Cession d'une immobilisation
Le rejet ou la cession d'une immobilisation s'effectue à l'aide de trois modules :
- Comptabilité clients
- Immobilisations
- Facturation
Pour céder une immobilisation dans le module Comptabilité clients, utilisez les sessions suivantes :
Factures clients (tfacr1110s000)
Indiquez la quantité et le numéro de l'immobilisation sur l'onglet Divers. Sélectionnez le compte général crédit avec intégration de cession d'immobilisation.Numéros de traitement de la finalisation (tfgld1519m000)
Finalisez le lot avec écriture de facture client ; le statut de l'immobilisation prend la valeur Cédé dans le module Immobilisations.
Pour céder une immobilisation dans Facturation, utilisez les sessions suivantes :
Factures clients manuelles (cisli2520m000)
Spécifiez les détails d'en-tête et, dans le menu approprié, sélectionnez . La session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) s'ouvre.Lignes facture client manuelle (cisli2125m000)
Cochez la case Cession de l'immobilisation et indiquez les valeurs des champs Compte général, Numéro d'immobilisation et Complément du n° d'immobilisation. Enregistrez les détails, et dans le menu approprié, cliquez sur .Factures clients manuelles (cisli2520m000)
Pour finaliser le lot et imputer les écritures de cession, dans le menu approprié, sélectionnez . Examinez les états générés.