Données d'imputation des ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000)
Cette session permet de répertorier les données d'imputation des ordres de virement permanents/règlements isolés. Vous pouvez gérer les données affichées ici dans la session de détails Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000).
Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher les données d'imputation de l'enregistrement sélectionné.
Informations sur le champ
- Type règlt fourn.
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Sélectionnez le type de règlement.
- Lot de règlements
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Sélectionnez le lot de règlements dans la session Propositions de règlement (tfcmg1509m000).
- Société
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Sélectionnez la société dans la session Sociétés financières par société groupe (tfgld0104m000).
- Tiers
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Sélectionnez le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4522m000).
- Ordre
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Numéro d'ordre de l'ordre de virement permanent ou du règlement isolé.
- Total TVA
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Montant de la TVA à payer sur une écriture.
Le montant de la TVA est calculé au moyen du pourcentage défini pour la combinaison de codes TVA par pays.
- Code d'enregistrement
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Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.
- N° identification
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Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.
- Nom légal
-
Nom légal associé au code d'enregistrement.
- N° identification
-
Numéro d'identification du tiers.
- Nom légal
-
Nom légal associé au tiers.
- N° de séquence
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Saisissez le numéro de séquence de l'ordre de virement permanent associé à un règlement multiple.
- Montant restant
-
Montant restant qui doit être imputé à un compte général.
Montant restant = Montant total à imputer - Montant imputé.
- Montant restant
-
Ce champ indique la nature du montant.
- Montant en devise société
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Devise employée pour effectuer des règlements par ordre de virement permanent et des règlements isolés.
- N° de ligne
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Le numéro de ligne s'affiche ici.
- Compte général
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Numéro de compte général employé pour imputer les règlements fournisseurs.
- Montant net
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Le montant à régler est :
- Pour les ordres de virement permanents : le montant dû.
- Divers : pas de valeur par défaut.
- Débit/crédit
-
Ce champ indique la nature du montant.
- Montant en devise société
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Montant de l'ordre de virement permanent et du règlement isolé exprimé en devise société.