Factures mensuelles (tfacr4501m000)
Cette fonctionnalité est spécifique du Japon.
Cette session permet d'afficher et de gérer des factures mensuelles.
Lors de l'impression de la facture mensuelle, un aperçu des montants de TVA est imprimé pour un code TVA dans le rapport. De même, lorsque la case Types d'enregistrements multiples est cochée dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), la facture mensuelle est générée ou imprimée pour un enregistrement.
Dans le menu Trier par pour trier les factures mensuelles en fonction de plusieurs critères.
, vous pouvez pointer surPour afficher et gérer les détails d'une facture mensuelle, cliquez deux fois sur une ligne dans la session de vue générale. La session de détails Factures mensuelles (tfacr4501m000) est lancée. Vous pouvez saisir ou modifier les détails de la facture mensuelle si aucune facture n'y est liée et si son statut est Généré.
Pour créer une facture mensuelle, cliquez sur Factures mensuelles (tfacr4501m000).
. Vous pouvez saisir les détails dans la session de détailsPour afficher les factures ou pour sélectionner des factures pour une facture mensuelle nouvellement créée, sélectionnez-la, et dans le menu approprié, cliquez sur En-cours lié à MBI (tfacr4502m000) est lancée.
. La sessionPour supprimer une facture mensuelle, sélectionnez-la, et dans le menu Imprimé ou Supprimé.
, cliquez sur . Le statut de la facture mensuelle doit êtrePour attribuer le statut Supprimé à une facture mensuelle, dans le menu approprié, cliquez sur . Le statut de la facture mensuelle doit être Généré. Vous pouvez utiliser cette commande pour les factures mensuelles que vous ne voulez pas traiter.
Informations sur le champ
- N° facture mensuelle
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Numéro de document de la facture mensuelle.
- Tiers facturé
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Tiers facturé pour lequel vous avez généré la facture mensuelle.
- Date de relevé
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La facture mensuelle contient des en-cours dont la date de document est équivalente ou antérieure à cette date.
- Devise de facturation
-
Devise de facturation utilisée pour la facture mensuelle.
- Montant du relevé
-
Montant impayé actuel.
LN calcule le montant du relevé de la façon suivante :
montant du relevé = montant facturé dans la période en cours - (montant reçu + différences de règlement imputées + montant de contrepassation et d'escompte + montant réglé avec la facture fournisseur)
- Facturé ds pér. en crs
-
Montant facturé total de la période en cours.
LN calcule ce montant de la façon suivante :
montant du relevé = somme des montants factures impayées - somme des corrections ventes
- Statut
-
Statut de la facture mensuelle.
- Généré
-
Vous avez généré ou créé manuellement la facture mensuelle dans la session Factures mensuelles (tfacr4501m000). Vous pouvez saisir ou modifier les détails de la facture mensuelle si aucune facture n'y est liée. Vous pouvez ajouter des factures à la facture mensuelle ou en supprimer.
- Confirmé
-
Vous avez confirmé la facture mensuelle dans la session Factures mensuelles (tfacr4501m000). Vous ne pouvez pas ajouter des factures à la facture mensuelle ni en supprimer. Vous pouvez imprimer une facture finale à envoyer à vos clients. Si besoin, vous pouvez contrepasser la confirmation et modifier le statut en Généré.
- Imprimé
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Vous avez imprimé une facture finale dans le cadre de la session Impression des factures mensuelles (tfacr4401m000). Vous ne pouvez pas modifier le statut ni modifier la facture mensuelle. Si nécessaire, vous pouvez réimprimer la facture finale. Dans la session Suppression des factures client totalement réglées (tfacr2260m000), vous pouvez supprimer les factures liées à la facture mensuelle. Dans la session Suppression des factures mensuelles (tfacr2261m000), vous pouvez désactiver la facture mensuelle.
- Supprimé
-
Vous avez utilisé la commande Factures mensuelles (tfacr4501m000). LN a désactivé les factures qui étaient liées à la facture mensuelle. Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour supprimer la facture mensuelle.
dans la session - Sans objet
-
La facture mensuelle n'a aucun de ces statuts.
- Méthode de clôture
-
Méthode de clôture de la facture mensuelle.
- Numéro MBI précédent
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Numéro de la facture mensuelle précédente générée pour le tiers.
- Date document De
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Premier jour de la période pour laquelle la facture mensuelle a été générée.
- Date document A
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Dernier jour de la période pour laquelle la facture mensuelle a été générée.
- Solde d'ouverture
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Montant à payer impayé pour le tiers facturé dans la devise de facturation au premier jour de la période couverte par la facture mensuelle.
Le solde d'ouverture est égal au solde de clôture de la facture mensuelle précédente dans la devise de facturation du tiers.
- Montant réglé
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Montant total reçu du tiers au cours de la période, y compris les avances clients et les règlements clients non affectés.
- Différence de règlement imputé
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Montant total des différences de règlement imputées sur des règlements par le tiers au cours de la période.
- Montant de contrepassation et d'escompte
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Somme des avoirs, remises et majorations pour retard de paiement concernant le tiers, générée au cours de la période.
- Régler avec facture fournisseur
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Montant des factures clients compensées par des factures fournisseurs provenant du même tiers.
Si le client est également votre fournisseur, les factures clients peuvent être réglées avec les factures fournisseurs.
- Solde de clôture
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Montant à payer impayé pour le tiers facturé dans la devise de facturation au dernier jour de la période couverte par la facture mensuelle.
- Montant de TVA
-
Somme des montants de TVA des factures impayées et des avoirs inclus dans la facture mensuelle.
Les montants de TVA Reporté ne sont pas pris en compte.