Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m300)
Cette session permet de visualiser les lignes de contrat d'achat affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Contrats d'achat (tdpur8330m000).
En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session de détails Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).
Informations sur le champ
- Jours avant expiration
-
Nombre de jours au bout desquels la ligne de contrat d'achat expire.
Remarque- Si la valeur affichée est négative, la ligne de contrat d'achat est déjà arrivée à expiration et le nombre de jours après la date d'expiration est précisé.
- Si le statut du contrat d'achat est Terminé, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
- Contrat
-
Numéro du contrat d’achat.
- Statut du contrat
-
Le statut de la ligne de contrat d'achat.
Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Lorsqu'un(e) (ligne de) contrat est créé(e), le statut de la ligne de contrat est défini sur Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier le (ou la ligne de) contrat.
- Actif
-
Vous pouvez lier des ordres, des programmes et des devis à un(e) (ligne de) contrat dont le statut est Actif.
- Terminé
-
Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.
- Ligne
-
Numéro de la ligne du contrat d’achat.
RemarqueVous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d'insérer de nouvelles lignes de façon logique.
- Statut de la ligne
-
Le statut de la ligne de contrat d'achat.
Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :
- Activer
- Désactiver
- Résilier
Remarque- Pour les contrats d'achats ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000), vous pouvez spécifier de nouvelles lignes de contrat.
- Vous pouvez gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Lorsqu'un(e) (ligne de) contrat est créé(e), le statut de la ligne de contrat est défini sur Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier le (ou la ligne de) contrat.
- Actif
-
Vous pouvez lier des ordres, des programmes et des devis à un(e) (ligne de) contrat dont le statut est Actif.
- Terminé
-
Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.
- Tiers vendeur
-
Code du tiers vendeur.
- Date d'application
-
date d'application
RemarqueIl ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d'achat est comprise dans la durée de validité du contrat.
Valeur par défaut
LN récupère la date d'application par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.
- Date d'expiration
-
Remarque
Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d’achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d'achat est comprise dans la durée de validité du contrat.
Valeur par défaut
LN récupère la date d'application par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.
- Exonération
-
Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.
RemarqueSi le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :
- Limité et que vous cochez manuellement cette case, l'option Code TVA est proposée par défaut dans le champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
- Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.
- Classification TVA
-
classification de TVA
Valeur par défaut
Ce champ prend par défaut la valeur de l'en-tête du contrat d'achat.
- Statut d'impression
-
Ce champ indique le statut d'impression de la ligne de contrat.
Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d’achat (tdpur3405m000).
RemarqueSi la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression devient automatiquement Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.
Si la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que la ligne de contrat est modifiée une fois l’accusé de réception final imprimé, le statut d'impression reste Original imprimé.
Valeurs autorisées
- Non imprimé
-
L'accusé de réception du contrat n'est pas encore imprimé.
- Imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé.
- Original imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé en tant qu'accusé de réception final. En conséquence, seules les lignes de contrat actives et les révisions de prix actives figurent sur l'accusé de réception du contrat.
- Brouillon imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé, mais pas en tant qu'accusé de réception final.
- Modifié
-
Le contrat est modifié après impression de l'accusé de réception final.
- Modifications imprimées
-
Le contrat Modifié est réimprimé en tant qu'accusé de réception final.
- Facturation auto.
-
Si cette case est cochée, la ligne de contrat d'achat contient des articles achetés pour lesquels la facturation automatique est effectuée.
- Facture après
-
Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.
-
Contrôle
Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. -
Réception
Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.
-
- Type de date de facturation automatique
-
Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir sur quelle date sont basés les règlements de facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.
- Méthode de facturation automatique
-
Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.
La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.
- Calcul des prix basé sur option
-
Si cette case est cochée, le prix de l'article est extrait du tarif générique liée dans la session Tarifs génériques (tipcf4101m000).
Si cette case n'est pas cochée, le prix de l'article est extrait de la révision de prix du contrat d’achat liée de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).
Remarque- Si l’article est un article configurable, cette case est sélectionnée et désactivée.
- Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case est désélectionnée et désactivée.
- Les remises sont toujours extraites de la révision de prix du contrat d'achat liée.
- Article
-
Remarque
Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
- Et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'article composé du type kit dans ce champ.
- Redéfinir les prix et remises à la réception
-
Si cette case est cochée, et qu'un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme d'achat sont recalculés pendant la réception. Le montant des marchandises reçues reflète donc les informations réelles des prix de contrat. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la réception.
Le moment où les prix et les remises sont déterminés dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme d'achat.
-
Paiement à partir des réceptions
Les prix et remises sont recalculés au moment de la confirmation de réception. -
Paiement à partir des consommations
Les prix et remises sont recalculés au moment de la consommation de la réception ou du réapprovisionnement.
Si cette case n'est pas cochée, et un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent être redéfinis à la réception. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la ligne de programme.
Remarque- Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Programme d'achat en cours d'utilisation est également cochée.
- Vous pouvez consulter le prix et la remise recalculés pour les marchandises reçues dans la session Prix et Remises (tdpcg1600m000).
-
- Programme d'achat utilisé
-
Si cette case est cochée, :
- Un programme d’achat peut être lié à la ligne de contrat d’achat.
- Les données logistiques doivent être définies pour la ligne de contrat. Pour définir des données logistiques, choisissez Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). , qui permet de lancer la session
RemarqueSi le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être sélectionnée.
Si cette case est cochée, la case à cocher Contrat de livraison disponible n'est pas accessible.
Valeur par défaut
Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Programme d'achat utilisé est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
- Contrôle
-
Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.
- Etats de conformité
-
Le code des états de conformité lié à l'article.
RemarqueVous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.
Valeur par défaut
Si la première inspection de l'article s'applique à l'article, le code du rapport de conformité est extrait de la session Règles spécifiques pour le contrôle du premier article (qmptc0116m100). Dans le cas contraire, le code est proposé par défaut à partir à partir des sessions Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000).
- Consigné
-
Si cette case est cochée, l'article est un stock de consignation.
RemarquePour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.
- Incrément de qté cmde en unité de stock
-
Lorsque des commandes ou des programmes sont générés, LN vérifie si la quantité de commande est un multiple de l'incrément de la quantité de commande. Le contenu de ce champ est exprimé en unité de stock.
Valeur par défaut
Le champ actuel prend par défaut la valeur du champ Incrément d'ordre/cmde de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000). Si ce champ est inaccessible, la valeur est extraite par défaut du champ Incrément d'ordre/cmde de la session Article - Commande (tcibd2100m000). En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.
- Quantité cmde minimum en unité de stock
-
Quantité de commande minimum, exprimée en unité de stock.
RemarqueCe champ est utilisé uniquement pour les programmes d'achat et non pour les commandes fournisseurs. Si des lignes de programme d'achat sont générées pour l'article de la ligne de contrat, les lignes sont générées selon la quantité de commande minimum spécifiée dans ce champ. Si des commandes fournisseurs sont créées ou générées, ce champ n'est pas pris en compte. La ligne de contrat est utilisée uniquement pour extraire les prix et les remises. Vous pouvez utiliser la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) pour indiquer une quantité de commande minimum pour la combinaison article-fournisseur.
- Quantité cmde maximum en unité de stock
-
Quantité de commande maximum, exprimée en unité de stock.
- Quantité de série économique en unité de stock
-
Série économique, exprimée en unité de stock.
Si la méthode de commande d'un article est Série économique (valeur définissable dans le champ Méthode de la session Article - Commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ Commande économique de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ actuel. Si ce champ est inaccessible, la valeur du champ Série économique de la session Article - Commande (tcibd2100m000) est extraite par défaut du champ actuel. En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.
- Quantité de cmde fixe en unité de stock
-
Quantité de commande fixe, exprimée en unité de stock.
Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de la session Article - Commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ Commande fixe de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ actuel. Si ce champ est inaccessible, la valeur du champ Quantité de commande fixe de la session Article - Commande (tcibd2100m000) est extraite par défaut du champ actuel. En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.
Remarque- La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de qté cmde en unité de stock.
- La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité cmde minimum en unité de stock et Quantité cmde maximum en unité de stock.
- Acheteur
-
Valeur par défaut
LN récupère l'acheteur par défaut du champ Acheteur dans les Contrats d'achat (tdpur3100m000)
- Contrat de livraison disponible
-
Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un contrat de livraison pour la ligne contrat d'achat.
Remarque- Si cette case est sélectionnée et désactivée, cela signifie qu’un contrat de livraison est déjà disponible pour la ligne de contrat d'achat.
- Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes ne sont pas cochées :
- Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix
- Programme d'achat utilisé
- Rattachement obligatoire du projet dans la session Articles (tcibd0501m000)
- Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case est désélectionnée et désactivée.
- Conditions de livraison
-
- Quantité convenue
-
Remarque
La quantité convenue doit être comprise entre la quantité minimum du contrat et la quantité maximum du contrat.
Si la ligne de contrat est une ligne de Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails de ligne de contrat d'achat liés.
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété
- Unité d'achat
- Quantité appelée
-
Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails de ligne de contrat d'achat associés.
En fonction de la quantité appelée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d'expiration.
La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Quantité facturée
-
Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne de Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails de ligne de contrat d'achat liés.
En fonction de la quantité facturée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d'expiration.
La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Durée en %
-
Durée écoulée de la ligne de contrat de vente exprimée en pourcentage de la durée totale de cette ligne.
Calcul de la Durée en % :
(date courante - date d'application) / ((date d'expiration - date d'application) / 100 ))
- Restant(e) en %
-
Performance en termes de consommation de la ligne de contrat d'achat. Cette valeur est exprimée en tant que pourcentage de la quantité non employée de cette ligne par rapport à la quantité convenue du contrat.
Calcul de la Restant(e) en % :
100 - ((100 * (Quantité appelée + Quantité facturée)) / Quantité convenue)
- Service des achats
-
Remarque
Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisociété.
- Numéro d'évolution
-
Remarque
Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.
- Détails
-
Si cette case est cochée, des détails de ligne de contrat d'achat sont liés à la ligne de contrat.
- Prix actif
-
Prix actuel de l'article.
Le prix est extrait :
- Une révision de prix active dans la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).
- Une liste de tarifs génériques dans Fabrication si la case Calcul des prix basé sur option est cochée dans cette session.
RemarqueSi la case Tarification des matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.
- Devise
-
Devise servant à exprimer les montants.
- Unité de prix active
- Prix des matières
-
Prix des matières total pour la ligne de contrat.
RemarqueComme une ligne de contrat ne peut pas comporter de majoration du prix des matières, ce champ indique le prix de référence des matières total.
- Unité de prix d'achat
- Barème de prix
-
Remarque
Si la case Tarification des matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.
- Unité de prix
- Groupe de prix d'achat
-
Groupe de prix auquel l'article appartient.
RemarqueSi vous cochez la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix, le contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix.
- Quantité convenue en unité de stock
-
Remarque
La quantité convenue doit être comprise entre la quantité minimum du contrat et la quantité maximum du contrat.
Si la ligne de contrat est une ligne de Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails de ligne de contrat d'achat liés.
- Unité de stock
- Date du contrat
-
Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
Valeur par défaut
Date du contrat la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).
- Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix
-
Si cette case est cochée, le prix/la remise de la ligne du contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix, tel qu'il est affiché dans le champ Groupe de prix d'achat.
RemarqueSi vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix :
- Le champ Article doit être renseigné avec l'un des articles du groupe de prix.
- Vous ne pouvez pas saisir de contrat de livraison.
- Vous ne pouvez pas lier un programme d'achat au contrat.
- Vous n'êtes pas obligé de renseigner le champ Unité d'achat.
- Vous n'êtes pas autorisé à saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un contrat unique.
- Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée.
- Tiers expéditeur
- Adresse du tiers expéditeur
- Contact du tiers expéditeur
-
Code du contact du tiers expéditeur.
- Type de contrat
-
Type de contrat, soit contrat spécial ou contrat normal.
- Référence croisée de l'article
-
Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.
Valeurs autorisées
- ICS
- N° article du fabricant
-
numéro d'article de fabricant
- Sans objet
-
Aucune référence croisée de l'article ne s'applique.
Valeur par défaut
Ce champ est défini par défaut dans le champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
- Type de code article
-
Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.
RemarqueVous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Référence croisée de l'article est ICS.
- Article à référence croisée
-
Code Article identifiant l'article dans le champ Article.
Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner.
-
ICS
Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000). -
N° article du fabricant
Vous pouvez sélectionner un numéro d'article fabricant (NAF) dans la session Numéros de fabricant (tdipu0145m000) ou Articles par numéro d'article de fabricant (tdipu0149m000).
Remarque- Les tiers ne sont autorisés à fournir des numéros d'articles de fabricant de remplacement que dans la limite du prix de contrat d'origine.
- Si une commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, le numéro d’article de fabricant est utilisé par défaut. Ceci n'est cependant pas applicable si un contrat d'achat est lié à une commande fournisseur.
- Le numéro d’article de fabricant doit avoir le statut Approuvé à la Date du contrat.
-
- Numéro d'article de fabricant recommandé
-
Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article.
- Fabricant
-
Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.
- Magasin
-
Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.
Remarque- La valeur spécifiée, doit être associé à la société logistique spécifiée.
- Ce champ n'est activé que si :
- L'Site de réception est spécifié.
- La fonctionnalité multisite est mise en oeuvre.
- Unité d'entreprise
- Adresse du magasin
-
Adresse de réception des marchandises.
RemarqueSi le magasin possède des emplacements de quai (réception), que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), LN vérifie si une adresse est définie pour l'emplacement de réception concerné. Si tel est le cas, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.
- Description standard
-
Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat.
Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat.
RemarqueIl est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une autre ligne de contrat à l'aide du bouton Texte.
Si le champ Groupe de prix d'achat est renseigné, ce champ Description standard est désactivé.
- Quantité minimum
-
Quantité minimum du contrat, exprimée en unité d'achat.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimales sur les détails de ligne de contrat d'achat associés.
- Quantité minimum en unité de stock
-
Quantité minimum du contrat, exprimée en unité de stock.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimales sur les détails de ligne de contrat d'achat associés.
- Quantité maximum
-
La quantité maximale du contrat des lignes de contrat d'achat.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités maximales sur les détails de ligne de contrat d'achat associés.
Si la quantité maximale est atteinte, dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session en cours, vous pouvez définir l'action qui doit être exécutée.
- Quantité maximum en unité de stock
-
Quantité maximum de contrat de la ligne de contrat d'achat, exprimée en unité de stock.
- Action si quantité maximum dépassée
-
Indiquez l'action qui est exécutée lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte.
Valeur par défaut
Ce champ est défini par défaut à partir du champ Action en cas de dépassement de la quantité maximale dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).
Valeurs autorisées
- Interactif
-
Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur, LN affiche un message pour lier la ligne de commande fournisseur au contrat, si nécessaire. Pour les programmes d'achat, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat sans tenir compte des tolérances de quantité.
- Ignorer contrat
-
La ligne de commande fournisseur/programme d'achat n'est pas liée au contrat. Sur la ligne de contrat, vous pouvez spécifier une tolérance indiquant quelle quantité maximum de contrats peut être dépassée avant que le contrat ne soit ignoré.
- Accepter contrat
-
La ligne de commande fournisseur/programme d'achat est liée au contrat même si la quantité maximum de contrats est dépassée.
- Tolérance de quantité maximum
-
Quantité, exprimée en unité d'achat, dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes fournisseurs et les programmes d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, la ligne de contrat peut être utilisée, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, la ligne de contrat est ignorée et un message d'erreur s'affiche.
RemarqueVous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est défini sur Ignorer contrat.
Si la ligne de contrat est une ligne de Total, ce champ inclut la somme des tolérances de quantité maximum sur les détails de ligne de contrat d'achat liés.
- Quantité obligatoire
-
Ce champ indique si la quantité du contrat convenue avec votre fournisseur est une quantité obligatoire à acheter.
Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) imprime toutes les différences entre :
- la quantité appelée et la quantité maximum du contrat,
- la quantité appelée et la quantité minimum du contrat.
Si cette case n'est pas cochée, si les limites fixées dans la Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) sont dépassées, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) session imprime les lignes qui dépassent les écarts autorisés.
- Pays TVA
-
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
- Code TVA
-
Code TVA qui s'applique à la ligne de contrat d'achat.
RemarqueSeul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.
- Quantité proposée
-
La quantité proposée pour la ligne de contrat d'achat, exprimée en unité d'achat.
La quantité proposée comprend :
- Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat.
- Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé et liées à la ligne de contrat.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne de Total, ce champ inclut la somme des quantités conseillées sur les détails de ligne de contrat d'achat liés.
Si nécessaire, vous pouvez recalculer la quantité conseillée dans la session Ligne de contrat de reconstruction de quantité conseillée (tdpur3209m000).
- Quantité proposée en unité de stock
-
La quantité proposée pour la ligne de contrat d'achat, exprimée en unité de stock.
La quantité proposée comprend :
- Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat.
- Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé et liées à la ligne de contrat ou à ses détails de ligne de contrat.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne de Total, ce champ inclut la somme des quantités conseillées sur les sur les détails de ligne de contrat d'achat liés.
- Quantité appelée en unité de stock
-
Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails de ligne de contrat d'achat associés.
En fonction de la quantité appelée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d'expiration.
La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Montant appelé
-
Somme des montants appelés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne de Total, ce champ inclut la somme des montants appelés sur les détails de ligne de contrat d'achat liés.
En fonction des montants appelés, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer le montant total de contrat possible à la date d'expiration.
Le montant appelé augmente lorsqu'une commande/un programme est lié(e) au contrat. Le montant appelé diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Quantité facturée exprimée en unité de stock
-
Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne de Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails de ligne de contrat d'achat liés.
En fonction de la quantité facturée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d'expiration.
La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Montant facturé
-
Somme des montants facturés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat.
RemarqueSi la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants facturés sur les détails de ligne de contrat d'achat associés.
En fonction des montants facturés, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer le montant total facturé possible à la date d'expiration.
Le montant facturé augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Référence d'étude
-
Révision de la référence d'étude.
- Certificat d'exonération
-
Votre propre certificat d’exonération.
Remarque- LN imprime les motifs d'exonération sur les factures.
- Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Evaluation [o/n/répéter]
-
Ce champ indique si le contrat d'achat est ou doit être (ré)évalué.
Si une ligne de contrat est modifiée après son évaluation, le champ en cours prend la valeur Répéter.
Remarque- Vous pouvez (ré)évaluer le contrat d'achat dans la session Évaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000).
- Ce champ est fixé à Oui même si le champ Etat détaillé est désactivé dans la session Évaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) après la (ré-)évaluation.
- Référence de la commande tiers
-
Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur cette ligne de contrat.
- Motif d'exonération
-
Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.
Remarque- Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date du contrat.
- Pays de TVA du tiers
-
Pays où le tiers a son code TVA.