Sélectionner règlements clients (tfcmg2507m100)
Cette session permet de sélectionner une ou plusieurs factures (ou échéanciers de factures) et de modifier leurs montants si nécessaire.
Informations sur le champ
- Montant restant
-
Montant qui reste à affecter.
- Description
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Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.
- Factures non réglées
-
- Lien
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Si cette case est cochée, le document est sélectionné.
- Type sélection
-
Affiche le type de sélection.
Valeur par défaut
Automatique
- Société
-
Société de la facture client.
- Tiers
- Solde en devise de facturation
-
Montant de la facture restant à régler.
- Montant
-
Montant que vous souhaitez affecter.
RemarqueCette valeur est définie par défaut dans le champ Montant restant de la session Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000).
- Document
-
Journal du document.
- Document
-
Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.
- Ligne
-
Numéro de ligne du document de facture.
- Numéro de programme
-
Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.
Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.
- Facture externe
-
Numéro de facture de TVA externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.
RemarqueCe champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
- Date de document
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Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes.
- Date d'échéance
-
date d'échéance
- Montant facturé
-
Montant total de la facture.
- Montant à affecter
-
Montant exprimé en devise de facturation.
- Montant à affecter en devise société
-
Montant exprimé en devise société.
- Montant d'escompte
-
Montant d'escompte de la facture.
Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).
- Escompte règlt en devise société
-
Montant de l'escompte exprimé en devise société.
- Date d'escompte
-
Date d'escompte de la facture.
- Majoration pour retard de règlement
-
Montant de la majoration pour retard de paiement.
- Major. retard règlement en devise société
-
Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.
- Date maj. pr retard règl.
-
Date de la majoration pour retard de paiement.
- Différence de règlement en devise de facturation
-
Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
- Ecart règlt en devise société
-
Différence de règlement exprimée en devise société.
- Montant commission d'affacturage
-
Montant de la commission d’affacturage.
La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.
- Commission affacturage en devise société
-
Commission d'affacturage exprimée en devise société.
- Motif trésor.
-
Motif trésorerie de l'écriture.
- Référence d'écriture
- Code Litige
-
Code du litige.
- Douteux
-
Si cette case est cochée, la facture est douteuse.
- Détail de l'expédition
-
- Code Expédition
-
Expédition à laquelle la facture est associée.
- Société logistique
-
Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée.
- Commande
-
Commande client à laquelle la facture est associée.
- Position
-
Ligne de commande client à laquelle la facture est associée.
- N° séquence
-
La ligne de commande client consistant en plusieurs entrées, il s'agit ici du numéro de séquence auquel la facture est associée.
- Origine cmde
-
Type de marchandise ou de service pour lequel la facture a été créée.
- Détails de l'article
-
- Projet
-
Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.
- Article
-
Article auquel la facture est associée.
- Quantité livrée
-
Quantité à laquelle la facture est associée.
- Unité(s)
-
Unité dans laquelle la quantité est exprimée
- Commande client
-
Numéro de commande du client.
- Position de commande client
-
Numéro de ligne de la commande client.
- Séquence de commande client
-
Numéro de séquence de la commande du client.