Exceptions TVA par pays (tctax1100m000)
Cette session permet de définir des exceptions de code TVA ou des exonérations de TVA pour une origine de commande donnée.
Les exceptions TVA ou les exonérations de TVA peuvent être définies pour un tiers donné ou pour tous les tiers.
Vous pouvez saisir des valeurs spécifiques pour plusieurs détails de transaction logistique. Pour les détails sans objet ou non utilisés comme critères, vous pouvez sélectionner Sans objet ou ne pas renseigner les champs.
Pour ne pas employer le département, les conditions de livraison et/ou l'article comme critères, indiquez-le dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Dans la zone de groupe Résultat du modèle TVA, vous pouvez saisir le code TVA et le pays TVA pour les transactions qui répondent aux critères spécifiés.
Vente (toutes) :
Aspects de la performance
Les paramètres de cette session peuvent avoir une incidence sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous àModel tax exceptions.
Informations sur le champ
- Groupe de sociétés financières
-
Groupe de sociétés financières auquel s'appliquent les exceptions TVA.
LN applique les exceptions TVA dans toutes les sociétés du groupe.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.
- Origine commande
-
Type des commande auquel s'appliquent les exceptions TVA.
Valeurs autorisées
- Vente
- Facture triangulaire (vente)
- Facture triangulaire (achat)
- Livr. dir. interne (vente)
- Livr. dir. interne (achat)
- Ventes - Facture bilatérale
- Achats - Facture bilatérale
- Trspt - Fact. interne (vente)
- Trspt - Fact. interne (achat)
- PCS - Factur. interne (vente)
- PCS - Factur. interne (achat)
- Avance sur vente
- Tout
- Sans objet
- Achat
- Service
- Maintenance sur article client
- Appels de service
- Contrats de service
- Facture client
- L'application ne prend en compte que les Factures clients.
- Facture fournisseur
- L'application ne prend en compte que les factures fournisseurs.
- Facture client manuelle
- Trans. bancaires (réception)
- Trans. bancaires (règlement)
- Ventes (toutes)
- L'application prend en compte les Commandes clients, les Plannings et les Contrats ainsi que les Commandes de magasin du type Ventes (manuel).
- Projet
- Achats (tous)
- L'application prend en compte les Commandes fournisseurs, les Plannings et les Contrats ainsi que les Commandes de magasin du type Achat (manuel).
- Trspt - Facturation client
- Transport - Facturation transporteur/LSP
- Réclamation client
- Réclamation fournisseur
- Echange commercial intersociétés (vente)
- Echange commercial intersociétés (achat)
RemarqueLes écritures projet sont gérées de la même manière que le journal des ventes. Si des exceptions sont nécessaires pour des transactions projet, spécifiez Vente comme origine de l'ordre de TVA.
- Tiers vendeur/acheteur
-
Tiers vendeur (pour les transactions d'achat) ou tiers acheteur (pour les transactions de vente) pour lequel vous définissez l'exception.
Si cette exception s'applique à tous les tiers acheteurs, ne renseignez pas ce champ.
- Tiers expéditeur/destinataire
-
Tiers expéditeur (pour les transactions d'achat) ou tiers destinataire (pour les transactions de vente) pour lequel vous définissez l'exception.
Si cette exception s'applique à tous les tiers destinataires, ne renseignez pas ce champ.
- N° série
-
Numéro de séquence de ligne généré.
- Description
-
Description facultative du type d'exception et/ou du motif de l'exception.
- Poids
-
Priorité de l'exception.
Pour déterminer le code TVA d'une transaction par ordre de priorité, l'application utilise les exceptions TVA. Une valeur élevée indique une haute priorité.
- Exonération
-
Si cette case est cochée, le code TVA représente une exonération de TVA.
- Scénario de commande intersociétés
-
Scénario de commerce intersociétés
Valeurs autorisées
- Livraison de matières externe (vente)
-
La propriété marchandises passe d'une entité financière interne à un tiers externe (ou société affiliée) sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui facture le client externe.
Exemple
Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. Le magasin M1 envoie une facture interne au service des ventes S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix de commande client (brut)
- Prix de commande client (net)
- Valeur douanière de commande client
- Partage des bénéfices (brut)
- Partage des bénéfices (net)
- Livr mat ext(ach)
-
La propriété des marchandises passe d'un fournisseur interne (qui peut être une société affiliée) à une entité financière interne, sur la base d'une commande d'une autre entité financière interne qui est financée par le fournisseur externe.
Exemple
Une organisation multinationale dispose d'un service des achats central qui achète les matériaux pour ses usines de production réparties dans plusieurs pays. Le service des achats achète les matières à des fournisseurs externes. Les usines de production sont modelées sous forme d'entités financières séparées. Le service des achats impute les frais engendrés aux usines de production en interne.
Pour imputer les usines de production, le service des achats central envoie des commandes intersociétés aux usines de production. Les frais peuvent s'appuyer sur différentes règles de calcul des prix, comme le prix d’achat payé au fournisseur externe.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix de commande fournisseur (brut)
- Prix de commande fournisseur (net)
Ce scénario s'applique si Gestion des commandes et Service sont mises en œuvre.
- Livraison projet (PCS)
-
Facturation entre un département d'imputation des projets et un magasin ou d'autres services.
Origine du prix prise en charge : Régie
- Transfert d'en-cours
-
Dans le cas de transferts d'en-cours, l'encours est transféré d'un centre de charge à un autre. Chaque centre de charge est défini en tant qu'entité. Chaque entité appartient à une autre entité financière interne. Le centre de charge d'expédition facture le centre de charge destinataire, car la propriété passe directement d'une entité financière interne à une autre. Origine du prix prise en charge : Régie (sans majoration).
- Livraison directe de matières externe
-
La propriété des marchandises passe de l'entité légale externe à un tiers externe sur la base de deux commandes, par exemple une commande client ou une commande fournisseur, de différentes entités légales internes.
Exemple
Pour satisfaire une commande client d'un client externe, le service des ventes A demande au service des achats A1 d'acheter des marchandises auprès d'un fournisseur externe. Le fournisseur livre les marchandises directement au client externe. Le service des ventes A facture le client externe. Le fournisseur externe facture le service des achats A1. Pour l'indemnisation des coûts encourus, le service des achats A1 envoie une facture interne au service des ventes A.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix de commande client (brut)
- Prix de commande client (net)
- Valeur douanière de commande client
- Prix de commande fournisseur (brut)
- Prix de commande fournisseur (net)
- Partage des bénéfices (brut)
- Partage des bénéfices (net)
- Livraison de matières interne
-
Les marchandises et la propriété associée sont transférées d'une entité financière interne à une autre. Par exemple, un transfert entre magasins dans lequel les marchandises sont transférées d'un magasin à un autre. Les deux magasins sont définis en tant qu'entités. Dans ce scénario, les frais sont imputés à l'entité d'expédition au nom de l'entité destinataire ou sont facturés à l'entité destinataire.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
RemarqueÉgalement utilisé comme Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int. et, dans ce cas, les origines des prix prises en charge sont les suivantes :
- Régie
- Prix commercial
- Prix nul
- Transport
-
Les frais de transport sont facturés par un service des expéditions à un magasin, service des ventes ou un autre service.
Si un ordre de transport est créé pour une commande, telle qu'une commande client, un ordre de transfert ou une commande fournisseur, le service des expéditions paye les frais de transport. Si indiqué, pour l'indemnisation des frais de transport, le service des expéditions envoie une facture interne au service des ventes, magasin ou service des achats au nom duquel les frais de transport sont encourus. Le service des expéditions et les autres services sont définis en tant qu'entités.
Dans ce scénario, un service des expéditions est l'entité vendeuse et un magasin, service des expéditions ou un autre département est l'entité acheteuse sur la commande intersociétés.
Voir Scénario d'échange commercial intersociétés Transport - processus et configuration et Facturation du transport interne et externe.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Sous-traitance pour atelier réparation
-
Opérations ou activités réalisées par une entité financière pour une autre entité financière, auxquelles des coûts sont encourus, par exemple matières ou main-d'œuvre, pour ces opérations ou activités.
Exemple
Ordre de travail pour réparer un article, lié à un ordre de maintenance externe d'une autre entité financière.
Origines des prix prises en charge :
- Heures et matières
- Prix commercial
- Livr service int.
- Dans ce scénario, une entité financière de l'application Service exerce des activités pour le compte d'une autre entité financière de l'application Projet. L'entité de Service facture à l'entité de Projet les coûts encourus tels que la location d'équipements, la main d'œuvre, les matériaux ou le temps de déplacement.
Exemple
Une activité d'ordre de service pour la location d'équipement à un projet d'une autre entité financière. Le bureau des équipements de l'activité d'ordre de service facture le bureau de gestion du projet pour les équipements loués au bureau de gestion du projet, qui les utilise pour réaliser un projet pour un client.
Origines des prix prises en charge :
- Heures et matières
- Prix commercial
- Dépenses
-
Le scénario d'échange commercial intersociétésDépenses est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés que le service de l'employé qui a effectué les dépenses va facturer en interne au service pour le compte duquel les dépenses sont effectuées.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix nul
- Main-d'oeuvre
-
Le scénario d'échange commercial intersociétésMain-d'oeuvre est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés que le service de l'employé qui réserve les heures va facturer en interne au service pour le compte duquel les heures sont enregistrées.
Ce scénario est également utilisé comme Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int..
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Autre
-
Heures et matières scénario secondaire des scénarios Sous-traitance pour atelier réparation et Livr service int..
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix nul
- Sous-traitance
-
Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :
- Les lignes d'ordre de service du type de coûts Sous-traitance.
- Les lignes d'ordre de maintenance sur article client du type de coûts Sous-traitance
- Les lignes de réclamation du type de coûts Sous-traitance
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix nul
- Outillage
-
Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :
- Les lignes d'ordre de service du type de coûts Outillage.
- Les lignes d'ordre de travail de maintenance du type de coûts Outillage
- Les lignes de réclamation du type de coûts Outillage
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix nul
- Temps de déplacement
-
Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :
- Les lignes d'ordre de service du type de coûts Déplacement avec le temps de spécification de déplacement Temps de déplacement.
- Les lignes de réclamation du type de coûts Déplacement avec le temps de spécification de déplacement Temps de déplacement.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix nul
- Déplacement autre
-
Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :
- Les lignes d'ordre de service du type de coût Déplacement avec un temps de spécification de déplacement autre que Temps de déplacement.
- Les lignes de réclamation du type de coûts Déplacement avec un temps de spécification de déplacement autre que Temps de déplacement.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix nul
- Help desk
-
Ce scénario secondaire est utilisé pour déterminer le montant des échanges intersociétés pour les objets suivants :
- Les lignes d'ordre de service du type de coûts Help Desk.
- Les lignes d'ordre de maintenance sur article client du type de coûts Help Desk
- Les lignes de réclamation du type de coûts Help Desk
- Appels de service
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix nul
- Location
-
Ce scénario secondaire permet de déterminer le montant des échanges intersociétés que le département qui a supporté les coûts de location de l'équipement facture en interne au département pour le compte duquel les coûts sont effectués. En général, le temps durant lequel l'équipement est loué est indiqué pour ce scénario.
Origines des prix prises en charge
- Régie
- Prix commercial
- Prix nul
Remarque- Ce champ n'est activé que si la valeur contenue dans le champ Origine commande est Echange commercial intersociétés (vente) ou Echange commercial intersociétés (achat).
- Les options Main-d'oeuvre et Autre ne sont pas applicables lors du paramétrage des exceptions TVA.
- Rôle dans com./fact. triang.
-
Pour les transactions de commerce triangulaire, ce champ contient le rôle auquel l'exception s'applique. Ce rôle peut être tenu par le fournisseur lui-même, par le client ou par l'intermédiaire.
Si l'exception s'applique à tous les rôles ou si le commerce triangulaire n'est pas applicable, sélectionnez Sans objet.
- TVA basée sur
-
Pour les transactions de Service, ce champ contient le type de livraison auquel s'applique l'exception.
Si l'exception s'applique à toutes les transactions, sélectionnez Sans objet.
- Etapes de gestion des lignes
-
Pour les transactions de Maintenance sur article client, ce champ contient les étapes de gestion de ligne auxquelles l'exception s'applique. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Line Procedure.
Si l'exception s'applique à toutes les transactions, ne renseignez pas ce champ.
- Classification TVA
-
Classification de TVA de l'ordre.
Par défaut, la classification de TVA de l'ordre est celle du tiers facturant ou du tiers facturé.
- Magasin
-
Magasin auquel s'applique l'exonération de TVA.
Pour définir une exonération de TVA pour les commandes fournisseurs d'un magasin, spécifiez ce magasin.
- Pays expéditeur
-
Pays expéditeur auquel l'exception s'applique.
Si l'exception s'applique à tous les pays, ne renseignez pas ce champ.
- Pays destinataire
-
Pays destinataire auquel l'exception s'applique.
Si l'exception s'applique à tous les pays, ne renseignez pas ce champ.
- Pays vendeur
-
Pays vendeur auquel l'exception s'applique.
Si l'exception s'applique à tous les pays, ne renseignez pas ce champ.
- Pays acheteur
-
Pays acheteur auquel l'exception s'applique.
Si l'exception s'applique à tous les pays, ne renseignez pas ce champ.
- Pays de l'emplacement du service
-
Pour les transactions de service, ce champ contient l'emplacement auquel l'exception s'applique.
Si l'exception s'applique à tous les emplacements, ne renseignez pas ce champ.
- Pays du département
-
Pays figurant dans l'adresse du service des ventes, du service des achats ou du service clients.
Si l'exception s'applique à tous les pays, ne renseignez pas ce champ.
- Conditions de livraison
-
Conditions de livraison auxquelles l'exception s'applique.
Si l'exception s'applique à toutes les transactions indépendamment des conditions de livraison, ne renseignez pas ce champ.
- Pays pt transfert titre pro.
-
Si le point de transfert du titre de propriété est situé dans ce pays, l'exception s'applique.
Si l'exception s'applique à toutes les transactions indépendamment du point de transfert du titre de propriété, ne renseignez pas ce champ.
- Département/région De
-
Département/région d'où proviennent les marchandises.
Si vous utilisez un programme de comptabilité fiscale, vous pouvez définir des codes d'exonération de TVA et spécifier les certificats d'exonération correspondants applicables aux achats par pays et département. Si vous n'utilisez pas de programme de comptabilité fiscale, vous pouvez spécifier des numéros de certificat d'exonération de TVA par pays et code TVA.
Renseignez ce champ si vous définissez la TVA sur les ventes et l'utilisation.
- Département/région A
-
Département/région où sont livrées les marchandises.
Si vous utilisez un programme de comptabilité fiscale, vous pouvez définir des codes d'exonération de TVA et spécifier les certificats d'exonération correspondants applicables aux achats par pays et département. Si vous n'utilisez pas de programme de comptabilité fiscale, vous pouvez spécifier des numéros de certificat d'exonération de TVA par pays et code TVA.
Renseignez ce champ si vous définissez la TVA sur les ventes et l'utilisation.
- Type de zone économique de tiers expéditeur
-
Type de zone économique d'expéditeur du pays auquel l'exception s'applique.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Type de zone économique de tiers destinataire
-
Type de zone économique de destinataire du pays auquel l'exception s'applique.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Type de zone économique de vendeur
-
Type de zone économique de vendeur du pays auquel l'exception s'applique.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Type de zone économique d'acheteur
-
Type de zone économique d'acheteur du pays auquel l'exception s'applique.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Type de zone économique de tiers facturant
-
Type de zone économique de tiers facturant du pays auquel l'exception s'applique.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Type de zone économique de tiers facturé
-
Type de zone économique de tiers facturé du pays auquel l'exception s'applique.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Type de zone économique d'emplacement de service
-
Emplacement du type de zone économique du pays auquel l'exception s'applique. Ceci s'applique à la transaction liée à Service.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Type de zone économique de département
-
Adresse du service des ventes, du service des achats ou du service clients pour le type de zone économique dans le pays.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Type de zone économique de point de transfert du titre
-
Point de transfert du titre de propriété. Si ceci se trouve dans le type de zone économique du pays, l'exception s'applique.
RemarqueSi ce champ est vide, l'exception s'applique à tous les types de zone économique du pays.
Ce champ ne s'affiche que si la case Type de zone économique est désélectionnée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Article
-
Article auquel l'exception s'applique.
Si l'exception s'applique à tous les articles, ne renseignez pas ce champ.
- Date d'application
-
Date d'application de l'exception TVA ou du certificat d'exonération de TVA.
- Date d'expiration
-
Date d'expiration de l'exception TVA ou du certificat d'exonération de TVA.
- Pays TVA
-
Pays TVA de votre propre société pour les transactions qui répondent aux critères.
RemarqueCe champ n'est actif que si le champ Juridiction propre à utiliser est défini sur Défini par l'utilisateur.
- Pays TVA
-
Pays TVA du tiers pour les transactions qui répondent aux critères.
RemarqueCe champ n'est actif que si le champ Juridiction de tiers à utiliser est défini sur Défini par l'utilisateur.
- Code TVA à utiliser
-
Indiquez le résultat qui doit être utilisé pour l'écriture de TVA.
Valeurs autorisées
- Défini par l'utilisateur
- Exportation (spécial)
- Importation
- Importation (spécial)
- Exonéré
- Facture d'avance
- Pas de TVA
- Non applicable
- National
- Intracommunautaire (ICT)
- Biens propres intracommunautaires
- Commerce triangulaire (ABC)
- Exportation
- Interne au pays
- Interne au pays
- Utiliser code TVA nationale
-
Si cette case est cochée,LN utilise le code TVA nationale pour les transactions qui répondent aux critères.
Vous devez définir le code TVA nationale dans la session Traitement de la TVA (tctax0138m000).
- Code TVA
-
Code TVA des transactions qui répondent aux critères.
RemarqueSi la case Utiliser code TVA nationale est cochée, vous ne pouvez pas spécifier de valeur dans ce champ.
LN vous permet de spécifier manuellement le code TVA si le champ Code TVA à utiliser a la valeur Défini par l'utilisateur.
- Juridiction propre à utiliser
-
Indique la propre juridiction (pays et département).
Valeurs autorisées
- Société financière
- Sans objet
- Expéditeur
- Destinataire
- Vendeur
- Défini par l'utilisateur
- Acheteur
- Facturant
- Facturé
- Point de transfert du titre
- Emplacement de service
- Département
- Type de zone économique
-
Code ou nom du propre type de zone économique applicable à l'écriture de TVA.
RemarqueSi le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100), cette valeur est utilisée pour la TVA par défaut.
- Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur En préparation ou Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
- Ce champ n'est applicable et affiché que si la case Type de zone économique est décochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ n'est actif que si le champ Juridiction propre à utiliser est défini sur Défini par l'utilisateur.
- Juridiction de tiers à utiliser
-
Indique la juridiction du tiers (pays et département).
Valeurs autorisées
- Société financière
- Sans objet
- Expéditeur
- Destinataire
- Vendeur
- Défini par l'utilisateur
- Acheteur
- Facturant
- Facturé
- Point de transfert du titre
- Emplacement de service
- Département
- Type de zone économique
-
Code ou nom du type de zone économique du tiers applicable à l'écriture de TVA.
RemarqueSi le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100), cette valeur est utilisée pour la TVA par défaut.
- Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur En préparation ou Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
- Ce champ n'est applicable et affiché que si la case Type de zone économique est décochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ n'est actif que si le champ Juridiction de tiers à utiliser est défini sur Défini par l'utilisateur.
- Certificat d'exonération
-
Numéro de certificat d'exonération de TVA.
Si l'Origine commande est Vente, saisissez le certificat d'exonération de TVA du tiers.
Si l'Origine commande est Achat, saisissez le certificat d'exonération de TVA de votre entreprise ou son numéro de certificat de règlement direct.
- Code Motif d'exonération
-
Motif d’exonération de TVA sur ventes pour le tiers acheteur ou votre propre société.
Vous pouvez associer un texte à ce motif dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000) pour une exonération de TVA sur les achats et une combinaison code/pays TVA. LN imprime le texte sur les commandes et les factures. De cette manière, vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA ayant des textes différents à une seule combinaison code TVA/pays.
Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir les motifs d'exonération de TVA. LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.