori consentiti
- No
 - Piano rateale
 - Saldo diretto
 - Saldo indiretto
 - Chiuso
 
 - Valuta
 - 
            
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
 - Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
 
 - Totale merci
 - 
            
Valore totale delle merci elencate nell'ordine di vendita.
 - Fattura richiesta
 - 
            
L'importo totale delle righe di ordine di vendita per cui non è stata ancora emessa la fattura richiesta.
 - Fatturato
 - 
            
L'importo totale delle merci indicate nell'ordine di vendita con stato impostato su Fatturato.
 - Totale rate
 - 
            
Valore totale delle rate elencate nell'ordine di vendita.
 - Totale rate
 - 
            
L'importo totale delle rate indicate nell'ordine di vendita per cui non è stata ancora emessa la fattura richiesta.
 - Rate fatturate
 - 
            
L'importo totale delle righe di rata con stato impostato su Fatturato.
 - Rate
 - 
            
Il numero totale di rate saldate.
NotaLe rate fatturate vengono saldate in base alle merci fatturate quando queste ultime vengono fatturate da Fatturazione.