Approbation des factures de règlement
Pour approuver des factures pour règlement, vous devez connaître le code Approbatr affecté.
Pour approuver une facture fournisseur en vue de son règlement :
- Lancez la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000).
- Utilisez les boutons de groupe ou l'option Rechercher pour afficher les factures associées au code Approbatr affecté.
- Dans le menu , sélectionnez un ordre de tri approprié. Vous pouvez afficher la liste des factures par date de document ou par tiers.
- Dans le menu approprié, sélectionnez les factures à afficher. Vous avez trois possibilités d'affichage : , ou .
- Sélectionnez la facture puis, dans le champ Approuvé pour règlement, choisissez Oui.
Si vous enregistrez les données et que vous avez choisi d'afficher les
, la facture disparaît de la liste.Annulation d'approbation des factures
Pour pouvoir apporter des corrections à une facture, vous devez tout d'abord annuler son approbation.
Dans le menu approprié de la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000), plusieurs commandes permettent d'annuler l'approbation des factures. Dans le sous-menu, vous devez choisir d'annuler l'approbation des ou des .
Si vous annulez l'approbation du règlement, LN attribue la valeur Non à l'indicateur Approuvé pour règlement.
Après avoir apporté la correction, vous devez de nouveau approuver la facture et l'autoriser pour règlement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections des factures fournisseurs.
Les commandes Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000) permettent uniquement d'attribuer à l'indicateur Facture approuvée la valeur Non.
de la sessionPour annuler l'approbation d'une facture, vous devez afficher la facture approuvée dans la session de détails Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000) puis, dans le menu approprié, cliquer sur . LN contrepasse les écritures de différences de prix et de coûts supplémentaires.