Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100)

Cette session permet d'afficher et de transférer les lignes de paiement échelonné du fournisseur prêtes à être transférées vers Comptabilité fournisseurs pour une ligne de commande fournisseur. Vous pouvez aussi arrêter le transfert des lignes de paiement échelonné transférés dans cette session.

Lorsque vous double-cliquez sur une ligne de paiement échelonné, cela lance la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Remarque

Lorsqu'une ligne de paiement échelonné est transférée, vous ne pouvez plus modifier manuellement la ligne.

Les taux des commandes fournisseurs sont utilisés lorsque les opérations de paiement échelonné planifiées sont écrites. Les taux des paiement échelonné sont utilisés pour les opérations de paiement échelonné lancées.

Informations sur le champ

Objet de gestion

Numéro de la commande fournisseur auquel les lignes de paiement échelonné sont liées.

Référence de l'objet de gestion

Numéro de la ligne de commande fournisseur auquel les lignes de paiement échelonné sont liées.

Tiers

tiers

Article

article

Montant ligne de commande

Montant net de la ligne de commande de la ligne de commande fournisseur.

devise

Ligne

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

Description

La description attribuée à la ligne de paiement échelonné.

Pourcentage

Pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.

Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée à la même ligne de commande fournisseur, le pourcentage par défaut est le suivant :

100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné
Montant

Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné.

Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est calculé automatiquement dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante :


               Montant ligne de commande - montant total des autres lignes de paiement à l'étape
Date d'exigibilité

La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur.

Statut

Le statut de la ligne de paiement échelonné.

Valeurs autorisées

Sans objet

Le statut de la ligne de paiement échelonné est lié à une réponse d'appel d'offres.

Vous pouvez copier la ligne de paiement échelonné vers une ligne de commande fournisseur (lors de la conversion), ou vous pouvez la supprimer.

Planifié

La ligne de paiement échelonné est créée ou son lancement est annulé.

Il vous est encore possible d'actualiser, annuler ou supprimer la ligne de paiement échelonné.

Lancé

La ligne de paiement échelonné est transférée vers Comptabilité fournisseurs, que vous pouvez exécuter dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).

Facturé

La ligne de paiement échelonné est rapprochée et approuvée dans Comptabilité fournisseurs, que vous pouvez exécuter dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Traité

La ligne de paiement échelonné est traitée dans la session Traitement des commandes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Annulé

La ligne de paiement échelonné est annulée. Vous pouvez uniquement annuler les lignes Planifié.

Si une ligne de paiement échelonné est annulée, les points suivants s'appliquent :

  • Le montant total des paiements échelonnés peut différer du montant net de la ligne de commande.
  • Les transactions financières sont contrepassées.
  • La ligne de commande fournisseur est de nouveau non approuvée, si cela est possible.
Date de déblocage

Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée.

Remarque

Vous pouvez valider les lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).

Dernier déblocage par

L'utilisateur ayant transféré la ligne de paiement échelonné.

Remarque

Vous pouvez valider les lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).

Texte

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de paiement échelonné.

Statut de la facturation

Le statut de la ligne de paiement échelonné dans Finances qui peut être Ouvert, Rapproché ou Tous acceptés.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Accord de règlement

accord de règlement

Type de taux de change

type de taux de change

Date du taux

Date utilisée pour déterminer le taux (de change).

Taux/facteur de conversion

taux d'achat

Facteur de conversion

facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.

Date de création

Date de création de la ligne de paiement échelonné.

Créé(e) par

L'utilisateur ayant créé la ligne de paiement échelonné.

Date de modification

Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été modifiée pour la dernière fois.

Modifié par

L'utilisateur ayant modifié en dernier la ligne des paiement échelonné.

Facture

société financière

type de transaction

document

Montant de la facture

Montant facturé, qui est extrait de la base de données Comptabilité fournisseurs.

Le montant facturé est toujours égal au montant spécifié dans le champ Montant.