Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire e inoltrare righe fattura relative a programmi vendite per programma, tipo di programma, revisione del programma, posizione del programma, riga ordine di magazzino pianificato e sequenza di righe ordine di magazzino pianificato. In questa sessione è possibile inoltre apportare correzioni alla fattura.

Correzioni fattura

Se ad esempio vengono persi degli articoli durante una spedizione e non si desidera fatturare tali articoli al Business Partner, è possibile ridurre la quantità consegnata. A tale scopo, selezionare una riga fattura e scegliere dal menu appropriato Immetti correzione fattura. Sarà quindi possibile specificare il campo Quantità di correzione nella sessione di dettagli.

Gli stati di un record di correzione sono i seguenti:

  1. Creato (è necessario confermare un record di correzione con questo stato)
  2. Rilasciato a Fatturazione
  3. Fatturato
  4. Elaborato
Nota
  • Le righe fattura programma di vendita sono disponibili solo se vengono eseguite consegne per una riga programma di vendita, che è possibile visualizzare nella sessione Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000) o Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m100).
  • È possibile collegare più righe fattura a un'unica riga di consegna effettiva.
  • Le righe fattura il cui campo Tipo di spedizione è impostato su Consumo sono collegate all'intestazione del programma vendite o alla riga di programma vendite/ordine di magazzino pianificato. Dipende dal valore del campo Collegamento Consumo Righe fattura A della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).
  • Le righe fattura il cui campo Tipo di spedizione è impostato su Consumo resi non verranno fatturate. Queste righe vengono utilizzate solo per immagazzinare le parti non utilizzate della quantità consegnata. Non è possibile utilizzare questa riga di consumo per restituire le merci. Per restituire fisicamente le merci non consumate, è necessario utilizzare un ordine di reso separato.
Programma

Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite.

Riga ordine cons. pianif.

Il numero di posizione della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riga ordine pianificato della sessione Collegamenti riga di consegna pianificata - Programma vendite (tdsls3521m000).

Tipo di programma

Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Valori consentiti

Rilascio materiale
Programma di spedizione
Programma di spedizione supplementare
Scheda prelievi

Sequenza righe ordine di magazzino

Il numero di sequenza della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Numero di sequenza riga ordine pianificato della sessione Collegamenti riga di consegna pianificata - Programma vendite (tdsls3521m000).

Revisione programma

Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner.

Posizione programma

Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite.

Numero di sequenza

Il numero della riga di consegna effettiva relativa al programma vendite a cui è collegata la riga fattura.

Articolo

L'articolo richiesto nel programma vendite.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Lotto

L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.

Numero di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Indirizzo 'Dest. sped.'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Punto di consegna

Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna.

Termini di consegna

Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci.

Punto di cambio proprietà legale

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Riferimento spedizione

Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite.

Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti.

Motivo trasporto

Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.

Riga fattura

Il numero che identifica la riga fattura per il programma vendite.

Nota

Questo campo è applicabile solo se si verificano le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Il campo Pagamento della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) è impostato su Pagamento all'utilizzo.
Quantità consegnata

La quantità delle merci consegnate al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Tipo di spedizione

Il tipo di record di spedizione del programma vendite.

Valori consentiti

Consegna

Questo record contiene i dettagli di una consegna per la riga programma vendite. Viene creata automaticamente una riga di consegna effettiva quando vengono consegnati gli articoli di una riga programma vendite, indipendentemente dal fatto che la quantità richiesta della riga programma vendite sia stata totalmente o parzialmente spedita.

Correzione

Questo record contiene una correzione di un record relativo alla consegna del programma vendite.

Consumo

Questo record contiene i dettagli di un consumo per il programma vendite.

Consumo resi

Questo record contiene le quantità non consumate, ma restituite per la riga programma vendite.

ID spedizione

Il numero della spedizione con cui vengono consegnati gli articoli.

Riga spedizione

Il numero della riga di spedizione con cui vengono consegnati gli articoli.

Nota

Se il campo Collegamento Consumo Righe fattura A è impostato su Riga fabbisogno programmato nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), tutte le righe di fattura relative al Consumo avranno il medesimo ID ma un numero di riga differente in relazione a un consumo scorte. In caso contrario il numero di riga di una riga di fattura relativa al consumo sarà pari a 1.

Riga fattura padre

Il numero della riga di consegna effettiva a cui è collegato il record di correzione fattura.

Quantità di correzione

La quantità che non si desidera fatturare al Business Partner.

Data di correzione

La data di creazione del record di correzione fattura.

Confermato

Se la casella di controllo è selezionata, il record di correzione della fattura è confermato.

Per confermare il record di correzione fattura, scegliere Conferma correzione fattura dal menu appropriato.

Stato

Lo stato della riga programma vendite.

Valori consentiti

Creato

La riga di programma di vendite è stata creata in LN, che può rettificarla o approvarla durante il processo di rettifica o approvazione che viene eseguito per il programma di vendite o per la relativa revisione.

Annullato

La riga programma vendite viene annullata.

Una riga di programma vendite può essere annullata nei seguenti modi:

  • Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga viene chiuso. Per ulteriori informazioni, consultare Chiusura dei programmi vendite.
  • La riga programma vendite viene annullata nel processo di rettifica del programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica dei programmi vendite.
  • La riga programma vendite viene annullata nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
In fase di annullamento

La riga programma vendite viene annullata, ma il processo in uscita è stato già avviato. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, la riga di programma vendite ottiene lo stato Annullato.

Sostituito

Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga è stato sostituito da un'altra revisione approvata e anche la riga è stata sostituita. Per ulteriori informazioni, consultare Revisione programma vendite.

Sostituzione in corso

La riga di programma di vendite è sostituita da un'altra revisione approvata, ma la riga di ordine di uscita non può più essere aggiornata. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, la riga di programma vendite ottiene lo stato Sostituito. Per ulteriori informazioni, consultare Revisione programma vendite.

Rettificato

La riga di programma vendite è stata rettificata nel processo di rettifica avviato per il programma (o per la relativa revisione). Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica dei programmi vendite.

Approvato

La riga programma vendite viene approvata. È possibile inoltrare il programma vendite a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione dei programmi vendite.

Ordine generato

La riga programma vendite viene inoltrata a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Gli articoli richiesti possono essere spediti.

Spedito parzialmente

Non viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È possibile fatturare la quantità spedita. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino.

Merci consegnate

Viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È ora possibile fatturare la riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino.

Rilasciato a Fatturazione

La riga di programma di vendite viene inoltrata a Fatturazione. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione.

Fatturato

Viene fatturata l'intera quantità ordinata della riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione.

Elaborato

La riga programma vendite viene elaborata. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite.

Stato fattura

Lo stato fattura della riga programma vendite.

Valori consentiti

In sospeso

I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.

Nota

Un batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, consultare Stato del batch di fatturazione.

Annullato

La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.

Confermato

Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.

Combinato

La fattura è stata composta. LN ha generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.

È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.

Stampato

È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. LN ha sostituito il numero di sequenza temporaneo della fattura con il numero di documento della fattura originaria.

La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.

Registrato

La fattura è stata inviata al cliente e registrata nel package Contabilità. Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.

Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione ed eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione.

Quantità fattura

La quantità fatturata al cliente.

Nota

Per i record Consumo, la quantità fattura corrisponde alla quantità consumata.

Unità di misura quantità fattura

L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura.

Importo fattura

L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di programma.

Valuta

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Varianza importo fatturato

La differenza tra l'importo autofattura ricevuto e l'importo fattura della riga di (consegna) programma vendite.

Società di fatturazione

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Tipo di transazione fattura

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Numero fattura

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Nota

In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato.

Data fattura

Data di stampa della fattura.

Nota

Viene specificato un valore per questo campo quando la riga fattura viene registrata in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene di conseguenza impostato su Fatturato.

Data di consegna

La data in cui sono stati consegnati gli articoli.

Consegna - Data registro

La data di registrazione della consegna in LN, ovvero la data e l'ora in cui viene confermata la consegna. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente.

Nota

Questa data viene utilizzata da Produzione per calcolare i costi standard precedenti e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato).

Importo consegnato

L'importo consegnato del record Consegna o Consumo oppure l'importo di correzione del record Correzione.

Per un record Consegna o Consumo, l'importo consegnato viene calcolato come indicato di seguito:

Quantità consegnata / Quantità ordinata * Importo riga programma

Per un record Correzione, l'importo di correzione viene calcolato nel modo seguente:

Quantità correzione / Quantità consegnata della riga di consegna effettiva * Importo consegnato della riga di consegna effettiva
Nota
  • LN recupera i valori dei campi Quantità richiesta e Importo netto dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
  • Quando viene confermato un record Correzione, LN effettua le seguenti operazioni:
    • Aggiorna l'importo fatturato della riga contratto di vendita.
    • Aggiorna il saldo Business Partner con l'importo vendite della correzione fattura.
Importo sconto sull'ordine

Il totale degli importi sconto riga ordine per il programma.

Nota di consegna

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

Documento di trasporto

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

  • In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) corrisponde al documento di trasporto utilizzato per la spedizione al cliente.
  • In un contesto di conto lavoro corrisponde al documento di trasporto per la spedizione al terzista.

Questo campo viene utilizzato per cercare la spedizione del programma vendite corrispondente e registrarla in Fatturazione.

Documento di trasporto (esterno)

In un contesto di conto lavoro corrisponde al documento di trasporto per la spedizione dal terzista al produttore.

Questo documento di trasporto viene registrato in Fatturazione solo a scopo informativo.

Peso lordo

Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

Unità di peso

L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo.

Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.