Code TVA par pays (tcmcs0136s000)
Cette session permet de gérer les détails de code TVA d'un pays particulier.
Si le code TVA du pays courant représente une TVA multiple, vous devez désélectionner la case TVA simple.
Vous pouvez définir les comptes généraux relatifs aux divers types de montants de TVA dans les sessions suivantes du module Comptabilité générale de l'application Finances :
- Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0570m000)
- Données d'imputation de codes TVA uniques (tfgld0571m000)
Pour que l'application puisse lier un code TVA à des transactions, vous devez sélectionner la case Approuvé. Si vous avez défini et testé un code TVA, vous pouvez l'approuver. L'application effectue un contrôle de cohérence des détails de code TVA.
Une fois qu'un code est approuvé, vous ne pouvez plus modifier les champs suivants :
- Catégorie de TVA
- Type de TVA
- TVA simple
- TVA sur charges/achats
- Groupe de taxes
- Catégorie de taxes
- Inclure dans le registre de TVA
Informations sur le champ
- Général
-
- Pays
-
pays de TVA
- Code TVA
-
code TVA
- Approuvé
-
Si cette case est cochée, le code TVA a été approuvé et évalué, et il peut être lié à des écritures.
Si vous avez testé le code TVA, vous pouvez cocher cette case.
RemarqueSi cette case est cochée, vous ne pouvez plus changer les détails du code TVA.
- Général
-
- Description
-
Description du code TVA.
Cette description vous aide à reconnaître le code TVA sur les commandes et les factures.
- Code TVA pour Aucune TVA
-
Si cette case est cochée, le code TVA est celui qui est employé pour les transactions non taxables.
RemarquePour les transactions taxables avec un taux de TVA égal à zéro, vous devez définir des codes TVA standard à taux zéro.
- Groupe de taxes
-
Si cette case est cochée, le code TVA est un code Groupe de taxes.
- Catégorie de TVA
-
Type de TVA pour lequel le code TVA est défini.
Vous pouvez uniquement cocher la case Taxe Droit de timbre si vous avez coché la case Effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Si vous sélectionnez Taxe Droit de timbre, l'application définit un certain nombre de champs de cette session avec une valeur par défaut que vous ne pouvez pas modifier.
- Type de TVA
-
Indique à quel moment l'obligation de TVA intervient.
- TVA simple
-
Cochez cette case si le code TVA fait référence à un pourcentage de TVA unique. Résultat : un montant de TVA est calculé à partir d'un pourcentage unique, puis imputé dans un compte général de TVA dans l'application Finances.
Vous pouvez définir les comptes généraux et les dimensions des codes de TVA simple dans la session de détails Code TVA par pays (tcmcs0136s000).
Désélectionnez cette case si le code TVA fait référence à un pourcentage de TVA multiple. Vous pouvez définir plusieurs lignes qui constitueront le montant de la TVA total. L'application peut imputer chaque ligne de TVA dans un compte général de TVA distinct de l'application Finances.
Vous pouvez définir les comptes généraux et les dimensions des codes de TVA multiple dans la session de détails Lignes codes TVA multiples (tcmcs0135s000).
- Paramètres
-
- Montants saisis dans Finances
-
Façon dont vous saisissez les montants associés à ce code TVA dans l'application Finances.
- Administration fiscale
-
Administration fiscale à laquelle la TVA représentée par cette ligne doit être déclarée.
- TVA sur charges/achats
-
Pour appliquer la TVA sur achats/charges aux transactions qui font appel à ce code TVA, cochez cette case.
Si cette case est cochée, les montants de la facture d'achat sont considérés comme des coûts.
Désactivez cette case pour imputer les montants de TVA des transactions d'achat ayant ce code TVA dans le Compte (provisoire) TVA achats qui est indiqué dans la session Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000).
- Méthode d'arrondi
-
Indique comment les montants de TVA sont arrondis. Dans certains pays, les montants de TVA doivent toujours être arrondis.
- Date de calcul de la TVA
-
Pour calculer les montants de TVA, LN applique les taux de TVA en vigueur à cette date.
Pour calculer la TVA sur les commandes clients et les commandes fournisseurs, l'application utilise toujours les taux de TVA de la date de commande.
Si vous créez les factures dans Facturation, l'application peut employer les taux de TVA de Date d'ordre/commande ou de Date de facture.
- Scénario de taxe
-
Pour créer des factures de TVA séparées, précisez l'option appropriée.
- Facture TVA seulement - Réclamé
- Facture TVA seulement - Non réclamé
- TVA sur facture distincte
- Différer déclaration des écritures de TVA
-
- Différer déclaration de toutes les écritures de TVA
-
Si cette case est cochée, la déclaration de toutes les écritures de TVA ayant ce code de TVA est différée.
Si cette case est cochée, vous pouvez déclarer manuellement ces écritures de TVA différées. Cela est utilisé en cas d'exportations, lorsqu'une preuve d'exportation est requise avant la déclaration des transactions de TVA.
Remarque- Par défaut, cette case n'est pas cochée.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Différer déclaration des écritures de TVA sur ventes
-
Si cette case est cochée, la déclaration des écritures de TVA sur ventes ayant ce code de TVA est différée.
Remarque- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- la case Différer déclaration de toutes les écritures de TVA n'est pas cochée.
- le champ Utilisation de code TVA a la valeur Ventes ou Tout.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- Différer déclaration des écritures de TVA sur achats
-
Si cette case est cochée, la déclaration des écritures de TVA sur achats ayant ce code de TVA est différée.
Remarque- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- la case Différer déclaration de toutes les écritures de TVA n'est pas cochée.
- le champ Utilisation de code TVA a la valeur Achat ou Tout.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- Différer déclaration des écritures d'entrée de TVA reportées
-
Si cette case est cochée, la déclaration des écritures de TVA reportée d'entrée ayant ce code de TVA est différée.
Remarque- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- la case Différer déclaration de toutes les écritures de TVA n'est pas cochée.
- le champ Type de TVA a la valeur Reporté.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- Différer déclaration des écritures de TVA reportée de sortie
-
Si cette case est cochée, la déclaration de toutes les écritures de TVA reportée de sortie ayant ce code de TVA est différée.
Remarque- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- la case Différer déclaration de toutes les écritures de TVA n'est pas cochée.
- le champ Type de TVA a la valeur Reporté.
- Ce champ est disponible même si le Code TVA est approuvé.
- Cette case est active uniquement dans les cas suivants :
- Texte
-
Spécifiez le texte qui est imprimé sur les factures et les confirmations de commande fournisseur avec ce code TVA. Par exemple, pour les taux de TVA spéciaux et les exonérations de TVA, vous pouvez utiliser ce texte pour les références à l'article de la législation sur la TVA applicable pour le code et le pays de TVA.
Vous pouvez également spécifier un texte à imprimer sur les factures nettes et les factures de TVA.
- Données TVA
-
- Registre de TVA
-
- Inclure dans le registre de TVA
-
Si cette case est cochée, l'application inclut les transactions comportant ce code TVA dans les états du registre de TVA.
- Règle d'imposition
-
Section de la loi associée au code TVA.
Pour certains types de taxes incluses dans le registre de TVA, vous devez imprimer la section de la loi associée à la taxation dans l'état ou la déclaration de TVA. Vous pouvez définir l'article de loi sous forme de codes Motif dans la session Motifs (tcmcs0105m000).
Si vous cochez la case Inclure dans le registre de TVA, vous pouvez saisir une valeur dans ce champ.
- Taxe due
-
- Taxe due
-
Date à laquelle vous devez régler la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales à l'administration fiscale.
Si la TVA doit être payée au moment du règlement de la facture, vous devez saisir le service des encaissements auprès duquel vous payez la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ainsi que le code Règlement TVA.
L'application n''inclut pas les codes TVA pour lesquels vous sélectionnez A règlement de facture lorsque vous générez une déclaration de TVA. Lorsque vous réglez une facture fournisseur avec un code TVA de ce type, l'application verse automatiquement la TVA au service des encaissements.
- Retenue à la source
-
- Catégorie de taxes
-
Catégorie de TVA.
Si le Catégorie de TVA correspond aux charges sociales ou à la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales, vous pouvez sélectionner une catégorie de taxe.
RemarqueDans un pays donné, tous les codes TVA d'une catégorie de taxe doivent être associés à la même formule de valeur TVA de référence ou n'être associés à aucune formule.
- Formule de la valeur TVA de référence
-
Formule de valeur TVA de référence.
Si ce champ est vide, l'application fonde le calcul de la TVA sur le montant net de la commande fournisseur ou de la facture d'achat.
Si le Catégorie de TVA correspond aux charges sociales ou à la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales, vous pouvez sélectionner une formule.
RemarqueDans un pays donné, les codes TVA d'un même Kind of Tax et d'une même catégorie de taxe, ou pour lesquels le champ Catégorie de taxes est vide, doivent être associés à la même formule de valeur TVA de référence.
- Service des encaissements
-
Service des encaissements auquel vous payez la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales.
- Code Règlement TVA
-
Code Règlement TVA relatif à la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales.