tcmcs domains
- Toujours bloquer (crédit)
-
Placez toujours les commandes associées/devis en attente de crédit, sans vérifier le plafond de crédit du tiers.
- Ne jamais bloquer (crédit)
-
Le crédit n'est jamais bloqué pour les commandes/devis associés. Le plafond de crédit du tiers n'est pas vérifié.
- Vérifier le crédit
-
Vérifiez le plafond de crédit du tiers chaque fois que vous traitez une commande ou un devis.
- Toujours bloquer (fact.impayée)
-
Les factures impayées sont toujours bloquées pour les commandes/devis associés. Notez que dans ce cas, vous pouvez toujours placer la commande en attente de crédit, sans vérifier le plafond de crédit du tiers.
- Ajouter une ligne
- Modifier une ligne
- EDI
- Manuel
- Quelconque
- Non activé
-
L'accélérateur n'est pas utilisé.
- Manuel
-
LN active l'accélérateur si vous démarrez la session manuellement.
- Traitement tâche
-
LN active l'accélérateur si la session est lancée dans le cadre d'une tâche d'arrière-plan.
- Traitement manuel & tâche
-
LN active l'accélérateur si vous démarrez la session manuellement et si la session est lancée dans le cadre d'une tâche d'arrière-plan.
- Taux ajoutés
-
Pour chaque ligne de code TVA, LN calcule séparément le montant de la TVA en fonction du montant de la transaction.
- Taux composés
-
Pour chaque ligne de code TVA, LN calcule le montant de la TVA en fonction du montant de la transaction ainsi que les montants de TVA des lignes précédentes.
- MO
-
Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts MO.
- Matières
-
Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Matières.
- Equipement
-
Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Equipement.
- Sous-traitance
-
Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Sous-traitance.
- Coûts divers
-
Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Coûts divers.
- Coûts indirects
-
Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Coûts indirects.
- Aucune correspondance
-
Les coûts indirects ne sont pas calculés pour un type de coûts spécifique.
- Sans objet
- Main-d'oeuvre
- Sous-traitance
- Code Contact
- Divers
-
Tous les autres contacts.
- Acheteur potentiel
-
Contact potentiel.
- Suspect
-
Le contact peut faire l'objet d'une suspicion.
- Effet de commerce
- Sans objet
- Facture
- Avoir
- Contrôle du crédit
-
Vérification du plafond de crédit pour le tiers.
- Général
-
Ensembles de contrôles définis par l'utilisateur et généraux portant sur le statut du tiers, l'inexpérience éventuelle de l'opérateur ou les factures en retard.
- Contrôle des marges
-
Vérification des marges.
- Contrôle des promotions
-
Vérification des promotions liées.
- Contrôler d'étape tarif
-
Un contrôle d'étape de prix.
- Vérification de conformité
-
Contrôle de la conformité de commerce international.
- Vérification de lettre de crédit
-
Un contrôle de lettre de crédit (L/C).
- Démarrer
- Arrêter
- Approvisionnement en matières
- Services d'ingénierie
- Approvisionnement en équipement
- Autre
- Non applicable
- Sous-traitance
- Conseil industriel
- Main d'oeuvre de l'agence
- Approvisionnement en utilitaires
- Préfabrication/fabrication
- Installation
- Mise en service
- 8D
- Non applicable
- A3
- Liste de contrôle
- Autre
- Nombre de serveurs
-
Plusieurs programmes d'interface utilisateur (bshell) sont exécutés simultanément, ce qui confère davantage de puissance de traitement à la session. Notez cependant qu'un trop grand nombre de programmes risque de diminuer les performances car le lancement et l'exécution d'un bshell consomme également les ressources système.
- Empêcher indicateur d'avancement
-
LN ne vous informe pas sur :
- la durée de l'opération,
- le niveau d'avancement de l'opération.
- Saisie ordre
-
Le processus est bloqué lors de la saisie de la commande.
- Lancer
-
Le processus est bloqué lors du transfert vers Magasin.
- Réception
-
Le processus est bloqué lors de la confirmation de la réception ( Achat).
- Expédition
-
Le processus est bloqué lors de la confirmation de l'expédition ( Vente).
- Sans objet
- Fin de mois
-
LN décale d'abord la date de la facture à la fin du mois, puis ajoute la période de règlement.
- Période de règlement
-
LN ajoute d'abord la période de règlement à la date de la facture, puis cette date est reportée en fin de mois.
- Jour
-
24 heures.
- Semaine
-
Sept jours calendaires.
- Mois
-
Un mois calendaire.
- Rejet des marchandises
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle les marchandises livrées par un fournisseur sont rejetées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Stock en quarantaine.
- Non défini
-
Ce type de motif peut être utilisé dans toutes les applications.
- Motif du transport
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple pour une réparation, une vente, ou un transfert. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Comment configurer les notes de livraison.
- Code Livraison
-
Les motifs de ce type indiquent qui est chargé de régler le transport des marchandises. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Comment configurer les notes de livraison.
- Ecart plan de chargt
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle le plan de chargement n'a pas été respecté.
- Retour des marchandises
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle les marchandises sont retournées.
- Résultat du contrôle
-
Les motifs de ce type indiquent le résultat d'un contrôle.
- Réévaluation
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle vous réévaluez le stock.
- Détruit pendant le contrôle
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle les marchandises ont été détruites lors du contrôle.
- Motif de mise au rebut
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle les marchandises ont été renvoyées en vue de leur mise au rebut.
- Inventaire tournant
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle vous avez effectué l'inventaire tournant.
Pour des motifs de ce type, dans la session Motifs (tcmcs0105m000), la case Facturable est disponible.
- Endommagé pendant le transport
-
Les motifs de ce type de motif indiquent que les marchandises ont été endommagées lors du transport.
- Devis de service
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle vous avez créé un devis d'ordre de travail.
- Rejet du devis
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle un devis ne débouche pas sur un ordre.
- Résultat de rejet de production
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle le produit d'une opération terminée ou d'un ordre de fabrication a été rejeté. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Reporting quantities as completed and rejected.
- Rejet de la demande d'achat
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle une demande d'achat est rejetée.
- Expédition incomplète
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle une expédition est incomplète.
- Projet PCS fermé
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle un projet PCS est clôturé.
- Exonération TVA
-
Les motifs de ce type indiquent le motif d'exonération de TVA. Ce type de motif peut être utilisé uniquement pour définir les exonérations de TVA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définir les exceptions TVA.
- Règle d'imposition
-
Vous pouvez utiliser les motifs de ce type de motif pour associer le texte d'un article de loi fiscale à un code TVA et à un certificat d'exonération de TVA. LN imprime le texte sur l'accusé de réception de la commande fournisseur.
- Cash-flow
-
Les motifs de ce type incluent les motifs trésorerie pour marquer les transactions qui contribuent à la trésorerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Relevés de trésorerie.
- Rejet de l'affectation
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle vous avez rejeté une affectation.
- Correction de stock
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle vous effectuez une correction de stock.
Pour des motifs de ce type, dans la session Motifs (tcmcs0105m000), la case Facturable est disponible.
- Rupture de stock
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle il y a rupture de stock.
- Stock bloqué EP exclus
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle le stock est bloqué. Cependant, Planification d'entreprise peut ignorer le blocage. Pour plus d'informations, reportez-vous à Blocage et déblocage.
- Stock bloqué EP inclus
-
Les motifs de ce type indiquent la raison du blocage du stock, également dans Planification d'entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous à Blocage et déblocage.
- Blocage article/tiers
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle les commandes clients et fournisseurs pour un article donné destinées à un tiers spécifique ou émises par ce dernier sont bloquées.
- Fabricant bloqué
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle vous ne pouvez pas commander de marchandises auprès d'un fabricant.
- Bloquer le n° d'article de fabricant
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle vous ne pouvez pas commander de pièces auprès d'un fabricant.
- Annulation
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle un document est annulé.
- Interruption
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle le travail relatif à un ordre de service est temporairement suspendu.
- Réussite/échec
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la cause de l'échec ou de la réussite d'un document.
- Echec
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la cause de l'échec d'un contrôle de conformité au document.
- Outillage mis au rebut
-
Les motifs de ce type indiquent la raison de la mise au rebut d'un outil dans Planification des besoins en outils dans Fabrication.
- Ajustement outils
-
Les motifs de ce type indiquent la raison de l'ajout d'un outil dans Planification des besoins en outils dans Fabrication.
- Transfert de rattachement des coûts
-
Les motifs de ce type indiquent la raison du transfert de rattachement de coût.
- Historique d'audit de rattachement de projet
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle les rattachements de projets sont ajoutés, supprimés ou modifiés manuellement.
- Remise en fabrication / invendu
-
Les motifs de ce type indiquent la raison de la nécessité de la remise en fabrication ou de la sortie d'une quantité de matières dépassant la quantité estimée.
Pour des motifs de ce type, dans la session Motifs (tcmcs0105m000), la case Facturable est disponible.
- Contrôle service
-
Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle un contrôle de service est effectué.
- Numéro autorisation client
-
Les motifs de ce type indiquent qu'un numéro d'autorisation client doit être spécifié. Un numéro d'autorisation client fait référence à l'autorisation par le client d'un dépassement des coûts de transport par rapport à ceux convenus.
Pour les motifs de ce type, utilisez le champ Motif de surcoûts de transport dans la session Motifs (tcmcs0105m000) pour indiquer le motif pour lequel les coûts de transport ont dépassé les conditions convenues. Voir les Coûts de transport excédentaires autorisés (AETC).
- Modifier
-
Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle un contrat (projet) ou une ligne de contrat a été modifié(e).
- Absence
-
Indique la raison pour laquelle l'employé est absent.
- Présence
-
Indique le motif de présence pour les commentaires ou les notes d'accès.
- Différence cycle de travail de base
-
Indique le motif de la différence de cycle de travail de base.
- Outil multipièce
-
Outil comprenant ou ayant plusieurs pièces. Par exemple, une perceuse.
- Composant d'outil
-
Une partie d'un outil multipièce. Par exemple, un foret.
- Outil monopièce
-
Outil constitué ou façonné d'une seule pièce ou partie. Par exemple, une clé à molette.
- Commission
-
La remise ne peut être liée qu'aux accords de commission. Utilisé dans la Gestion des commissions/rabais dans le module Gestion des ventes.
- Rabais
-
La remise ne peut être liée qu'aux accords de rabais. Utilisé dans la Gestion des commissions/rabais dans le module Gestion des ventes.
- Remise
-
La remise ne peut être liée qu'à la majoration standard et aux accords de remise. Utilisé pour l'établissement du prix de revient.
- Feuille 2
- Non applicable
- Feuille 1
- Pourcentage
- Fixe
- Variable
- Non applicable
- Commande fournisseur
- Ligne de commande fournisseur
- Ligne de coûts globaux
- Commande de services
- Ligne de commande de services
- Ligne de document
- Montant uniquement
- Taux uniquement
- Quantité et taux
- Non applicable
- Manuel
- Etape tarif
- Vérification de conformité
- Vérification document
- Date du fichier
- Jour suivant
- Jour ouvrable suivant