Fatture proforma (cisli3105m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare fatture proforma.

Nota

Molti attributi relativi alle fatture standard non sono validi per le fatture proforma, poiché queste ultime non hanno valore legale e non vengono mai registrate. Ad esempio, gli attributi Importo imposta, Anno finanziario, Periodo finanziario, Data di scadenza e così via. Se sono presenti valori per questi attributi, sono solo a scopo informativo.

Numero fattura

Il codice della società finanziaria.

/

Il tipo di transazione della fattura proforma.

/

Il numero di documento della fattura proforma.

Stato

Lo stato della fattura proforma.

Valori consentiti

In sospeso
Non applicabile
Annullato
Confermato
Pronto per inoltro
In attesa di approvazione
Pronto per la stampa
Inviato a sistema esterno
Rifiutato da sistema esterno
Approvato da sistema esterno
Stampato
Registrato
Numero fattura originaria

Il numero di un'altra fattura originaria.

Layout XML

Il layout XML configurato nella sessione Layout XML fatture (cisli1151m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di vendita

Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.

Codice conto banc.

Il codice del conto bancario.

Riferimento combinazione

Campo tecnico utilizzato per combinare più righe.

Collega a fatture mensili (MBI)

Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.

Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.

Dismissione cespite

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.

Transazione ABC

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.

Autofatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione.

Ricevi fattura

Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate.

Fattura cliente

Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Questo numero viene utilizzato nel campo Riferimento combinazione della sessione Righe fatturabili (cisli8110m000).

Codice imposta

Il codice imposta.

Reparto

Il reparto a cui è associata la riga di fattura proforma.

Rappresentante vendite

Il rappresentante vendite responsabile della fattura proforma.

Fattura vendita man.

Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner.

Area

L'area del Business Partner.

Importo positivo

Il valore visualizzato dipende dall'impostazione di Combina righe ordine positive e negative nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).

Impostazione Valore visualizzato
Deselezionata Sì per i numeri positivi.
Deselezionata No per gli importi negativi.
Selezionata Non applicabile
Nota di consegna

La nota di consegna collegata alla fattura proforma.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' associato alla fattura proforma.

Indirizzo 'Destinazione vendita'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' associato alla fattura proforma.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Progetto

Il codice della commessa.

Documento progetto

Il numero di documento della commessa.

Tipo origine

Il tipo di documento di origine.

Numero ordine

Il numero del documento di origine.

Scenario di commercio interaziendale

Lo scenario di commercio interaziendale.

Tipo di assistenza

Il tipo di assistenza.

Società fattura di vendita

La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita.

Gruppo di installazioni

Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura proforma.

Ordine di vendita

Il numero dell'ordine di vendita.

Tipo ordine di vendita

Il tipo di ordine di vendita.

Spedizione

La spedizione dell'ordine da fatturare.

Ordine di assistenza

L'ordine di assistenza collegato alla fattura proforma.

Tipo ordine ass.

Il tipo di assistenza.

Install. ordine assist.

La configurazione.

Ord. man. postvendita

L'ordine di manutenzione postvendita.

Tipo MSO

Il tipo di assistenza dell'ordine di manutenzione postvendita.

Installaz. MSO

La configurazione per l'ordine di manutenzione postvendita.

Batch di fatturazione

Il codice del batch di fatturazione a cui appartiene la fattura.

Chiamata di assistenza

La chiamata di assistenza.

Install. chiamata assist.

An installation group of items that share the same location or customer.

For example, a configuration could consist of all items that are controlled for a specific customer, or all items that are in the same location.

Grouping items into a configuration enables you to maintain them collectively.

Contratto di assistenza

Il codice del contratto di assistenza.

Tipo contratto ass.

Il tipo di contratto.

Ordine di trasporto

L'ordine di trasporto collegato alla fattura proforma.

Ribasso

Il ribasso applicato alla fattura proforma.

Tipo di fattura

Il tipo di fattura.

Nota

Viene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.

Valori consentiti

Fattura standard
Fattura proforma
Fattura doganale
Fattura conto deposito
Non applicabile
Tipo fatturazione proforma

Il codice del Tipo di fatturazione proforma specificato nella sessione Tipi di fatturazione proforma (tcmcs0167m000).

Codice dimensione 1-12

Il codice della dimensione.

Scenario fatturazione

Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Si applica l'imposta di bollo

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga della fattura si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo si applica soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • Nella sessione Codici imposta per imposta di bollo (tcmcs1133m000) è specificato il codice imposta per una o più righe fattura.
  • Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) è disponibile un dettaglio valido dell'imposta di bollo per il paese destinatario imposta specificato.
  • Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) l'importo della fattura supera la soglia specificata.
EDI o stampa fattura

Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata.

N. identif. bancario

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

N. rif. distinta pagamento

L'identificativo bancario sulla distinta di pagamento.

Versione chiave privata

Una chiave utilizzata per generare la firma richiesta dagli uffici imposte portoghesi.

Firma RSA

Una firma basata sull'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA.

Per questa firma vengono utilizzati i seguenti dati concatenati:

  • Numero fattura
  • Data fattura
  • Data inserimento transazione
  • Tipo di transazione
  • Numero documento
  • Importo lordo
  • Firma precedente per il tipo e la serie della transazione in caratteri stampabili a byte singolo, di 172 caratteri.
Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio.

Data ric. pag. rit.

La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla fattura proforma.

Data primo sconto

La data di sconto della prima fattura.

Data secondo sconto

La data di sconto della seconda fattura.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.

Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società.

Data terzo sconto

La data di sconto della terza fattura.

Rate fatturate

L'importo delle rate già fatturate.

Data fattura

La data della fattura. Questo valore viene determinato in base alle impostazioni Data fattura specificate nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Rate da fatturare

L'importo delle rate da fatturare.

Importo anticipato

L'importo dell'anticipo già fatturato.

Importo ecced. pagam.

L'importo dell'eccedenza di pagamento espresso nella valuta della fattura.

Anno finanziario

L'anno finanziario in cui viene generata la fattura proforma. Quando si compone la fattura, l'anno finanziario viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Periodo finanziario

Il periodo finanziario in cui viene generata la fattura. Quando si compone la fattura, il periodo finanziario viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Anno di reportistica

L'anno di reportistica in cui viene generata la fattura. L'anno di reportistica viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
  • È possibile modificare il valore di questo campo a livello di intestazione se il campo Stato fattura è impostato su Stampato. La modifica per anno o periodo è consentita solo se lo stato relativo a questi valori è impostato su Aperto. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Periodo di reportistica

Il periodo di reportistica in cui la fattura viene generata. Il periodo di reportistica viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Anno d'imposta

L'anno d'imposta in cui viene generata la fattura.

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile solo se il campo Periodo imposta - Originale nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Periodo d'imposta

Il periodo d'imposta in cui viene generata la fattura.

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile solo se il campo Periodo imposta - Originale nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Data imposta

La Data imposta La data dell'imposta viene determinata in base al valore relativo al parametro Data imposta impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota

Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.

Data tasso

Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.

Data di scadenza

La data di scadenza della fattura proforma.

Data imposta saldo

Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo.

Data trasf. rischi

La data di trasferimento dei rischi relativa alla fattura proforma.

Data di approvazione

La data in cui il cliente ha approvato la spedizione. Questa funzionalità è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è attivata l'opzione Approvazione cliente.

Tipo di transazione

Il tipo di transazione della fattura di vendita.

Numero fattura correl.

La società finanziaria da cui ha origine la fattura correlata.

Tipo transazione correl.

Il tipo di transazione della fattura correlata.

Numero fattura correl.

Il numero di documento della fattura correlata.

Dati fattura fiscale disponibili

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il codice di imposta Imposta su fattura separata. Indica che è presente una fattura fiscale corrispondente.

Bloccato per registrazione

Se la casella di controllo è selezionata, la riga della fattura non può essere registrata nel modulo Contabilità generale.

Nota

Questa opzione non si applica a una fattura proforma.

Tipo di riga fattura

Il tipo di riga della fattura.

Nota

Viene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.

Valori consentiti

Richiesta di incasso anticipato
Materiale
Non applicabile
Manodopera
Attrezzatura
Attrezzaggio
Viaggio
Conto lavoro
Helpdesk
Trasporto
Interesse
Trasferimento semilavorati
Rata
Triangolare
Trattenuta
Costi aggiuntivi rate
Pagamento a ricevimento merci
Altro
Ordine di magazzino
Scadenzari
Fatturazione retroattiva
Nota di accredito
Costo+Profitto
Nota di addebito
Ordine di trasporto
Consegna diretta
Righe ribasso
Ordine PCS
Spese
Acquisto in triangolazione
Estensione
Consegna contratto
Noleggio
Tasso unitario
Attività
Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
Avanzamento
Premi e penali
Fattura anticipata
Richiesta di pagamento anticipato
Vendite create manualmente
Ordine di vendita
Rata contrattuale
Non fatturabile
Conto bancario

Il conto bancario collegato alla fattura proforma.

IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) collegato alla fattura proforma.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Aggiorna registro imposte

Se si utilizza un tax provider e questa casella di controllo è selezionata, i dati del registro imposte relativi all'interfaccia del Tax Provider sono stati aggiornati.

Tasso cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.

Coefficiente del tasso

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Importo riga origine

L'importo della riga fattura originaria.

Valuta

La valuta dell'importo della fattura.

Importo deduzione

La somma dell'importo dello sconto sull'ordine totale, dell'importo dello sconto sulla riga totale e della varianza importo fatturato totale.

Importo netto

L'importo netto espresso nella valuta della fattura.

Rata

La rata dell'importo della fattura.

Numero ordine

Il numero del documento di origine.

Contratto

Il codice che identifica il contratto.

Riga contratto

Il numero di riga del contratto.

Imposta di bollo

L'imposta di bollo applicabile alla fattura proforma.

Importo imposta

L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.

Importo imposta traslata

L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta della fattura.

Importo ricarico pagamento ritardato

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.

Primo sconto fattura

L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura.

Secondo sconto fattura

L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura.

Terzo sconto fattura

L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura.

Importo fattura

L'importo fatturato.

Importo differenza di arrotondamento

Se si utilizza l'arrotondamento del totale generale, in questo campo viene visualizzata la differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta della fattura.

L'importo della fattura originaria espresso nella valuta locale.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

  • La valuta locale
  • Due valute di reportistica

L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.

L'importo netto espresso nella valuta locale.

Importo imposta in valuta locale

L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.

L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta locale.

Ricarico per pagamento ritardato

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

Importo primo sconto in valuta locale

L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso in valuta locale.

Importo secondo sconto in valuta locale

L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso in valuta locale.

Importo terzo sconto in valuta locale

L'importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso in valuta locale.

Importo fattura in valuta loc.

L'importo della fattura espresso nella valuta locale.

Importo differenza di arrotondamento in VL

Se si utilizza l'arrotondamento del totale generale, in questo campo viene visualizzata la differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta locale.

Tipo di documento

Il tipo di documento.

Valori consentiti

Fattura
Nota di accredito
Fattura anticipata

Per poter spedire le merci, è necessario che le rate della fattura anticipata siano state fatturate e pagate dal cliente.

Per le fatture anticipate sono valide le seguenti regole:

  • La fattura è un documento legale, pertanto il relativo importo viene registrato come ricavo riconosciuto tramite il tipo di documento di integrazione pertinente.
  • L'importo viene incluso nell'elenco vendite e nella dichiarazione fiscale.
  • Le statistiche di vendita vengono aggiornate e il tipo di ricavo viene classificato come ricavo intermedio.
Richiesta pagamento anticipato

Richiesta di pagamento dell'importo di vendita, totale o parziale, prima dell'invio delle merci a un Business Partner.

Per le richieste di pagamento anticipato sono valide le seguenti regole:

  • La fattura non è un documento legale, pertanto l'importo della richiesta di pagamento anticipato non influisce sui ricavi.
  • Per l'importo viene creata una partita aperta, che viene registrata nel Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) come indicato nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). La serie e il tipo di transazione utilizzati per il documento finanziario necessario per la fatturazione della Richiesta pagamento anticipato vengono ricavati dalla sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
  • L'IVA non viene calcolata, né stampata né registrata e l'importo non viene incluso nell'elenco delle vendite.
  • L'importo della richiesta di pagamento anticipato viene saldato alla consegna delle merci, dopo che è stata calcolata l'IVA per le merci consegnate.
  • Per l'importo della richiesta di pagamento anticipato non è disponibile alcun ricavo riconosciuto, temporaneo o intermedio. Non è pertanto possibile aggiornare le statistiche di vendita.
  • Non esiste alcun collegamento tra la riga della richiesta di pagamento anticipato e i dati correlati alla fattura, quali fatturazione mensile e ricarichi per pagamento ritardato.
Pagamento a ricevimento merci
Correzione
Reparto finanz.

Il reparto finanziario che gestisce l'ordine.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura proforma.

BP 'Orig. pagamento' originario

Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Ind. Orig. pag.

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.
Ricarico pagamento ritardato

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Metodo di consegna fattura

Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al relativo metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo.

È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'.

Metodo di pagamento

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

  • Importo massimo
  • Data di scadenza
  • Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.

Paese dest. imposta BP

Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.

Determinatore tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

Metodo fatturaz.

Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'.

Layout fattura

Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.