Business Partner 'Origine vendita' per Reparto (tccom2120m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e gestire dati di business partner 'Origine vendita' specifici per un ufficio acquisti o un ufficio di amministrazione.
La definizione di dati in questa sessione è facoltativa. Se i dati 'Origine vendita' non sono specificati per reparto a livello locale in questa sessione, vengono utilizzati i dati 'Origine vendita' globali della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).
Questa sessione viene visualizzata sotto forma di scheda nella sessione di dettagli Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
- BP 'Origine vendita'
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Il business partner 'Origine vendita' per il quale vengono specificati i dati 'Origine vendita'.
- Reparto
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Il reparto per cui vengono specificati dati 'Origine vendita'.
Valori consentiti
- Ufficio acquisti
- Ufficio amministrazione
- Segnale Business Partner
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Se si seleziona un segnale in questo campo, quando si immette il codice del Business Partner in una sessione LN viene visualizzato il messaggio associato al segnale.
- Tipo Business Partner
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Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.
NotaUn tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.
- Classificazione fornitore
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Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner.
- Determinatore tasso
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La modalità con cui LN determina il tasso di cambio utilizzato negli ordine di acquisto.
Valori consentiti
- Data documento
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LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Immesso manualmente
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È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.
- Data di consegna
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Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.
Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.
Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data ricevimento
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LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data incasso prevista
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LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.
Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento
Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Fisso
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Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso definitivo
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Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale
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Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.
Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale e definitivo
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Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Usa tassi di acquisto per ricevimenti
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Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.
- Listino prezzi di acquisto
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Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.
Questi accordi possono essere sostituiti da altri accordi sul prezzo conclusi con un Business Partner 'Origine vendita'.
- Sconto sull'ordine
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La percentuale di sconto sull'ordine predefinita applicata agli ordini di acquisto del Business Partner.
- Business Partner per prezzi/sconti
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I prezzi e gli sconti per ordini di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' devono basarsi sui termini e condizioni concordati con il Business Partner (selezionato) in questo campo.
Se si lascia vuoto questo campo, in LN vengono applicati i prezzi e gli sconti concordati con il Business Partner 'Destinazione vendita' specificati nell'ordine di acquisto.
NotaÈ necessario che a questo Business Partner sia associato lo stesso business partner padre del Business Partner 'Origine vendita' definito nella sessione corrente.
- Fatturazione retroattiva applicabile
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Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di fatturazione retroattiva è disponibile per il Business Partner 'Origine vendita.
- Addetto acquisti
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L'impiegato della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Origine vendita'.
- Tipo ordine di acquisto
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Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto.
Se questo campo viene lasciato vuoto, il tipo di ordine viene recuperato dalla sessione Profili utente (tdpur0143m000).
- Nostro numero cliente
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L'identificazione o il codice che il Business Partner utilizza per l'organizzazione.
- Gruppo elenchi
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Il gruppo di elenchi utilizzato per individuare i componenti dell'articolo Elenco quando si acquista un articolo di questo tipo dal Business Partner specificato.
- Stampa ordine di acquisto per Eccezione
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Se la casella di controllo è selezionata,, nell'ordine di acquisto vengono stampate soltanto le righe ordine di acquisto nuove e modificate cui è assegnato un codice di conferma dell'acquisto.
In questo modo, è possibile controllare quali modifiche alle righe ordine di acquisto stampare nell'ordine di acquisto successivo. Questa funzione è utile per i Business Partner 'Origine vendita' che desiderano ricevere un ordine di acquisto stampato solo in casi particolari, ad esempio, quando si modifica la data di consegna, l'articolo o il prezzo.
Se la casella di controllo non è selezionata,, gli ordini di acquisto vengono stampati per tutte le righe ordine, indipendentemente dai codici di conferma.
- Usa conferma
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Se la casella di controllo è selezionata, le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente. È quindi necessario selezionare la casella di controllo Conferma accettata prima di inoltrare un ordine o un programma acquisti al package Magazzino.
NotaQuesto campo è visibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti).
- Fattura trasporto a Business Partner
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Se la casella di controllo è selezionata,, i costi di trasporto delle merci acquistate vengono addebitati al Business Partner.
- Autofatturazione
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Se la casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi per il Business Partner 'Origine vendita' in questione viene utilizzata l'autofatturazione per impostazione predefinita.
- Fatturazione dopo
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Se l'autofatturazione è applicabile, utilizzare questo campo per definire la fase in cui è possibile generare autofatture.
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Ispezione
È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci. -
Ricevimento
È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.
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- Tipo di data autofatturazione
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Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.
- Creato da
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L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine vendita'.
- Data creazione
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La data di creazione dei dati del Business Partner.
- Utente ultima modifica
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L'utente che ha modificato per ultimo i dati del Business Partner.
- Data ultima modifica
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La data dell'ultima modifica dei dati del Business Partner.
- Testo
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Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al Business Partner 'Origine vendita'.