Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini a saldo confermati, sia manualmente che automaticamente.
Nella sessione corrente sono elencati tutti gli ordini a saldo confermati. Dopo l'eliminazione dell'ordine a saldo, le relative informazioni possono essere visualizzate nella sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000).
Facendo doppio clic su un record è possibile visualizzare in dettaglio le righe dell'ordine a saldo confermate.
- Riga ordine
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Il numero dell'ordine di acquisto o della richiesta di modifica.
- Posizione
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Il numero della riga dell'ordine di acquisto o della riga della richiesta di modifica.
- Sequenza
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Il numero del dettaglio della riga dell'ordine o del dettaglio della riga della richiesta di modifica.
- Business Partner 'Origine vendita'
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Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
- Articolo
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Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Quantità ordinata in origine
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La quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto.
- Quantità ordinata in origine
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L'unità in cui viene espressa la quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto.
- Quantità ordinata in origine
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La quantità ordinata in origine dell'ordine di acquisto espressa nell'unità di misura scorte.
- Quantità ordinata in origine
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Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.
L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
- Quantità ordinata
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La quantità dell'ordine a saldo ordinata completamente che, in caso di conferma manuale, può differire dal valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo potenziale. Questo campo è visualizzato nell'unità di acquisto.
NotaQuesto campo è collegato al campo Quantità ordine a saldo e al campo Quantità ordine a saldo della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
- Quantità ordinata
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La quantità dell'ordine a saldo ordinata completamente, espressa nell'unità di misura scorte.
- Unità di acquisto
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Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.
- Data di ricevimento confermata
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La data di consegna pianificata dell'ordine a saldo.
- Addetto acquisti
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Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.
- Approvato
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Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine a saldo viene approvato.
- Annullati
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Se la casella di controllo è selezionata, la riga dell'ordine viene annullata.
- Quantità ordine a saldo potenziale
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La quantità dell'ordine a saldo potenziale che, in caso di conferma manuale, può essere modificata nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Se gli ordini a saldo vengono confermati automaticamente, nel campo Quantità ordine a saldo potenziale e nel campo Quantità ordinata viene riportato lo stesso valore. Questo campo è espresso nell'unità di acquisto.
La quantità dell'ordine a saldo potenziale viene calcolata nel modo seguente:
In caso di ricevimenti:
Quantità ordine a saldo = Quantità ordinata - Quantità consegnata.
In caso di resi:
Quantità ordine a saldo = Quantità rifiutata
- Quantità ordine a saldo potenziale
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La quantità ordine a saldo potenziale espressa nell’unità di misura scorte.
- Ufficio acquisti
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Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.
- Pianificatore
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Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN.
- Magazzino
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Il codice del magazzino dove gli articoli acquistati vengono registrati nelle scorte.
- Note
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Il testo immesso nel campo Note della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Questo testo verrà utilizzato come riferimento futuro.