Lignes de facture (tfacp5510m000)
Cette session permet de définir les lignes de facture pour une facture importée à l'aide d'un périphérique externe tel qu'un outil de numérisation des factures.
Vous ne pouvez accéder à cette session que si la facture n'est pas créée manuellement.
Informations sur le champ
- Sté financière
-
Code de la société financière dans laquelle la facture fournisseur est générée.
- Journal
-
Journal de la facture.
- Document
-
Numéro de facture du document pour lequel les lignes doivent être ajoutées.
- N° de ligne
-
N° de séquence de la ligne de facture.
RemarquePar défaut, les factures sont enregistrées sur le numéro de ligne zéro.
- Ligne de détail de facture
-
N° de séquence réel de la ligne de facture.
- Type ligne de facture
-
Indique le type de ligne de la facture.
Valeurs autorisées
- Commande
-
Les lignes de facture sont associées aux commandes. Ces lignes peuvent être rapprochées des lignes de commande, des réceptions, des consommations et des coûts globaux.
- Coûts
-
La ligne de facture est associée à une facture d'achat direct.
- Coûts globaux
-
La ligne de facture concerne les coûts globaux.
- Tiers
-
Tiers facturant par lequel la facture est envoyée.
- Description
-
Description d'origine des lignes de facture numérisées ou importées.
RemarqueSi la ligne de facture est créée manuellement, LN vous permet de spécifier la valeur de ce champ.
- Article
-
Code de l'article.
RemarqueCette valeur est déterminée à l'aide d'un périphérique de numérisation externe et n'est utilisée que pour les lignes de facture associées à l'ordre.
- Description de l'article
-
Description de l'article.
- Quantité facturée
-
Quantité de marchandises facturées.
- Quantité en unité de stock
-
Unité dans laquelle la quantité facturée est exprimée.
- Type coût global
-
Catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur, comprenant notamment le transport, la gestion, et l'assurance.
Remarque- Ce champ est renseigné lors de l'importation des factures fournisseurs.
- Les lignes de facture sont rapprochées des lignes de coût global ayant le même Type de coût global.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Prix unitaire
-
Prix unitaire de la ligne de facture.
- Devise
-
Devise dans laquelle le prix unitaire de la ligne de facture est exprimé.
- Unité de prix
-
Prix unitaire de la quantité facturée.
- Montant total
-
Montant total de la facture numérisée.
Cette valeur est calculée à l'aide de la formule quantité * prix unitaire.
- Montant d'escompte
-
Montant total de remise applicable à la ligne de facture.
Cette valeur inclut la remise sur commande (pourcentage sur la ligne de facture) et les remises de ligne de facture totale.
- Montant net ligne
-
Montant net de la ligne de facture.
- Devise
-
Devise dans laquelle le montant net de la ligne est exprimé.
- Ecritures saisies
-
Montant de l'écriture saisi pour la ligne de facture.
- Montant de TVA
-
Montant de TVA de la ligne de facture, exprimé en devise de facturation.
- Ligne facture TTC
-
Montant total de la ligne de facture incluant le montant de TVA.
- Code TVA
-
Code utilisé pour calculer la TVA applicable pour la ligne de facture.
RemarqueCette valeur est extraite par défaut des détails de la TVA lorsque les factures sont numérisées et qu'un seul code TVA est applicable pour la ligne de facture.
Pour les factures manuelles, LN utilise les codes Groupe de taxes, les codes TVA agrégés et les codes de retenue à la source.
- Sté logistique
-
Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur ou le bon de livraison est créé.
- Commande
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Numéro de commande fournisseur associée à la facture.
RemarquePar défaut, cet ordre est utilisé pour le rapprochement avec les lignes de facture.
- Bon de livraison
-
Numéro du bon de livraison de la ligne de facture.
- Rapproché
-
Si cette case est cochée, la ligne de facture est rapprochée avec la commande si le rapprochement est réalisé au niveau de la ligne de la facture ou si le rapprochement est réalisé au niveau de l'en-tête de la facture et que la facture est entièrement mise en correspondance.
RemarqueCette valeur est définie sur Sans objet si le Type ligne de facture est Coûts.
- Erreurs/avertissements
-
Indique si la ligne de facture est correctement enregistrée.
Valeurs autorisées
- Non
-
Les erreurs/avertissements ne sont pas journalisés pour la facture.
- Avertissements
-
Les avertissements sont enregistrés pour la facture dans la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000).
- Erreurs
-
Les erreurs et les avertissements sont enregistrés pour la facture dans la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000).
- Texte
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Si cette case est cochée, un texte associé à la facture est présent.
- Pays/code TVA
-
Code du pays TVA dans lequel la TVA doit être réglée pour la ligne de facture.
- TVA reportée
-
Montant de TVA reportée de la facture.