Ordres magasin (whinh2100m000)
Cette session permet d'afficher et de gérer les ordres magasin selon leur origine.
Pour les ordres magasin provenant d'autres applications, vous ne pouvez modifier que les données créées dans Magasin.
Si la case Ordre magasin de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée et que vous modifiez, créez ou supprimez manuellement un ordre magasin, un historique est généré pour enregistrer les différentes versions de cet ordre. Cela s'applique aux ordres et aux lignes d'ordre.
Vous pouvez diviser chaque combinaison origine/ordre en plusieurs groupes de lignes d'ordre. Toutes les lignes appartenant à un groupe d'ordres possèdent les mêmes attributs d'expédition.
Un ordre magasin créé manuellement peut provenir des ordres suivants :
- Vente (manuelle)
- Achat (manuel)
- Service (manuel)
- Maint. sur article client (manuelle)
- Travaux de maintenance (manuelle)
- Production JSC (manuelle)
- Transfert (manuel)
- Projet (manuel)
- Contrat de projet
Pour les ordres magasin créés dans Magasin, le numéro d'ordre est déterminé par le champ Groupe de séries de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).
Les ordres magasin sont traités selon l'une des procédures suivantes :
- la procédure magasin par défaut liée au type d'ordre magasin de l'en-tête dont dépend la ligne d'ordre courante ;
- la procédure magasin définie pour l'ordre magasin courant.
Pour corriger la procédure magasin de chaque ordre magasin, sélectionnez Activités par ordre magasin (whinh2104m000) dans le menu approprié. Notez que si, pour un ordre particulier, vous choisissez d'exécuter la première activité de la procédure automatiquement plutôt que manuellement, vous devez utiliser la commande du menu approprié pour lancer le traitement de l'ordre. Utilisez également la commande pour les ordres manuels dont la première activité est automatique. Pour plus de détails sur les procédures magasin, reportez-vous à la rubrique Définition de procédures magasin.
Onglet Comptabilité générale
Cet onglet ne s'affiche que si la case Ordres magasin est cochée dans la zone de groupe Autoriser entrées de compte général, dans la session Paramètres d'intégration financière (tcfin0100m000).
Les champs de l'onglet Comptabilité générale ne sont activés que si :
- L'ordre est créé manuellement, par exemple Achat (manuel) ou Vente (manuelle).
- Pour un ordre dont le type de transaction de stock est défini sur Transfert, le code Expéditeur est défini sur Magasin, le magasin spécifié à l'aide du code Destinataire est de type Atelier et l'article spécifié est de type Stock d'atelier ou l'article spécifié dans Article destinataire est vide.
Si les ordres sont rattachés à une ligne d'ordre d'entrée ou de sortie de stock pour laquelle l'article est expédié ou reçu, ces champs sont désactivés.
- Il est impossible de gérer les corrections de stock dans cette session. Les corrections de stock sont prises en charge par la session Ordres d'inventaire (whinh5100m000) car elles ne génèrent aucune transaction physique.
- Les numéros d'évolution des articles non gérés par lot ne sont pas enregistrés dans le stock magasin.
- Utilisez la section Cartes pour afficher l'endroit où se trouvent l'Adresse de l'expéditeur et l'Adresse du destinataire. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois.
- Vous pouvez définir le Statut d'en-tête d'ordre magasin pour échange pour Traitement uniquement si le statut de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock liée à l'ordre magasin est défini à Traitement en cours.
- LN vous permet d'ajouter les articles de coût pour les ordres magasin dont l'origine est Projet (manuel) et Contrat de projet.
- L'origine Contrat de projet est utilisée pour les ordres issus de contrats de projet.
Informations sur le champ
- Ordre magasin
-
- Origine de l'ordre
-
Origine de l'ordre. L'origine fait référence à l'application qui a créé l'ordre magasin. L'origine Transfert se réfère à Magasin .
Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire , les ordres magasin ayant l'origine suivante sont autorisé :
- Service (manuel)
- Production JSC (manuelle)
- Transfert (manuel)
- Ordre
- Groupe
-
Groupe d'ordres Si la fonctionnalité de gestion des kits est employée, les lignes d'ordre d'un groupe d'ordres incluent les composants d'un article de sous-kit.
- Statut d'en-tête
-
Statut de l'en-tête de l'ordre magasin.
Valeurs autorisées
- Planifié
-
Statut initial si la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié ou Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est sélectionée.
- Ouvert
-
Le statut initial si le Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié ou les cases Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié sont décochées dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).
RemarquePour diverses origines, l'ordre d’origine détermine si le statut d'origine est Planifié ou Ouvert. Pour plus d'informations, reportez-vous à Statut initial des ordres magasin déterminé par l'origine.
- Modifié
-
Des modifications sont apportées à l'en-tête de la commande ou à au moins une des lignes de la commande, ou une ligne de la commande est copiée ou supprimée. Les autres lignes de commande peuvent être ouvertes ou plus avancées dans le processus d'entrée en stock ou de sortie de stock.
RemarqueCe statut est applicable si l'un des éléments suivants est activé :
- Le statut Planifié en tant que statut initial
- Document d'objet de gestion (BOD)
- Reçu
-
Toutes les lignes d'ordre de d'entrée en stock sont reçues.
- Traité
-
La réception de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock est confirmée.
- Expédié
-
Toutes les lignes de la commande sont expédiées.
- Annulé
-
L'ordre magasin est annulé. Pour plus d'informations, reportez-vous à Pour annuler des ordres magasin.
- Sans objet
-
Statut non utilisé.
- Type de transaction
-
Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire , toute modification de la Date de livraison planifiée de l'ensemble des lignes d'ordre d'entrée en stock associées est mise à jour dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) pour les ordres magasin dont le type de transaction est Réceptions et les ordres qui ont l'origine Origine de l'ordre suivante :
- Service (manuel)
- Production JSC (manuelle)
- Numéro de série
-
Numéro de série utilisé pour créer le numéro d'ordre magasin.
- Type d'ordre magasin
-
type d'ordres magasin
Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire , pour les ordres magasin manuels, vous devez cocher les cases des paramètres suivants dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) :
- Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié pour Réceptions
- Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié pour Transactions de sortie
- Article
-
Article qui sera transféré vers un autre article.
- Numéro de série
-
Le numéro de série d'origine qui sera remplacé.
Dans la session Remplacer article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une nomenclature, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de type transfert est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).
Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :
- Sont réservés :
- Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
- Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.
- Article
-
Code de l'article vers lequel l'article d'origine est transféré.
- Numéro de série
-
Le numéro de série par lequel le numéro de série d'origine a été remplacé.
Dans la session Remplacer article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une nomenclature, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de type transfert est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000).
Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui :
- Sont réservés :
- Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock
- Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé.
- Ordre/société associé
-
Si l'ordre magasin concerne un transfert de marchandises entre des sociétés différentes et que les sociétés expéditrice et destinataire ne sont pas les mêmes, ce champ indique l'ordre magasin lié de l'autre société.
- Unité de manutention
-
L'unité de manutention à transférer, liée à l'ordre magasin. Les lignes d'ordre de sortie de stock sont créées en fonction de la hiérarchie d'emballage.
Remarque- Ce champ est activé si les champs Expéditeur et Destinataire sont définis sur Magasin.
- Ce champ n'est applicable que si :
- La nouvelle unité de manutention est liée au magasin expéditeur.
- Les unités de manutention de la hiérarchie d'emballage ne sont pas bloquées et le Statut de l'unité de manutention passe à En stock.
- Aucune donnée de traitement active (entrée de stock / sortie de stock, inventaire tournant /ajustement, données relatives au stock en quarantaine) ne doit être présente dans les unités de manutention de la structure.
- Expédition
-
- Société de l'expéditeur
-
Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.
La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.
Important !
Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.
- Société du destinataire
-
Société à laquelle les marchandises sont expédiées.
La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.
Important !
Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :
- Le type de transaction de stock est Transfert.
- le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin ;
- les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.
- Informations sur l'ordre
-
- Date d'ordre
-
Date de génération ou d'enregistrement de l'ordre magasin.
- Service
-
Service chargé de la gestion des ordres magasin.
- Groupe d'ordres
-
Groupe d'ordres auquel appartient l'ordre magasin.
Vous pouvez utiliser des groupes d'ordres pour exécuter les sorties de stock de chaque groupe d'ordres magasin liés, afin de gagner du temps.
- Lot
-
Code du lot d'où l'article est transféré.
Remarque- S'il est disponible, ce champ est obligatoire.
- Si elle est indiquée, la valeur de ce champ provient par défaut du champ Numéro de série De.
- Si la ligne d'ordre magasin est spécifiée pour l'ordre, ce champ est un champ d'affichage.
Ce champ est disponible si :
- La case Gestion de lots en cours d'utilisation est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).
- L'Unité de manutention de la session Ordre magasin (whinh2100m100) n'est pas indiquée.
- Le champ Article De est renseigné.
- La case Lots en stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000) ou la session Article - Magasin par site (whwmd4604m000).
- L'origine de l'ordre est Transfert ou Transfert (manuel) et le Type de transaction est Transfert.
- Le lot est présent pour l'article De dans la session Article - Lot (whltc1100m000).
Ce champ est non disponible si :
- Les valeurs indiquées dans les champs Article De et Article A sont différentes.
- Le lot est bloqué.
- Lot
-
Code du nouveau lot vers lequel l'article est transféré.
Remarque- Ce champ est obligatoire si le champ De lot est renseigné.
- Si elle est indiquée, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Dans numéro de série.
- Si la ligne d'ordre magasin est spécifiée pour l'ordre, ce champ est un champ d'affichage.
Ce champ est disponible si :
- La case Gestion de lots en cours d'utilisation est cochée dans la session Paramètres données de base magasin (whwmd0100s000).
- L'Unité de manutention de la session Ordre magasin (whinh2100m100) n'est pas indiquée.
- Le champ Article De est renseigné.
- La case Lots en stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000) ou la session Article - Magasin par site (whwmd4604m000).
- L'origine de l'ordre est Transfert ou Transfert (manuel) et le Type de transaction est Transfert.
Ce champ est non disponible si :
- Le champ Article De est différent du champ Article.
- Le lot est bloqué.
- Il existe un stock pour le lot destinataire dans le magasin destinataire. Le lot destinataire est le lot vers lequel l'article est transféré.
- Expéditr
-
- Société de l'expéditeur
-
Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.
La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.
Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.
- Expéditeur
- Code Expéditeur
-
code Expéditeur
- Description
-
Description ou nom du code.
- Site expéditeur
-
Site depuis lequel les marchandises sont expédiées. Il s'agit du site défini pour l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.
- Adresse de l'expéditeur
-
Adresse du lieu d'expédition des marchandises. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.
- Groupe d'expédition
-
Numéro utilisé pour grouper des lignes de commande sur la même origine d'ordre et le même ordre (numéro).
- Emplacement de l'expéditeur
-
Emplacement d'où les marchandises sont expédiées.
Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :
- Vente (manuelle)
- Service (manuel)
- Maint. sur article client (manuelle)
- Travaux de maintenance (manuelle)
- Production JSC (manuelle)
- Production ASC (manuelle)
- Transfert (manuel)
- Achat (manuel)
- Contrat de projet
RemarqueVous ne pouvez indiquer qu'un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.
- Révision
-
Numéro de modification de l'ordre.
- Date de réception planifiée
-
Date de réception qui été planifiée.
RemarquePour les ordres de transfert, vous pouvez modifier la date de réception planifiée jusqu'à ce qu'une ligne de réception soit créée pour une ligne d'ordre d'entrée en stock de l'ordre de transfert. La date de réception planifiée ainsi modifiée s'affiche également dans les lignes d'ordre d'entrée et de sortie de stock de l'ordre de transfert, à l'exception des lignes d'ordre de sortie de stock qui ont été expédiées.
- Date de livraison planifiée
-
Date de la livraison qui été programmée.
- Destinataire
-
- Société de l'expéditeur
-
Société à laquelle les marchandises sont expédiées.
La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.
Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.
- Destinataire
-
Remarque
Pour les ordres magasin dont l'origine est Projet (manuel), les articles de coût ne sont autorisés que lorsque la valeur définie dans le champ Destinataire est Tiers.
- Code Destinataire
-
code Destinataire
- Description
-
Description ou nom du code.
- Site destinataire
-
Site vers lequel les marchandises doivent être expédiées. Il s'agit du site défini pour l'entité indiquée dans le champ Code Destinataire.
- Adresse du destinataire
-
Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.
RemarqueLors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.
- Emplacement du destinataire
-
Emplacement où les marchandises sont expédiées.
Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes :
- Vente (manuelle)
- Service (manuel)
- Maint. sur article client (manuelle)
- Travaux de maintenance (manuelle)
- Production JSC (manuelle)
- Production ASC (manuelle)
- Transfert (manuel)
- Achat (manuel)
- Contrat de projet
Vous ne pouvez indiquer qu'un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse.
RemarqueDans un magasin Atelier, vous ne pouvez recevoir de marchandises que dans les emplacements de Stockage de masse. Par conséquent, si vous expédiez des marchandises à un emplacement Prélèvement dans un magasin de type Atelier, vous ne pouvez pas les recevoir dans ce magasin-ci.
- Révision
-
Numéro de modification de l'article.
- Affectation maj. art.
-
Indique de quelle manière les majorations article doivent être appliquées en cas de transfert d'articles.
- Transporteur/LSP
- Transporteur/LSP réservé manuellement
-
Si cette case est cochée, Le transporteur sélectionné dans le champ Transporteur/LSP est obligatoire. Si des ordres de transport sont créés à partir de l'ordre magasin, le transporteur obligatoire est celui qui doit être utilisé pour planifier le transport de ces ordres. Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case pour les ordres magasin créés dans Magasin. Pour les ordres magasin émanant de commandes client ou fournisseur, cette case à cocher est en lecture seule. La valeur de cette case à cocher est déterminée sur la commande client ou fournisseur d'origine.
- Itinéraire
-
Itinéraire utilisé pour l'expédition des marchandises. Lorsque vous générez une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin associés à un itinéraire donné afin de les traiter simultanément.
- Niveau de service de transport
- Conditions de livraison
- Point de transfert du titre de propriété
- Motif de transport
-
La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'ordre magasin courant, ou provient par défaut de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).
Ce champ est disponible si :
- Le code Expéditeur qui s'affiche dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de notes de livraison est activée ;
- Le code Destinataire qui s'affiche dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de certificats de retour est activée.
- Cd Livraison
-
code Livraison
La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'ordre magasin courant, ou provient par défaut de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000).
Ce champ est disponible si :
- Le code Expéditeur qui s'affiche dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de notes de livraison est activée ;
- Le code Destinataire qui s'affiche dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de certificats de retour est activée.
- Kit
-
- Ordre de constitution de kit
-
Si cette case est cochée, l'ordre magasin courant est un ordre de constitution de kit.
- Article principal
-
Article principal de la commande client. Lorsque la commande client est transférée vers Magasin, la valeur est extraite de la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000).
- Description
-
Description de l'article principal.
- Article de kit
-
Article de sous-kit concerné. La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine du groupe d'ordres magasin courant.
- Quantité en unité de stockage
-
Quantité de l'article de sous-kit, exprimée en unité de stockage . La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine du groupe d'ordres magasin courant. Notez que la quantité des composants est indiquée sur les lignes d'ordre de sortie de stock associées.
- Référence de regroupement
-
Référence à l'article de sous-kit. LN utilise ce champ conjointement avec le champ Article de kit pour regrouper les lignes d'ordre magasin dans le jeu d'ordres approprié.
- Divers
-
- Contraintes
-
- Règle d'expédition
-
Contraintes et règles relatives à la livraison de marchandises. Pour plus de détails, reportez-vous à Règles d'expédition.
Remarque-
Les contraintes d'expédition concernent Sans objet transactions de type Réception et Transfert d'en-cours.
-
Les valeurs Expédition totalité de la ligne et Expédier la ligne & Annuler ne sont pas applicables.
-
L'option Expédition totalité du kit n'est applicable que pour les commandes portant sur un kit et non pour les ordres magasin manuels.
-
S'il existe une proposition de sortie de stock pour l'ordre magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité de l'ordre.
-
Si vous avez sélectionné Expédition totalité de l'ordre, vous ne pouvez pas créer de groupe d'ordres magasin pour cet ordre si l'origine de l'ordre n'est pas Commande client ou Programme de vente.
-
S'il existe une proposition de sortie de stock pour le groupe d'ordres magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité du groupe. Vous pouvez encore créer des groupes d'ordres magasin pour cet ordre mais la contrainte d'expédition Expédition totalité de l'ordre ne pourra pas être appliquée aux nouveaux ordres.
-
Si vous envoyez un ordre magasin manuel à un tiers et que la contrainte d'expédition définie pour le tiers acheteur associé est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, cette valeur est employée par défaut sur la ligne d'ordre de sortie de stock. Dans tous les autres cas, la valeur par défaut est Aucun.
-
Si WMS est installé, les options Expédition totalité de l'ordre et/ou Expédition totalité du groupe ne sont autorisées que si elles sont également autorisées par WMS. Voir la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Le contrôle est effectué pour la date de l'ordre.
- Lorsque ce champ prend la valeur Expédition totalité du groupe, toutes les lignes d'ordre pour lesquelles la même origine d'ordre, le même ordre et le même groupe d'expédition ont été définis pour tous les en-têtes d'ordres magasin sont expédiées intégralement.
-
- Tolérances
-
- Tolérance de quantité minimum
-
Ecart négatif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Par exemple, si la quantité de tolérance minimale est de 10 % et que la quantité commandée est de 100, la quantité minimum tolérée est de 90.
Si la quantité est inférieure à la quantité tolérée, le traitement des lignes d'ordre d'entrée ou de sortie peut se poursuivre, peut se poursuivre mais un avertissement est affiché, ou être bloqué. Cela dépend de la valeur sélectionnée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) ou de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000), respectivement.
LN extrait la Tolérance de quantité minimum de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans Magasin .
RemarqueSi la contrainte d'expédition est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, la Tolérance de quantité minimum est de zéro pour cent.
Exemple de réception
Tolérance de quantité minimum: 10 %
Quantité commandée : 200
Si la quantité reçue est inférieure à 180 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :
- Non, vous pouvez confirmer la réception.
- Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
- Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.
- Tolérance de quantité maximum
-
Ecart positif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Par exemple, si la quantité de tolérance maximale est de 10 % et que la quantité commandée est de 100, la quantité maximum tolérée est de 110.
Si l'ordre magasin est une transaction du type Réception, le champ Arrêt ferme sur quantité dans la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.
LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans Magasin .
Exemple de réception
Tolérance de quantité maximum: 10 %
Quantité commandée : 200
Si la quantité reçue est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est :
- Non, vous pouvez confirmer la réception.
- Avertir, vous pouvez confirmer la réception, mais vous recevez un avertissement ;
- Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception.
Si l'ordre magasin est une transaction du type Sortie, le champ Arrêt ferme sur quantité dans la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) indique l'action exécutée par LN si la tolérance n'est pas respectée.
LN extrait la Tolérance de quantité maximum de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000) si vous lancez une commande client ou un programme de vente dans Magasin .
Si la valeur du champ Type de tolérance de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000) est :
- Pourcentage, la valeur du champ Tolérance de quantité maximum est égale à ce pourcentage ;
- Quantité, LN détermine la Tolérance de quantité maximum, qui est toujours exprimée en pourcentage, comme suit :
tolérance maximum (exprimée sous forme de quantité) / quantité commandée * 100%
RemarqueSi vous créez manuellement un ordre magasin, vous pouvez également préciser manuellement la Tolérance de quantité maximum.
Exemple de sortie
Tolérance de quantité maximum: 10 %
Quantité commandée : 200
Si la quantité proposée est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) est :
- Non, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock ;
- Avertir, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement ;
- Bloquer, vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock.
- Temps de tolérance minimum
-
Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.
Les livraisons se produisant avant cette limite seront signalées ou bloquées.
- Temps de tolérance maximum
-
Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.
Les livraisons se produisant après cette limite seront signalées ou bloquées.
- Divers
-
- Sous-traitance
-
Permet d'indiquer si l'ordre magasin est utilisé dans le cadre de la sous-traitance.
Valeurs autorisées
- Sans objet
-
L'ordre magasin est l'un des suivants :
- sans rapport avec la sous-traitance ;
- basé sur une commande client ou fournisseur en sous-traitance, mais comprend des articles qui sont des composant standard ou des sous-ensembles qui n'ont pas été fabriqués pour l'ordre de sous-traitance. Ces articles sont disponibles pour les ordres de sous-traitance ou d'autres ordres.
- Contient matières fournies par le client
-
L'ordre magasin est issu d'une commande client de sous-traitance que le sous-traitant a créée pour les articles qu'il doit produire et vendre au fabricant. L'ordre magasin est :
- Un ordre d'entrée en stock ou de sortie de stock déclenchant le transfert de sous-ensembles de l'atelier de fabrication sur mesure vers un magasin d'en-cours. (ce qui signifie que le sous-traitant a effectué des opérations pour les articles) ; les sous-ensembles sont sortis du stock du magasin d'en-cours et acheminés vers le centre de réparation suivant.
- Un ordre d'entrée en stock pour des articles transférés de l'atelier de fabrication sur mesure vers le magasin de produits finis.
- un ordre de sortie de stock pour des articles achevés qui sont transférés du magasin (des produits finis) vers celui du fabricant.
- Quand la propriété est Propriété du client, l'article comprend des matières fournies par le client.
- Sous-traitance d'opération/service
-
L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'opération pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :
- un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.
- un ordre de transfert qui achemine les articles reçus du sous-traitant vers le magasin d'en-cours ou le centre de réparation du fabricant. Au centre de réparation, le fabricant se sert des articles achetés au sous-traitant pour la poursuite de son processus de fabrication.
- Sous-traitance d'article
-
L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'articles pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :
-
un ordre de sortie de stock pour une sortie d'achat administrative du magasin administratif. L'origine de l'ordre de sortie de stock est Achat et le sous-traitant est le tiers destinataire.
Le magasin administratif du fabricant est le reflet du magasin général du sous-traitant. La consommation par le sous-traitant de composants ou de sous-ensembles destinés à la fabrication est reflétée dans le magasin administratif du fabricant.
- un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.
-
- Approvisionnement en matières
-
L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance. L'ordre magasin est :
- un ordre de transfert magasin permettant d'acheminer les composants utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours vers le magasin général d'où ces composants seront expédiés au sous-traitant ;
- un ordre de transfert magasin ou un ordre de transfert sur commande client permettant d'acheminer les composants ou les sous-ensembles du fabricant vers le sous-traitant.
- En-cours
-
L'ordre magasin est issu d'un ordre de fabrication qui a été sous-traité. L'ordre magasin est :
- un ordre d'entrée en stock permettant d'acheminer les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du centre de réparation du fabricant vers le magasin d'en-cours du fabricant ;
- un ordre de sortie de stock permettant de sortir les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours du fabricant et de les acheminer vers le centre de réparation qui reflète le centre de réparation du sous-traitant.
Le magasin d'en-cours fait référence à un magasin externe situé sur le site du sous-traitant. C'est un magasin administratif défini dans le système du fabriquant et destiné à refléter le magasin de composants du sous-traitant.
Les valeurs disponibles dans ce champ dépendent des rôles liés à la sous-traitance. Des valeurs sont disponibles pour les rôles suivants :
- Rôle du fabricant
- Rôle du sous-traitant
Afin de définir ces rôles pour une société, cochez la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières ou la case Matières fournies par le client dans l'onglet Concepts (logistique) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Notez que si les deux rôles sont sélectionnés pour une société, le rôle réel est celui qui était assumé lors de la création (ou du lancement de la création) de l'ordre magasin. L'ordre magasin est-il créé par un sous-traitant qui fabrique un produit ou dispense un service pour le fabricant, ou par un fabricant qui sous-traite des services ou des produits au sous-traitant ?
- Date du contrat
-
Date du contrat pour les ordres magasin issus d'ordres liés à un contrat.
- Langue
- Référence
- Informations
-
Saisissez toutes informations dans ce champ.
- Kit d'assemblage
- Classification des coûts globaux
-
classification des coûts globaux
RemarqueCe champ facultatif n'est disponible que si les conditions suivantes sont réunies :
- La fonction Coûts globaux est utilisée ;
- L'ordre est une commande fournisseur ou un transfert magasin.
- Options
-
- Options
-
- Ordre de retour
-
Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre de retour.
La case actuelle est cochée et non accessible si l'une des conditions suivantes est remplie :
- L'origine de l'ordre est Vente (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception.
- L'origine de l'ordre est Achat (manuel) et le type de transaction de stock est Sortie.
La case actuelle est activée si l'origine de l'ordre est Production JSC (manuelle).
- Ordre urgent
-
Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre urgent.
- Ordre de postconsommation
-
Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre de post-consommation.
RemarqueSi la case Supprimer les ordres de postconsommation de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée, les ordres de post-consommation sont supprimés. Par conséquent, vous ne pouvez pas les afficher dans la session courante, sauf s'ils ne sont ni bloqués ni expédiés.
- Ordre ouvert
-
Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre magasin ouvert.
- Transfert direct pour appro. des matières
-
Si cette case est cochée, l'ordre magasin est employé pour transférer un stock demandé en haute priorité.
- Bloqué
-
Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué.
- Mettre en quarantaine
-
Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour stocker les marchandises reçues en stock de quarantaine.
- Quarantaine De
-
Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour sortir des marchandises de quarantaine.
Les articles sont sortis de quarantaine s'ils sont traités et que leur ordre de correction est un :
- Ordre de retour au fournisseur
- Ordre de fabrication
- Transfert de reclassification d'article
- Retourner les marchandises rejetées
-
Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles rejetés.
- Retour stock quarant. à payer au fournisseur
-
Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles en quarantaine. La propriété des articles correspond à la propriété au moment de leur réception.
Pour renvoyer des articles ayant la même propriété qu'au moment de leur réception, cochez la case Payable au fournisseur dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).
- Consignation
-
Si cette case est cochée, cet ordre concerne le stock de consignation.
Valeur par défaut
LN extrait la valeur par défaut, si elle est indiquée, de la case Consigné de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
- Transfert direct pour appro. des matières
-
Si cette case est cochée, l'ordre a été généré dans le cadre de la planification de l'approvisionnement direct en matières.
- Texte
-
- Texte d'en-tête
-
Si cette case est cochée, un texte est créé pour l'en-tête de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.
- Texte de pied de page
-
Si cette case est cochée, un texte est créé pour le pied de page de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre.
- Informations supplémentaires
-
- Champ supplémentaire
-
informations supplémentaires
- Comptabilité générale
-
- Comptabilité générale
-
Code Compte général qui désigne le compte et les dimensions auxquels la transaction doit être imputée.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Compte général
-
Compte général lié au type de dimension.
- Dimensions
-
- Dimension 1-12
-
Dimensions du code Compte général avec lesquelles les valeurs ou plages de valeurs des éléments de correspondance sont mappées.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Code d'accès
-
- Créé(e) par
-
Utilisateur qui a créé la transaction de compte général.
- Date de création
-
Date et heure de création de la transaction.
- Modifié par
-
Utilisateur qui a modifié les détails de transaction du compte général.
- Date de modification
-
Date et heure auxquelles les détails de transaction du compte général sont modifiés.