Texte de facture par document (tppin1105m000)
Cette session permet de gérer les textes de facture que vous associez à une ligne de facture.
Lors du transfert de la ligne de facture vers le module Facturation, le document reste associé à la ligne et les champs du document de facture sont renseignés par LN.
Informations sur le champ
- Document
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Code d’identification du document.
- Transféré vers l'application Facturation (CI)
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Si cette case est cochée, vous avez transféré vers le module Facturation la ligne de coûts à laquelle le document est associé.
- Document de facture
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LN affiche le code de la société financière à facturer. Il s'agit généralement de la société associée au projet.
- Type de transaction
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LN affiche le type de procédure relatif à la transaction. Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
- Document de facture
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LN attribue un numéro de séquence à la facture. Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
- Texte facture
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Si cette case est cochée, un texte est disponible.