Matrici sconto totale sulla vendita (tdpcg0130m120)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le matrici di sconto per il tipo di matrice Sconto totale sulla vendita.

Tipo matrice

Definisce il tipo di definizione di matrice ed è collegato a un set di attributi di matrice.

Nel modulo Determinazione dei prezzi sono disponibili i tipi di matrice riportati di seguito:

  • Prezzo di vendita
  • Sconto riga vendita
  • Sconto totale sulla vendita
  • Prezzo di acquisto
  • Sconto riga acquisto
  • Sconto totale su acquisto
  • Prezzo trasferimento
  • Promozioni per riga
  • Promozione per ordine
  • Tariffa di trasporto cliente
  • Tariffa di trasporto vettore

A ciascun tipo è associata una selezione di attributi specifica. Per un tipo di matrice, la definizione di matrice viene identificata dalla combinazione di un massimo di sei attributi.

Livello matrice

I livelli di sconto consentono di definire più sconti per un ordine o una riga ordine.

Nota

Questo campo fa riferimento al livello di sconto impostato nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).

Matrice sconto

Il numero della matrice di sconto.

Nota
  • Le definizioni di matrice di sconto possono essere specificate nella sessione Definizioni matrici (tdpcg0110m000).
  • In LN è possibile effettuare la ricerca nelle matrici di sconto soltanto se è stata specificata una priorità di ricerca per la definizione di matrice nella sessione Priorità matrici (tdpcg0120m000).
Sequenza

Il numero di sequenza della matrice di sconto, che viene incrementato automaticamente di uno ogni volta che viene specificata la matrice di sconto pertinente.

Descrizione

La descrizione della matrice di sconto.

Data di validità

La prima data in cui la matrice di sconto è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema.

Data di scadenza

L'ultima data in cui la matrice di sconto è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è sempre valida.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto che è possibile sottrarre dall'importo lordo o dall'importo netto di un ordine o una riga ordine.

Nota

Se si immette una percentuale di sconto, non è possibile immettere un importo né un programma.

Metodo di sconto

Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto.

Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:

  • Lordo: lo sconto viene calcolato sull'importo lordo.
  • Netto: lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti.
Programma sconti

Un codice che indica il programma sconti.

Nota

Se viene immesso un codice di programma sconti, non è possibile specificare la percentuale e l'importo di sconto in questa sessione in quanto viene recuperato lo sconto del programma sconti.

Codice sconto

Il codice utilizzato per identificare lo sconto ai fini della reportistica.

Gruppo installaz.

Il gruppo di installazioni a cui è collegato l'articolo di assistenza.

Gruppo installaz.

La descrizione o il nome del codice.

Area di assistenza

Il codice dell'area di assistenza.

Area di assistenza

La descrizione o il nome del codice.

Ufficio di assistenza

Il codice dell'ufficio di assistenza.

Attività di riferimento

Il codice dell'attività di riferimento.

Attività di riferimento

La descrizione o il nome del codice.

Ciclo di operazioni principale

Il codice del ciclo di operazioni principale.

Ciclo di operazioni principale

La descrizione o il nome del codice.

Opzione ciclo di operazioni

Il codice dell'opzione ciclo di operazioni.

Opzione ciclo di operazioni

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di assistenza

Il codice del tipo di assistenza collegato a un ordine di assistenza, un ordine di manutenzione postvendita o un'offerta.

Tipo di assistenza

La descrizione o il nome del codice.

Gruppo articoli

Il codice del gruppo di articoli di assistenza collegato all'articolo della riga materiale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Gruppo articoli con numero di serie

Il codice del gruppo di articoli con numero di serie collegato all'articolo della riga materiale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Articolo

Il codice dell'articolo di assistenza collegato a un ordine di assistenza, un ordine di manutenzione postvendita o un'offerta.

Articolo

La descrizione o il nome del codice.

Numero di serie

Il numero di serie collegato all'articolo di assistenza.

Numero di serie

La descrizione o il nome del codice.

Determinante

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga dell'ordine vengono presi in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore totale dell'ordine determina se a un ordine può essere applicato uno sconto.

Valido

Se la casella di controllo è selezionata, e a un ordine può essere applicato uno sconto, la riga di ordine è valida per l'applicazione dello sconto durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine.

Se la casella di controllo non è selezionata, quando uno sconto viene ripartito tra le righe di un ordine, la riga ordine viene esclusa dallo sconto ordine. Le altre righe dello stesso ordine possono risultare valide per l'applicazione dello sconto.

Interruzione ricerca sconti

Se la casella di controllo è selezionata, e viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto.

Business Partner per determinazione dei prezzi

Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di clienti con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi.

Ufficio vendite

Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.

Tipo di ordine

Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio.

Esempi:

  • Ordine normale e ordine di reso
  • Fattura e nota di accredito

Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro.

I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare:

  • Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
  • Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
  • Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
  • Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Business Partner 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Origine ordine di vendita

Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.

Canale Business Partner

Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti.

È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise).

È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione.

Tipo 'Destinazione vendita'

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Nota

Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Listino prezzi

Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.

Metodo di pagamento

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Area

Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.

Valuta

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Tipo di sconto

Specificare la modalità di calcolo dello sconto.

Valori consentiti

Importo

L'importo di sconto viene sottratto dall'ordine o dalla riga ordine.

Percentuale

La percentuale di sconto viene sottratta dall'ordine o dalla riga ordine.

Programma

Utilizzato se lo sconto fa parte di un programma sconti.