Détail des règlements client (tfacr2538m000)
Cette session permet d'afficher la liste des détails des règlements des tiers sélectionnés.
Cette session affiche les détails suivants :
- Type de règlement
- N° doc. règlement client
- N° doc. règlement fourn.
Informations sur le champ
- Tiers
- Nom
-
Nom du tiers.
- Contact
-
Votre contact dans l'entreprise du tiers.
-
Numéro de téléphone du contact.
- Type de document
-
Type de document, qui identifie le type de facture.
LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document.
- Facture client
-
Le document est une facture client créée dans la session Factures clients (tfacr1110s000)
- Règlement standard
-
Le document est un règlement client émanant d’un tiers, créé au cours de la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).
- Facture fournisseur
-
Le document est une facture fournisseur.
- Correction
-
Le document est la correction d'une facture.
- Différence de change
-
Le document est une écriture sur les différences de change.
- Différence de règlement
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Le document est une écriture sur les différences règlements.
- Règlement émis
-
Le document est un règlement émis (client).
- Avance client
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Le document est un règlement reçu avant que la facture n'ait été envoyée.
- Règlement non affecté
-
Le document est un règlement client non affecté.
- Avance émise
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Le document est un règlement reçu avant même qu'un règlement émis (client) ne soit créé.
- Règlement émis non affecté
-
Le document est un règlement émis (client) qui ne peut pas encore être affecté à une facture.
- Affectation
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Le document est une avance client ou un règlement non affecté qui est attribué à une facture via la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000).
- Facture externe
-
Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.
RemarqueCe champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
- N° document règlt (clt)
-
Journal, qui permet d'identifier en partie le règlement client.
- N° de document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie le règlement client.
- N° de ligne
-
Numéro de ligne qui permet d'identifier une écriture dans un document.
- N° règlt fourn. tiers
-
Numéro de document du tiers.
- Date de document
-
Date d'enregistrement du règlement client. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.
- Devise
-
Devise de facturation.
- Montant reçu
-
Montant du règlement reçu.
- Montant de solde
-
Montant du solde de la facture.
- Montant affecté
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Montant du règlement facturé.
- En-cours fournisseur / Appliqué au document
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Journal des factures associé au règlement.
- Document
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Numéro de document de la facture associée au règlement.
- N° de ligne
-
Numéro de ligne qui permet d'identifier une écriture dans un document.
- Numéro de programme
-
Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.
Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.
- Code Avis de versement
-
Code Avis de versement.
- Référence d'écriture
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Référence de la facture.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte existe.