Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)
Cette session permet d’associer des avances et des règlements non affectés aux factures fournisseurs.
Lorsque vous attribuez une avance fournisseur ou un règlement fournisseur non affecté à une ligne d'échéancier de règlement, les opérations suivantes sont exécutées :
- Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la ligne de l'échéancier ou ne sont pas calculées, la différence de change non réalisée pour la ligne de l'échéancier est contrepassée et la différence de change réalisée est calculée et imputée. S'il s'agit d'une affectation de règlement fournisseur partiel pour la ligne de l'échéancier, le montant est traité de façon proportionnelle pour la ligne de l'échéancier spécifique.
- Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la facture, la différence de change non réalisée est contrepassée au niveau de la facture et la différence de change réalisée est imputée au niveau de la facture.
Vous pouvez également affecter une avance ou un règlement fournisseur non affecté à d’autres avances et règlements fournisseurs non affectés si la même devise et le même taux sont employés dans les documents.
Pour affecter des avances fournisseurs, cliquez sur Nouveau. Dans le champ Type affectation, sélectionnez Frais. Vous pouvez ensuite saisir les détails dans la session Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000). Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs.
Pour lancer cette session, sélectionnez Règlement fourn. non affecté dans le champ Document de la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).
Autorisations de règlement
Si la facture fournisseur sélectionnée n’est pas approuvée pour règlement, LN affiche un avertissement.
Informations sur le champ
- Montant restant incluant retenue fiscale
-
Solde restant qui inclut la retenue à la source.
-
Devise dans laquelle est exprimé le montant restant qui inclut la retenue à la source.
- Détail facture(s)
-
- Tiers
-
Le code du tiers facturant.
- Société
-
Société à laquelle les factures fournisseurs sont liées.
- Document
-
Numéro de document associé au type de transaction. Ce numéro permet d'identifier la facture fournisseur.
- Référence bancaire
- Document facture
-
Journal de la facture fournisseur.
- Solde (devise fact.)
-
Solde du montant de la facture exprimé dans la devise de facturation.
- Type affectation
-
Indique le type d'affectation lié à une facture.
Valeurs autorisées
- Automatique
-
Selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, le montant total de la facture est compensé en fonction du règlement, ou le règlement est entièrement compensé en fonction de la facture.
- Non
-
L'avance client n'est pas affectée à la facture.
- Manuel
-
Le montant du règlement est en partie affecté à la facture. Vous pouvez saisir le montant affecté ainsi que la remise, les majorations pour retard de règlement et les éventuelles différences de montants de règlement.
- Ecarts de trésorerie
-
La facture est soldée par un règlement client
- Frais
-
Une avance fournisseur est réglée via une dépense d'un employé.
RemarqueVous pouvez définir cette valeur comme Frais uniquement si vous avez créé une donnée dans cette session à l'aide de l'option Nouveau.
- Affecter
-
Si cette case est cochée, le montant de la facture est sélectionné pour affectation.
- Ligne
-
Numéro de ligne de la facture fournisseur.
- N° ligne d'échéancier
-
Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.
Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.
- Date de document
-
Date de création de la facture.
- Date d'échéance
-
Date d'échéance de la facture.
- N° de facture fournisseur
-
Numéro que votre fournisseur utilise pour identifier la facture.
- Montant facturé
-
Montant total de la facture.
- Devise
-
Devise utilisée dans la facture fournisseur.
- Montant en devise banque
-
- Montant à affecter
-
Montant exprimé en devise banque qui doit être affecté à la facture.
- Pays TVA
-
Code du pays TVA.
- Montant TVA en devise de règlement
-
Montant de TVA sur une facture, exprimé en devise de règlement.
- Montant en dev. facturation
-
- Montant à affecter en devise société
-
Montant à affecter à la facture dans la devise société.
- Montant d'escompte
-
Montant de la remise accordée sur la facture.
Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).
- Escompte règlt en devise société
-
Montant de remise exprimé en devise société.
- Date d'escompte
-
Date à laquelle la remise est appliquée sur la facture.
- Majoration pour retard de règlement
-
Montant de la majoration pour retard de paiement.
- Major. retard règlement en devise société
-
Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.
- Date retard de règlement
-
Date après laquelle la majoration pour retard de paiement est calculée.
- Diff. de règlement
-
Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
- Ecart règlt en devise société
-
Différence de règlement exprimée en devise société.
- Montant restant
-
Montant restant de l'avance/du règlement non affecté pouvant être affecté aux factures.
- Devise
-
Devise dans laquelle le montant restant de l'avance/du règlement non affecté est exprimé.
- Motif trésor.
-
- Référence d'écriture
-
Texte de la référence.
- Bloqué
-
Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée.
- Retenue fiscale applicable
-
Si cette case est cochée, la retenue à la source s’applique à la facture.
- Montant brut
-
Montant total qui inclut les montants de facture et de retenue à la source.
Le montant brut est égal au montant de la facture lorsque le montant de la retenue à la source est autorisé sur les avances fournisseurs.
La retenue à la source sur les avances fournisseurs est autorisée uniquement lorsque la case Retenue fiscale sur avances fournisseurs est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
- Retenue de l'impôt à la source
-
Montant de la retenue d'impôt à la source.
- Retenue des charges sociales à la source
-
Montant de la retenue des charges sociales à la source.
- Frais de la société en charges sociales
-
Montant des charges sociales (dépense).