Introduzione
Per eseguire questo processo, è necessario innanzitutto generare un avviso di fatturazione retroattiva con le righe di fattura o le ricevute di pagamento collegate da modificare. Dopo la conversione dell'avviso nel documento originario (ordine o programma), il documento viene nuovamente aperto. Nel documento riaperto viene generata una riga di fattura o una ricevuta di pagamento speciale (con la dicitura "Retroattivo"), in cui è specificata la differenza del nuovo importo. A questo punto, è possibile eseguire il processo di fatturazione e chiudere nuovamente l'ordine.
La funzionalità di fatturazione retroattiva può essere utilizzata per i seguenti documenti:
- Ordini di vendita e di acquisto
- Programmi vendite e acquisti
- Contratti di vendita e di acquisto
- Contratti di vendita e di acquisto
- Contratti di vendita e di acquisto, inclusi i registri prezzi e i programmi sconti collegati
- Registri prezzi e programmi sconti
Il campo Fatturazione retroattiva per registri prezzi e programmi sconti è applicabile soltanto per i nuovi documenti e per le nuove modifiche dei prezzi.