Règlement, remboursement/annulation d'affacturage de factures spécifiques (tfcmg6100m000)

Cette session permet d'ajuster la sélection des documents à régler ou à rembourser qui résulte des critères de sélection saisis dans la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000).

Si vous cliquez sur Traiter tous les tiers payeurs, LN exécute les actions suivantes :

  • Pour les documents à régler, LN saisit les imputations permettant d'annuler les écritures sur le compte Compte transfert dette.
  • Pour les documents rouverts, LN crée un document de correction et lie celui-ci aux écritures en cours. Les écritures permettant d'annuler les écritures sur le compte Compte transfert dette sont également créées.
  • Pour les documents à rembourser, LN génère un avoir au bénéfice de la société d'affacturage et une note de débit au bénéfice du tiers payeur d'origine.

Informations sur le champ

Société d'affacturage

Société d'affacturage pour laquelle vous avez sélectionné les documents à régler ou à rembourser.

Formule

Société d'affacturage pour laquelle vous avez sélectionné les documents à régler ou à rembourser.

Tiers payeur d'origine

Si vous avez sélectionné les documents d'un tiers unique, il s'agit du tiers payeur d'origine des documents.

Si vous avez sélectionné les documents de plusieurs tiers, ce champ est vide.

N° de lot

Lot des écritures créées dans la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000).

Document

Journal.

N° de document

Numéro du document.

Type de document

Type de règlement client, par exemple une Facture client, un avoir ou une Avance client.

Devise

Devise de facturation.

Montant affacturé

Montant affacturé, exprimé en devise de facturation.

Commission d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise de facturation.

Montant réglé

Si la devise a été réglée partiellement, il s'agit du montant déjà réglé, exprimé en devise de facturation.

Montant à régler

Montant à régler, exprimé en devise de facturation. Le montant par défaut est le montant reçu moins le montant réglé.

Sélectionné

Pour sélectionner un document en vue de son traitement, cochez cette case.

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les documents, et sur Désélectionner tout pour effacer la sélection.

Rembourser le montant

Montant à rembourser, exprimé en devise de facturation.

Le montant à rembourser par défaut est :

Montant remboursé = montant reçu (montant réglé + commission d'affacturage réglée).

Montant d'annulation d'affacturage

Montant qui n'a pas été payé par la société d'affacturage, ce qui nécessite la réouverture du document en devise de facturation.

Montant désaffacturé = Montant affacturé – montant réglé – montant remboursé.

Date de facture

Date du document

Commission d'affact. réglée

Montant de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation.

Montant réglé

Montant reçu de la société d'affacturage pour cette facture, exprimé en devise de facturation.

Garantie

Si cette case est cochée, l'affacturage de cette facture est avec garantie.

Escompte

Montant d'escompte de la facture.

Maj.

Montant de la majoration pour retard de paiement de la facture.