Solde de la ligne d’ordre (sous-traitance) (tppss6502m000)

Cette session permet d’afficher les transactions qui influent sur le solde de la ligne d’ordre et de suivre le déroulement de l’ordre du budget à la livraison finale.

Remarque

Les ordres livrés au projet sont affichés dans la session Lignes d'ordres livrés (sous-traitance) (tppss6552m000).

Informations sur le champ

Projet

Code d'identification unique du projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut du projet

Statut du projet.

Origine

Indique l'origine de cette transaction spécifique. L'origine d'une transaction est l'objet qui dirige cette transaction.

Pour la sous-traitance, ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

  • Commande fournisseur
  • Commande fournisseur PRP
  • Budget
  • Appel d'offres
Commande fournisseur

Commande les marchandises auprès du tiers.

Demande d'achat

Demande d'achat liée à un besoin de projet.

Livrable planifié

Créé dans la session Livrables de projet (tppdm7100m000).

Commande fournisseur PRP

Généré dans Projet en tant que recommandation à Achat.

Ordre magasin PRP

Généré dans Projet en tant que recommandation à Magasin ou l'inverse.

Budget

Contient des objets de coûts correspondant aux besoins du projet (types de coûts Matières, Equipement ou Sous-traitance).

Ordre magasin

Utilisé dans Magasin pour transférer des marchandises depuis un magasin (projet) vers un magasin (projet) ou un projet.

Ordre magasin (TP/PCS)

Programme d'achat

Dans Achat, vous pouvez avoir des programmes d'achat pour les besoins d'un projet. Au moyen de programmes d'achat, vous pouvez communiquer avec le tiers au sujet des livraisons périodiques ou répétitives.

Appel d'offres

Dans Achat, vous pouvez faire des demandes de devis pour les besoins d'un projet. Les appels d'offres permettent d'obtenir des informations de la part d'un ou de plusieurs tiers potentiels sur la livraison des besoins du projet.

Avis de commande fournisseur

Commande fournisseur attendant encore d'être regroupée et approuvée pour devenir une commande fournisseur.

Proposition commande de sous-traitance
Commande de sous-traitance
Demande de paiement
Proposition de commande d'équipement
Commande d'équipement
Utilisation des équipements
N° de commande

Code d'identification unique de l'ordre planifié.

Numéro de position

Numéro de position de la ligne d'ordre. Comme un ordre peut contenir plusieurs lignes, ce numéro permet d'identifier la ligne à laquelle s'applique la transaction.

Numéro de séquence

Numéro de séquence des détails de la ligne d'ordre.

Ligne de variation

Numéro de la ligne de variation.

Ligne d'appel de livraison

Numéro de la ligne d'appel de livraison.

Sous-traitance

Code d'identification unique de l'article de sous-traitance concerné dans cette transaction

Description

Description ou nom du code.

Type de référence

Type de référence de l'article de sous-traitance. Indique si la sous-traitance est spécifique au projet.

Détermination des coûts par quantité/durée

Indique comment les montants des coûts associés à l'objet de coûts sont calculés dans le budget réel.

Valeurs autorisées

Quantité

Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés selon une mesure quantitative de la productivité.

Durée

Les coûts associés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés, par mesure de productivité basée sur le temps. Par exemple, le sous-traitant peut être payé à l'heure.

Taux uniquement

Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un taux convenu.

Montant uniquement

Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un montant (total fixe).

Remarque

Le champ peut être défini sur Taux uniquement ou Montant uniquement si :

  • La commande de services est définie sur En préparation ou Actif dans la session Implemented Software Components (tccom0100s000).
  • Le champ Approvisionnement par est défini sur Commande de sous-traitance.
Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsqu'elle est utilisée pour une commande d'achat préliminaire PRP planifiée ou lorsque des coûts sont enregistrés en fonction de cette valeur.

Unité de référence

Type d'unité utilisée pour la détermination des coûts.

Valeurs autorisées

Non applicable
Quantité
Heure
Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si la commande de services est réglée sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est activé que si le champ Détermination du coût est défini sur Montant uniquement ou sur Taux uniquement.
  • Ce champ est défini sur Non applicable si le champ Détermination du coût est défini sur Montant du Temps ou Quantité.
  • Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsqu'elle est utilisée pour une commande d'achat préliminaire PRP planifiée ou lorsque des coûts sont enregistrés en fonction de cette valeur.
Quantité

Nombre d'unités pour lesquelles la sous-traitance est commandée.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée

Type de transaction

Le type de transaction indique si la transaction augmente ou diminue le solde du stock.

Acheteur

Code d'identification unique de l'acheteur. L'acheteur est un employé de l'organisation.

Remarque

LN attribue par défaut cette valeur lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).

Nom

Nom de l'employé. L'employé peut être un acheteur ou un planificateur.

Planificateur

Code d'identification du planificateur. Le planificateur est un employé de l'organisation responsable des activités de planification.

Remarque

LN attribue par défaut cette valeur lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).

Solde

Solde du budget du projet courant.

Solde (t) = livré sur projet (t) + réception (t) - besoins (t) (où t est exprimé en jours). Garantit que toutes les transactions sont exprimées à la même date.

Livré sur Projet

Quantité de sous-traitance livrée et disponible pour le projet.

Heure de début

Date et heure auxquelles la prestation du sous-traitant doit commencer

Demande de paiement

Code de la demande de paiement.

Activité

Activité du budget d'activités à laquelle l'objet de coûts appartient.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Elément du budget d'éléments auquel l'objet de coûts appartient

Description

Description ou nom du code.

Avenant

Avenant auquel l'objet de coûts appartient

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Elément de coût auquel l'objet de coûts appartient

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).