Righe costi logistici per Ordine di magazzino (tclct2100m500)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i costi logistici per l'ordine di trasferimento di magazzino selezionato.
Fare doppio clic su una riga per visualizzare i relativi dettagli nella sessione dettagli di Righe costi logistici per Ordine di magazzino (tclct2100m500).
Applica a tutto
Se si applicano queste azioni manuali a una riga di costi logistici e si fa clic su
, si verifica quanto segue:Aggiornamento
Se sono state apportate modifiche ai campi Metodo, Prezzo, /, Percentuale, Applica sconti prima del calcolo o Importo fisso, le modifiche apportate alla riga selezionata vengono elaborate anche per tutte le altre righe dell'ordine aventi la stessa combinazione di Codice, Tipo e Business Partner.- Se sono state apportate modifiche a Codice, Tipo o Business Partner, viene aggiunta una riga di costi logistici supplementare per tutte le altre righe dell'ordine.
- Se è stato modificato qualsiasi altro campo di questa sessione, le altre righe non vengono aggiornate.
Annullamento
Se è stata annullata una riga di costi logistici, vengono annullate anche tutte le altre righe dell'ordine aventi la stessa combinazione di Codice, Tipo e Business Partner.Aggiunta
Se è stata aggiunta una nuova riga di costi logistici per una riga dell'ordine, tale riga viene aggiunta automaticamente a tutte le altre righe dell'ordine non ancora collegate ad essa, per le quali non è pertanto presente la combinazione di Codice, Tipo e Business Partner.
- Origine ordine
-
L'origine dell'ordine. L'origine si riferisce al package che ha avviato l'ordine di magazzino. L'origine Trasferimento di magazzino si riferisce al package Magazzino.
- Numero ordine
-
Codice dell'ordine di magazzino. Per generare il numero di ordine, LN utilizza la serie indicata nel campo Serie della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). Se l'ordine di magazzino viene generato da un package diverso da Magazzino, questo numero corrisponde al numero dell'ordine originario e non si basa sulla serie specificata nel campo Serie.
- Set ordini
-
Set che raggruppa le righe ordine relative ad uno stesso ordine.
Le righe ordine vengono unite in un gruppo se le seguenti proprietà corrispondono:
- Partner 'Origine spedizione'
- Partner 'Destinazione spedizione'
- Indirizzo 'Origine spedizione'
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
- Vettore
- Data spedizione
- Società originaria
- Stato ordine
-
Lo stato dell'ordine di magazzino.
- Società 'Origine spedizione'
-
La società logistica da cui vengono spedite le merci.
- Magazz. Orig. sped.
-
Il magazzino da cui vengono spedite le merci.
- Società 'Destinazione spedizione'
-
La società logistica alla quale vengono spedite le merci.
- Mag. Dest. sped.
-
Il magazzino a cui vengono spedite le merci.
- Data di consegna
-
Data pianificata per la consegna di una spedizione.
- Data di ricevimento
-
Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione.
- Importo costi logistici
-
L'importo totale dei costi logistici.
- Valuta
-
La valuta dei costi logistici.
- Riga
-
Numero della riga ordine di magazzino.
- Sequenza
-
Numero di sequenza della riga ordine di magazzino.
- Codice costi logistici
-
Codice che identifica i costi logistici.
- Origine
-
L'origine della riga di costi logistici.
Valori consentiti
- Manuale
- Dati principali
- Offerente richiesta di offerta
- Risposta richiesta di offerta
- Negoziazione richiesta di offerta
- Intestazione ordine
- Riga ordine
- Riga programma
- Intestazione ricevimento
- Riga ricevimento
- Intestazione nota di spedizione
- Riga nota di spedizione
NotaSe Tipo Business Object è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Manuale.
- Numero identificativo
-
Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.
- Numero identificativo
-
Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.
- Tipo
-
Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione".
- Business Partner
-
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
- Valuta costi logistici
-
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Valori predefiniti
- La Valuta costi logistici della sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).
- Valuta presente nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Importo
-
L'importo costi logistici della riga di costi logistici.
- Metodo
-
Determina il modo in cui vengono calcolati i costi logistici.
Nota- Se Tipo Business Object è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Per Spedizioni.
- Non è possibile selezionare Per Spedizioni, Importo fisso o Per Distanza se la revisione dei costi logistici è associata a un set di costi logistici con il campo Utilizzato per specificato come Calcolo costo standard nella sessione Set di costi logistici (tclct1600m000).
Valori consentiti
- Importo fisso
-
I costi logistici sono specificati come importo fisso.
Il valore di Livello importo fisso determina il livello a cui viene applicato l'importo fisso.
- Percentuale del valore
-
I costi logistici sono specificati come percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine.
L'importo della riga di ordine viene calcolato nel seguente modo:
-
Righe di ordine normali
Prezzo * Quantità ordinata. A seconda dell'impostazione della casella di controllo Applica sconti prima del calcolo, l'importo dei costi logistici corrisponde a una percentuale dell'importo lordo o dell'importo netto. -
Righe di ordine in conto lavoro
Valore agli effetti doganali * Quantità ordinata.
-
- Per Peso
-
I costi logistici sono specificati come prezzo per peso.
L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di peso, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000). Il peso dell'articolo della riga dell'ordine è definito nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di peso dei dati generali dell'articolo, il fattore è 1.
- Per Volume
-
I costi logistici sono specificati come prezzo per volume.
L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di volume, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000). Il volume dell'articolo della riga dell'ordine è definito nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4500m000). Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di volume dei dati di magazzino dell'articolo, il fattore è 1.
- Per Quantità
-
I costi logistici sono specificati come prezzo per quantità.
La quantità dell'articolo della riga dell'ordine è definita nella riga dell'ordine ed è espressa nell'unità dell'ordine. Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di misura di ordine della riga dell'ordine, il fattore è 1.
- Per Spedizioni
-
I costi logistici vengono calcolati da Spedizioni.
I costi logistici stimati approssimativi vengono recuperati durante l'immissione delle righe di ordine in base ai principi di impostazione dei costi in Spedizioni e ai tariffari del vettore in Determinazione dei prezzi. Dopo la generazione di una riga di ordine di trasporto per la riga di ordine di origine, il controllo passa a Spedizioni per la determinazione dei costi logistici di trasporto. Questo significa che tali costi vengono aggiornati in base alla riga di ordine di trasporto.
- Per Distanza
-
I costi logistici sono specificati come prezzo per distanza.
L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di lunghezza, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000).
- Percentuale di ricarico
-
I costi logistici sono specificati come percentuale di altri costi logistici.
L'importo della percentuale di ricarico della riga di costi logistici è basato sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:
- Business Partner
- Tipo costi log.
Il ricarico viene collegato come riga di costi logistici separata al componente della transazione e viene visualizzato come riga separata sulla fattura.
Valori predefiniti
Metodo di calcolo presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000).
- Prezzo
-
Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.
È possibile specificare un prezzo solo se il Metodo è Per Peso, Per Volume o Per Quantità.
- Unità di prezzo
-
L'unità di misura alla quale viene applicato il prezzo.
- Percentuale
-
La percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine o la percentuale di ricarico sugli altri costi logistici in base a cui viene determinato l'importo dei costi logistici.
È possibile specificare una percentuale solo se il Metodo è Percentuale del valore o Percentuale di ricarico.
- Importo fisso
-
L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.
È possibile specificare un importo fisso solo se il Metodo è Importo fisso.
- Livello importo fisso
-
Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso.
NotaSe il Tipo Business Object è:
- Riga programma acquisti, in questo campo possono essere visualizzati solo Riga ricevimento o Non applicabile.
- Ordine di trasferimento magazzino, Riga trasferimento magazzino, in questo campo non può essere visualizzato Nota di spedizione.
Se il Metodo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre Riga ordine.
Valori consentiti
- Intestazione ordine
-
L'importo fisso viene distribuito alle righe dell'ordine. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intero ordine, ma viene distribuito attraverso le righe collegate.
Il valore di Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione alle righe dell'ordine.
- Riga ordine
-
L'intero importo fisso viene applicato a ciascuna riga dell'ordine.
- Nota di spedizione
-
L'importo fisso viene distribuito alle righe di nota di spedizione. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intera nota di spedizione, ma viene distribuito tra le righe collegate.
Il campo Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione della nota di spedizione alle righe di tale nota.
- Intestazione ricevimento
-
L'importo fisso viene distribuito alle righe di ricevimento. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intero ricevimento, ma viene distribuito attraverso le righe collegate.
Il valore di Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione alle righe di ricevimento.
- Riga ricevimento
-
L'intero importo fisso viene applicato a ciascuna riga del ricevimento.
- Tipo di distribuzione
-
Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti nelle righe.
Valori consentiti
- Importo
-
L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base all'importo delle stesse.
- Peso
-
L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al peso delle stesse.
- Volume
-
L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al volume delle righe.
- Quantità
-
L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base alla quantità delle righe.
- Riga
-
L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al numero delle righe.
- Business Partner
-
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Modificata
-
Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente.
- Annullata
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata.
NotaSe è consentita la modifica del componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Retroattivo
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione retroattiva è applicabile alla riga di costi logistici.
- Riga
-
Il numero della riga di costi logistici.
- Set di costi logistici
-
Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine.
Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.
- Contatto
-
Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.
- Articolo
-
Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Applica sconti prima del calcolo
-
Se la casella di controllo è selezionata, intestazione ordine e sconti riga vengono presi in considerazione durante il calcolo dell'importo costi logistici.
- Business Partner
-
Il business partner 'Origine vendita' per il quale deve essere calcolato un ricarico se il Metodo è Percentuale di ricarico.
NotaLa riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:
- Business Partner
- Tipo di costi logistici
Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico.
- Tipo di ricarico costi logistici
-
Il tipo di costi logistici per il quale deve essere calcolato un importo di ricarico se il Metodo è Percentuale di ricarico.
NotaLa riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:
- Business Partner
- Tipo di costi logistici
- Componente di costo
-
Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.
Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
- Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
- Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
- Calcolare le varianze di produzione.
- Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
- Costi operazione
- Costi materiale
- Ricarico
- Costi generali
- Non applicabile
NotaSe si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.
- Ricevi fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici.
NotaSe è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici.
- Fattura Spedizioni (FM)
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni.
Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino.
Nota- Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se il campo Metodo è impostato su Per Spedizioni.
- Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Ricevi fattura.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.
- Contatto
-
Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.
- Business Partner
-
Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
- Contatto
-
Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.
- Business Partner per testi
-
Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti del Business Partner verrà stampato soltanto il testo collegato al Business Partner.
- Settore di attività
-
Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.
- Area
-
L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.
- Listino prezzi di acquisto
-
Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.
- Tipo di acquisto
-
Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.
- Termini di pagamento
-
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.
I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
- Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
- La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
- Accordo di pagamento
-
Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.
È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti.
- Tasso costi logistici
-
Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute.
- Coefficiente del tasso
-
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
- Tasso definito
-
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.
- Data tasso
-
La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio).
- Tipo tasso di cambio
-
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
- Determinatore tasso
-
Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.
Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.
- Usa tassi di acquisto per ricevimenti
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.
- Indirizzo ubicaz. assistenza
-
L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza.
- IVA in base a
-
Il tipo di consegna al quale si applica l'eccezione imposta della transazione.
- Tipo di imposta assistenza
-
Il tipo di costo dell'assistenza
- Codice imposta
-
Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
- Paese destinatario imposta
-
Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
- Paese destinatario imposta
-
Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
- Classificazione imposta
-
Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.
È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
- Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
- Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
- Esenzione
-
Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero.
Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture.
- Attestazione esenzione fiscale
-
Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. L'attestazione di esenzione fiscale può avere una lunghezza massima di 24 caratteri.
- Motivo esenzione fiscale
-
Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
- Approvato
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è approvata.