Purchase Schedules - Receipt Overview (tdpur3518m000)

Cette session permet d'afficher les réceptions faites pour une combinaison de Programme, Type de programme, Ligne et N° séq..

Elle permet d’afficher les réceptions de programme pour plusieurs articles.

Dans le menu approprié, sélectionnez :

  • Traitement des programmes d'achat, pour lancer la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
  • Suppression des programmes d'achat, pour lancer la session Suppression des programmes d'achat (tdpur3224m000).

Cette session est accessible depuis les sessions suivantes :

  • Programmes d'achat (tdpur3110m000)
  • Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000)

Il est possible d'imprimer des états de réceptions de programme dans la session Impression des réceptions (tdpur3418m000).

Informations sur le champ

Programme

Numéro du programme d’achat.

Type de programme

Type du programme d’achat.

Les réceptions ne sont possibles que pour les programmes Push et les programmes d’appels de livraison à flux tiré.

Ligne

numéro de position du programme

N° séq.

Numéro qui identifie une réception (partielle) d’une ligne de programme d’achat.

Article

article

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Tiers vendeur

tiers vendeur

Origine

Origine de la ligne du programme d’achat.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition par rattachement est liée à ceci Réception de programme d'achat.

Marchandises rejetées acceptées

Si cette case est cochée, les marchandises de cette réception ont été reçues de l'emplacement de rejet.

Motif de refus

motif de rejet

Date de réception planifiée

date de livraison planifiée

Date de réception

date de réception

Date de la facture

date de facture

Date d'expédition

Date d’expédition des articles.

Remarque

Cette date doit être indiquée dans les cas suivants :

  • La case Facturation auto. est cochée pour le programme d'achat.
  • Le Règlement est défini sur Paiement à partir des réceptions pour la ligne du programme d'achat.
  • le champ Self-Billing Date Type a la valeur Date d'expédition dans la session Conditions de facturation (tctrm1145m000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000).

Valeur par défaut

Si la date d’expédition est obligatoire, la valeur par défaut est la date de réception. Sinon, ce champ n’est pas renseigné.

Unité d'achat

unité d’achat

Quantité du programme

quantité du programme

Quantité reçue

quantité livrée

Remarque
  • La quantité livrée ne peut pas être supérieure à la quantité commandée sur la ligne du programme d’achat.
  • En cas de correction d’une réception sur un programme Push, il se peut que la valeur de ce champ soit négative.

Quantité sur bon de livraison

Quantité expédiée mentionnée sur le bon de livraison.

Quantité totale approuvée

quantité approuvée

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, LN extrait la quantité approuvée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises reçues ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est égale à celle du champ Quantité reçue.

Remarque

Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception.

En cas de correction d’une réception sur un programme Push, il se peut que la valeur de ce champ soit négative.

Quantité rejetée

quantité rejetée

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, LN extrait la quantité rejetée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est toujours zéro.

Remarque

Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception.

Quantité facturée

quantité facturée

Devise

Devise du programme d'achat.

La devise d'achat est extraite du champ Devise de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

Montant de la ligne de programme

Montant net de la ligne du programme d’achat exprimé dans la devise de ce programme.

Le montant de la ligne du programme d’achat est calculé de la façon suivante :

Quantité de la ligne du programme d’achat multipliée par le prix moins la remise. 

Si le programme d’achat est lié à un contrat :

  • Les prix et les remises sont proposés par défaut à partir de la session Prix du contrat d'achat (tdpur3103m000) liée.
  • La session Demande de tarif (tdpcg0250m000) permet de consulter le mode de calcul du montant de la ligne de programme.
Montant reçu

Quantité livrée multipliée par le prix diminué du montant de la remise par ligne de programme.

Remarque

Si la réception d'un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé est confirmée, dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), LN extrait le prix et les remises de la dernière révision de ligne de programme d'expédition séquentielle Envoyé comportant un article configuré semblable à l'article configuré. Sinon, le prix et les remises de la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) sont utilisés pour calculer le montant.

Montant de la remise de ligne de commande

montant de la remise de la ligne de commande

Remarque

Si la réception d'un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé est confirmée, dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), LN extrait le prix et les remises de la dernière révision de ligne de programme d'expédition séquentielle Envoyé comportant un article configuré semblable à l'article configuré. Sinon, le prix et les remises de la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) sont utilisés pour calculer le montant.

Montant de la remise sur commande

Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme.

Montant de la facture

montant facturé

Numéro de réception

numéro de réception

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

LN récupère le numéro du bon de livraison et les informations relatives au bon de livraison à partir du module Ordres magasin.

Facture

numéro de facture

Expédition

code Expédition

Avis d'expédition de fournisseurs

Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur.

Code Référence

Identification unique de l'appel de livraison lié à un programme référencé, extrait d'un système d'approvisionnement.

Le code Référence peut être extrait de l’un des systèmes d’approvisionnement suivants :

Pour générer des lignes d'assemblage à partir du Contrôle d'assemblage (ASC) :

Si le système d'approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module de Contrôle d'assemblage (ASC) ; il s'agit d'une combinaison du numéro de véhicule (VIN), du poste d'assemblage et du kit d'assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité.

Si le système d'approvisionnement est un lot à commande contrôlée, dans le module Contrôle d'assemblage (ASC), un code Référence est créé pour chaque ligne d'assemblage.

Pour générer des lignes de programme à partir de Magasin :

Si les lignes de programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées à partir du Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d'achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré.

Remarque

Si les lignes de programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées à partir du Magasin, le code Référence généré est dérivé du groupe de séries saisi dans le champ Groupe de séries pour les appels d'offres de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Texte de l'en-tête

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires

Texte de la ligne

Si cette case est cochée, un texte de ligne de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.

Spécification

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la réception du programme d'achat.

N° article du fabricant

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article programmé.

Remarque

Le numéro d'article de fabricant doit appartenir au groupe de numéros d'articles de fabricant lié à la ligne du programme d'achat.

Fabricant

Fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Code Liste d'options

code Liste d'options

Remarque

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options et caractéristiques de l'article configuré reçu dans la session Liste des options (tcibd4522m000).

Lot

lot

Numéro de série

numéro de série