Ribassi calcolati per Vendite cumulative (tdcms1505m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le vendite cumulative per le riduzioni.
Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.
- BP 'Destinazione vendita'
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Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.
L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
- Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
- Relazione
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Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.
- Tipo di relazione
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Classificazione che determina se è coinvolto un ribasso o una provvigione, nonché la modalità di pagamento delle provvigioni. La relazione è un Business Partner 'Destinazione vendita' a cui viene concesso un ribasso oppure un Business Partner 'Origine vendita' (agente) o un impiegato (rappresentante) a cui viene pagata una provvigione.
- Gruppo accordo
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Il codice che identifica un gruppo di accordi.
- Progetto
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Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione.
- Articolo
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Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Gruppo di ribassi
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Set di articoli raggruppati e quindi collegati a un accordo.
- Tabella periodi
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Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.
Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.
- Anno
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L'anno in cui rientra il periodo.
- Priorità di ricerca provvigioni
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La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).
- Priorità di ricerca provvigioni
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La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).
- Priorità di ricerca provvigioni
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La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).
- Priorità di ricerca provvigioni
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La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).
- Periodo
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Il numero che identifica il periodo.
- Ordine di vendita
-
Il numero che identifica l'ordine di vendita.
- Posizione
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Il numero di posizione che identifica una riga ordine.
- Sequenza
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Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.
- Seq. righe cons. effettiva
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Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.
NotaIn questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita.
- Riga fattura
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Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.
NotaIn questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita.
- Numero di serie
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Il numero che identifica la riduzione.
- Quantità
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La quantità di articolo da consegnare al Business Partner in base ai termini della riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo.
- Imp. ord. vendita
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L'importo su cui si basa il calcolo della riduzione.
- Importo in valuta ordine vendita
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L'importo riduzione, espresso nella valuta dell'ordine di vendita.
- Valuta ord. vendita
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La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine di vendita per impostazione predefinita.
- Importo in valuta fattura
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L'importo riduzione, espresso nella valuta della fattura.
- Valuta fattura
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
Valori predefiniti
La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione.
- Importo invalute locali
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L'importo riduzione, espresso nella valuta locale.
- Importo in valute locali
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Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Elaborato cumulativ. [s/n]
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Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione viene calcolata per la riga vendite cumulative in oggetto.
- Tipo di transazione fattura di vendita
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Fattura
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Il numero di fattura assegnato al momento della fatturazione dell'ordine di vendita.