Corrections des factures clients (tfacr2110s000)
Cette session permet de gérer les corrections des factures clients.
Vous devez corriger les factures clients lorsque vous les modifiez après l'imputation du lot.
Entrez les corrections dans cette session ; elles sont imputées dans le compte général.
Exemple
L'exemple suivant illustre l'imputation des corrections des factures clients.
FACT 93000001 montant 1200 remplacé par 1300. Les données suivantes sont enregistrées dans le fichier des pièces à traiter :
Facture | Montant de la facture | Montant impayé |
FACT 93000001 | 1200,00 | 1300,00 |
FACT 93000001 correction | 100,00 |
Une ligne supplémentaire, relative au montant de la correction, est ajoutée à la facture.
Informations sur le champ
- Document
-
Journal, qui permet d’identifier en partie la facture. Le journal et le numéro de document sont utilisés pour sélectionner une facture client ou un avoir existant.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Le numéro de document est utilisé avec un journal pour sélectionner une facture client ou un avoir existant.
- Référence bancaire
-
Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.
- Tiers facturé
-
Tiers facturé enregistré comme destinataire de cette facture.
- Lien à facture mensuelle
-
Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.
Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut.
- Tiers payeur d'origine
-
Si la facture client est affacturée, il s'agit du tiers payeur associé au tiers facturé de la commande.
Vous ne pouvez pas corriger les factures clients ou les avoirs affacturés.
- Tiers payeur
-
Tiers payeur associé au tiers facturé.
- Tiers payeur
-
Description ou nom du code.
- Type de vente
-
Type de vente associé à la commande client.
- Facture externe
-
Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.
RemarqueCe champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
- Montant TVA en devise de règlement
-
Devise de facturation dans laquelle sont exprimés le montant facturé total et le montant de TVA total.
- Montant
-
Ancien montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Ce montant est défini dans la session Factures clients (tfacr1110s000).
- Montant en devise société
-
Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- En
-
Ancien montant facturé exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Pays/code TVA
-
Pays TVA associé à la facture sélectionnée dans le champ Pays TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000).
Le pays de TVA permet d'utiliser le calcul de la TVA associé à un pays particulier pour une société située dans un autre pays.
- Code TVA
-
Code TVA défini pour la facture sélectionnée dans la session Factures clients (tfacr1110s000).
Si ce champ est vide, aucune TVA n’est calculée sur la facture, ou la TVA est calculée par ligne d’écriture. Ceci est ensuite spécifié dans le champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000).
- Tiers facturé
-
Code du tiers facturé associé à la facture sélectionnée.
Valeur par défaut
La valeur par défaut est le code de l'ancien tiers facturé.
Vous ne pouvez pas modifier ce code :
- s'il s'agit d'un avoir,
- s’il existe des lignes supplémentaires dans les pièces à traiter pour la facture sélectionnée (corrections, règlements, etc.).
Dans ces cas, le code du nouveau tiers correspond toujours à celui de l'ancien tiers.
- Tiers payeur
-
Nouveau tiers payeur remplaçant l'ancien.
- Tiers payeur
-
# Description ou nom du code.
- Pays/code TVA
-
Permet de saisir le code du pays de TVA applicable aux nouvelles données de facturation.
En l’associant à un code TVA, vous pouvez calculer la TVA sur le nouveau montant facturé corrigé.
- Pays/code TVA
-
Vous pouvez saisir le nouveau code TVA qui doit remplacer l'ancien. Ce code permet de calculer la TVA du montant facturé corrigé.
Valeurs autorisées
Ce code TVA doit être associé au pays de TVA sélectionné dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).
RemarqueSi la TVA sur cette facture est calculée au niveau de l'en-tête, vous pouvez saisir un code TVA. Le niveau est défini dans la session Factures clients (tfacr1110s000).
Si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100), les données d'enregistrement de TVA doivent être définies pour la facture client d'origine dans la session Enregistrements de TVA par document (tfgen1100m000).
- Doc. de correction
-
Journal dans lequel la correction est imputée.
LN affiche le journal que vous avez sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000).
- Document de correction
-
Permet de saisir le numéro de document associé à la facture. La correction de la facture est imputée à ce numéro.
Valeur par défaut
Par défaut, LN affiche le premier numéro de document disponible.