Commande intersociétés (tcitr3600m000)
Cette session permet d'afficher et de gérer les détails de la commande intersociétés sélectionnée. L'en-tête de cette session permet de gérer les données globales de la commande intersociétés. Dans la section des bas de page, vous pouvez gérer les lignes de transaction.
- Les entités impliquées dans les échanges intersociétés appartiennent généralement à la même société logistique, auquel cas leurs conditions de livraison, points de transfert du titre de propriété et modalités de paiement sont identiques. En cas de transferts magasin multisociétés, cependant, l'entité D et l'entité A appartiennent à différentes sociétés logistiques avec différentes conditions de livraison, points de transfert de titre de propriété et modalités de paiement.
-
Le coût des marchandises vendues, les revenus et les marges sont automatiquement calculés lors de la création de la commande intersociétés.
Si nécessaire, vous pouvez aussi calculer ces montants dans la session Calcul des coûts estimés (tcitr3200m600).
La date de calcul est affichée dans les champs Date de calcul de montant de commande, Date de calcul CDV et Date de calcul de marge.
Onglets de la section de pied de page
Lignes de transaction
Les lignes de cet onglet font référence à la session Ligne de transaction de commande intersociétés (tcitr3610m000).Ordres enfants
Les lignes de cet onglet font référence à la session qui affiche les détails de l'ordre enfant sélectionné.Commandes liées
Les lignes de cet onglet font référence à la session Commandes liées (tcitr3100m600).
Informations sur le champ
- Cmde/ordre
-
Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé.
- Cmde/ordre
-
Numéro d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.
- Ligne de cmde/ordre
-
Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés.
- Statut de cmde/ordre
-
Statut de l'ordre commercial intersociétés.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Statut initial. L'ordre commercial intersociétés est créé et prêt à être traité. Si une approbation manuelle est implémentée, l'ordre commercial intersociétés doit être approuvé avant d'autoriser le traitement.
- Sans objet
-
Statut non utilisé.
- Prêt pour traitement
-
L'ordre commercial intersociétés est approuvé des côtés achat et vente. Des lignes de transaction peuvent être créées. Si les données de l'ordre commercial intersociétés sont modifiées, le statut revient à Ouvert.
- En cours de traitement
-
Une ou plusieurs lignes de transaction ont été créées pour l'ordre commercial intersociétés.
- Fermé
-
L'ordre commercial intersociétés est fermé. Les commandes intersociétés sont fermées manuellement dans la session Fermeture des commandes intersociétés (tcitr3200m200).
- Annulé
-
L'ordre commercial intersociétés est annulé. Les ordres commerciaux intersociétés sont annulés si les ordres d'origine sont annulés.
- Ligne de cmde/ordre parent
-
Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés parent.
- Scénario
-
Scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Entité
-
Type d'entité De. L'entité De est l'entité qui vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A.
- Société opérationnelle De
-
Société d'une entité De
- Code Entité De
-
L'entité qui en vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A.
Pour le scénario d'échange commercial intersociétés Main d'oeuvre ou Dépenses, l'entité de départ est le département de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont livres.
- Prêt des pièces
-
Si cette case est cochée, l'ordre commercial intersociétés provient d'une ligne de prêt de pièces d'un ordre de maintenance externe.
- Projet De
-
Société pour laquelle le projet De est créé.
- Projet De
-
Premier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.
- Projet A
-
Société pour laquelle le projet A est créé.
- Projet A
-
Dernier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.
- Elément
- Activité
- Avenant
- Elément de coût
-
Elément de coût lié au projet.
- Tiers acheteur
-
Tiers acheteur interne lié à l'entité A.
- Adresse du tiers acheteur
-
Adresse du tiers acheteur interne.
- Commercial
-
commercial. Par défaut, il s'agit du commercial du tiers acheteur.
- Secteur d'activité
-
secteur d'activité. Par défaut, il s'agit du secteur d'activité du tiers acheteur interne.
- Zone
-
zone. Par défaut, il s'agit de la zone du tiers acheteur interne.
- Unité d'entreprise
-
Unité d'entreprise de l'entité De.
- Tarif
-
Par défaut, il s'agit de la liste des prix de vente du tiers acheteur interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Conditions de livraison
-
conditions de livraison. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit des conditions de livraison de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut des conditions de livraison du tiers acheteur interne.
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit du point de transfert du titre de propriété de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut du point de transfert du titre de propriété du tiers acheteur interne.
- Tiers payeur
-
Tiers payeur interne.
- Adresse du tiers payeur
-
Adresse du tiers payeur interne.
- Tiers facturé
-
Tiers facturé interne lié à l'entité A.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Adresse du tiers facturé
-
Adresse à laquelle la facture interne est envoyée.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Conditions de règlement
-
Par défaut, ce sont les conditions de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Majoration pour retard règlement
-
Par défaut, il s'agit de la majoration pour retard de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Méthode de règlement
-
Par défaut, il s'agit de la méthode de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Société financière
-
Société financière de l'Entité De.
- Mode d'envoi facture
-
Par défaut, il s'agit du mode d'envoi facture du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Type de vente
-
Par défaut, il s'agit du type de vente de la commande client d'origine. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Mode de facturation
-
Par défaut, il s'agit du mode de facturation du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
Les modes de facturation sont définis dans la session Méthodes de facturation (tcmcs0555m000).
- Classification TVA
-
Par défaut, il s'agit de la classification de TVA du tiers facturé interne.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Classification d'échange commercial intersociétés
-
classification commerce intersociétés
- Code Enregistrement - De/code Enregistrement - à
-
Les champs De et A permettent de définir une plage de : numéros d'enregistrement de la TVA pour l'échange commercial intersociétés.
Remarque- Ce champ est applicable si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
- Ce champ est disponible si le champ Statut de cmde/ordre est défini sur une valeur autre que En cours de traitement.
- Pays TVA
-
Les champs De et A permettent de définir une plage de : pays TVA des échanges intersociétés.
Remarque- Ce champ est applicable si le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
- Ce champ est disponible si le champ Statut de cmde/ordre est défini sur une valeur autre que En cours de traitement.
- Exonération
-
Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée. Le paramètre de cette case à cocher est issu de l'ordre d'origine.
Cette case n'est pas cochée et est indisponible si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Pays TVA
-
Pays TVA de l'entité acheteuse.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- N° identification
-
code TVA
- Code TVA
-
code TVA de l'entité acheteuse.
Ce champ n'est pas renseigné si l'exonération de TVA s'applique ou si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Pays TVA
-
pays TVA de l'entité acheteuse.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- N° identification
-
Code TVA du tiers.
RemarqueLe code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de livraison planifiée.
- Département/région TVA
-
Département ou région de TVA de votre tiers. Le tiers est l'entité acheteuse.
La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .
RemarqueCe champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :
- Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
- La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.
- Département/région TVA
-
Département ou région de TVA de votre propre organisation. La propre organisation est l'entité acheteuse.
La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .
RemarqueCe champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :
- Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
- La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.
- Données TVA et enregistrement complètes
-
Si cette case est cochée, les données complètes de TVA et d'enregistrement ont été spécifiées pour l'ordre en cours.
Les données fiscales et d'enregistrement sont gérées dans la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000). Pour gérer les données de TVA et d'enregistrement de l'ordre en cours, la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) est lancée depuis le menu approprié.
Le traitement logistique de l'ordre est bloqué si les données de TVA et d'enregistrement sont incomplètes. La valeur du champ Etape proc. bloquée à TVA et donn. enreg. incompl. dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000) détermine dans quelle partie du processus l'exécution de l'ordre est bloquée.
RemarqueCe champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :
- Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
- La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.
- Données TVA et enregistrement complètes
-
Si cette case est cochée, les données complètes de TVA et d'enregistrement ont été spécifiées pour l'ordre en cours.
Les données fiscales et d'enregistrement sont gérées dans la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000). Pour gérer les données de TVA et d'enregistrement de l'ordre en cours, la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) est lancée depuis le menu approprié.
RemarqueCe champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :
- Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
- La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.
- Département/région TVA
-
Département ou région de TVA de votre tiers. Le tiers est l'entité vendeuse.
La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .
RemarqueCe champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :
- Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
- La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.
- Département/région TVA
-
Département ou région de TVA de votre propre organisation. La propre organisation est l'entité vendeuse.
La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .
RemarqueCe champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :
- Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
- La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.
- Certificat d'exonération
-
Le certificat d'exonération de TVA est extrait de l'ordre d'origine.
Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA.
- Motif d'exonération
-
Motif pour lequel l'entité De est exonérée de TVA.
Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA.
- Tiers vendeur
-
Tiers vendeur interne.
- Adresse du tiers vendeur
-
Adresse du tiers vendeur interne.
- Acheteur
-
acheteur. Par défaut, il s'agit de l'acheteur du tiers vendeur interne.
- Conditions de livraison
-
conditions de livraison. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit des conditions de livraison de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut des conditions de livraison du tiers acheteur interne.
- Département intersociétés De
-
Département qui envoie la facture interne.
Le département qui envoie la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité De. Si l'Entité De n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité De.
Par exemple, si l'entité De est un magasin, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit du point de transfert du titre de propriété de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut du point de transfert du titre de propriété du tiers acheteur interne.
- Tiers payé
-
Tiers payé interne.
- Adresse du tiers payé
-
Adresse du tiers payé interne.
- Tiers facturant
-
Tiers facturant interne.
- Adresse facturant
-
Adresse du tiers facturé interne.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Conditions de règlement
-
conditions de règlement par défaut, il s'agit des conditions de règlement du tiers vendeur interne.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Accord de règlement
-
accord de règlement
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé ou si l'accord de règlement n'est implémenté dans aucune société financière de la société logistique de l'entité A.
- Type d'achat
-
Remarque
Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l'imputation des factures fournisseurs, LN extrait le type d'achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.
- Classification TVA
-
Par défaut, il s'agit de la classification de TVA du tiers facturant interne.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Entité
-
Type d'entité A. L'entité A est l'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.
- Exonération
-
Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée. Le paramètre de cette case à cocher est issu de l'ordre d'origine.
Cette case n'est pas cochée et est indisponible si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Pays TVA
-
pays TVA de l'entité vendeuse.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- N° identification
-
code TVA
- Code TVA
-
Code TVA de l'entité vendeuse.
Ce champ n'est pas renseigné si l'exonération de TVA s'applique ou si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Pays TVA
-
Pays TVA de l'entité vendeuse.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- N° identification
-
Numéro de TVA de l'entité vendeuse.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Société opérationnelle A
-
Société de l'entité A
- Certificat d'exonération
-
Le certificat d'exonération de TVA est extrait de l'ordre d'origine.
Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA.
- Motif d'exonération
-
Motif pour lequel l'entité A est exonérée de TVA.
Ce champ est vide sir l'entité A n'est pas exonérée de TVA.
- Article
-
Article utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Site
-
Site utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Groupe d'articles
-
Groupe d’articles utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Type de produit
-
Type de produit utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Classe de produits
-
Classe de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Code Entité A
-
L'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.
Pour le scénario d'échange commercial intersociétés Main d'oeuvre ou Dépenses, l'entité À est le département qui possède l'ordre ou le projet pour lequel les heures ou les dépenses sont imputées.
- Ligne de produits
-
Ligne de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Fabricant
-
Fabricant utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Groupe de prix
-
Groupe de prix utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Code Taux de main-d'oeuvre
-
Taux main-d'œuvre utilisé pour déterminer les coûts de main-d'œuvre.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Définition de la matrice
-
Définition de matrice utilisée pour extraire le barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial.
- Séquence de matrice
-
La Priorité de matrice utilisée dans le module Calcul des prix pour extraire le barème de prix.
- Barème de prix
-
Barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial.
- Employé
-
Employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées.
- Département
-
Département de l'employé.
- Groupe professionnel
-
Groupe professionnel de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées.
- Type de main-d'oeuvre
-
Type de main-d'oeuvre spécifié pour les heures enregistrées.
- Centre de charge
-
Centre de charge spécifié pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées.
- Type machine
-
Machine spécifiée pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées.
- Tâche / opération de référence
-
Tâche pour laquelle les heures sont enregistrées.
- Origine de dépense
-
Origine des dépenses enregistrées pour l'employé.
Valeurs autorisées
- Général
-
Les dépenses sont issues de la session Frais généraux (bptmm1111m300).
- Sans objet
-
Les dépenses ne sont pas utilisées.
- Main-d'oeuvre
-
Les dépenses sont issues du Type de coûts Main-d'oeuvre indiqué dans la session Dépenses projet (bptmm1111m100).
- Coûts divers
-
Les dépenses sont issues du Type de coûts Coûts divers indiqué dans la session Dépenses projet (bptmm1111m100).
- Utilisation d'outil
-
Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour l'outillage.
- Taux de location
-
Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour l'embauche.
- Valeur résiduelle
-
Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour la valeur résiduelle de la réclamation.
- Montant réclamé
-
Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour le montant revendiqué de la réclamation.
- Dépense
-
Dépense enregistrée pour l'employé.
- Taux main-d'oeuvre extrait de
-
Source du taux main-d'oeuvre utilisé pour déterminer le montant des dépenses.
Valeurs autorisées
- Employé
-
Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
- Sans objet
-
Les taux de main-d'œuvre ne sont pas utilisés.
- Département
-
Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Départements (tcmcs0565m000).
- Groupe professionnel
-
Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Employés - Projet (tppdm8101m000).
- Pourcentage majoration du taux
-
Le pourcentage de majoration du taux intersociétés est extrait du type de main-d'oeuvre et spécifie le pourcentage de majoration à appliquer pour le type de main-d'œuvre. Si le pourcentage de majoration est négatif, le taux main-d'oeuvre est réduit. Par exemple, pour le temps de formation, seuls 50 % sont facturés. Le pourcentage de majoration du taux intersociétés s'applique uniquement en combinaison avec un prix commercial.
- Quantité commandée
-
Nombre d'heures enregistrées.
- Quantité commandée
-
Nombre d'heures pour lesquelles les dépenses sont enregistrées.
- Quantité commandée
-
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'entité De.
Par exemple, dans les transferts magasins multisociétés, le magasin De utilise les pouces comme unité de mesure, tandis que le magasin A utilise les mètres.
- Quantité commandée
-
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'entité A.
Par exemple, dans les transferts magasins multisociétés, le magasin De utilise les pouces comme unité de mesure, tandis que le magasin A utilise les mètres.
- Unité de prix
-
Unité servant à exprimer le prix.
- Facteur de conversion
-
Conversion entre l'unité de prix et l'unité d'ordre.
- Prix commercial
-
Taux main-d'oeuvre incluant toutes les majorations éventuellement applicables à l'ordre commercial intersociétés actuel.
- Prix commercial convenu
-
Prix commercial final.
- Unité d'entreprise
-
Unité d'entreprise de l'entité A.
- Poids
-
Poids de l'article. Cette valeur est issue de l'ordre de transport d'origine.
- Unité de poids
-
Unité servant à exprimer le poids.
- Quantité taux supplémentaire
- Unité de tarification supplémentaire
-
Unité pour laquelle un taux supplémentaire est spécifié.
- Distance
-
Distance entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur.
- Unité de distance pour temps
-
Unité de distance.
- Transporteur/LSP
-
Transporteur Le transporteur est issu de l'ordre de transport d'origine.
- Niveau de service
-
Niveau de service Le niveau de service est issu de l'ordre de transport d'origine.
- Groupe de planification
-
Groupe de planification Le groupe de planification est issu de l'ordre de transport d'origine.
- Classe de transport
-
Classe de transport La classe de transport est issue de l'ordre de transport d'origine.
- Définition de la matrice
- Barème de prix
-
Le Transport barème de prix.
- Société financière
-
Société financière de l'Entité A.
- Transporteur/LSP
-
Transporteur du barème de prix qui détermine le prix de transport commercial de l'article. Le prix de transport commercial intersociétés est égal au prix commercial.
- Type de zone
-
Type de zone utilisé pour déterminer les frais de transport intersociétés.
- Zone
-
Zone utilisée pour déterminer les frais de transport intersociétés.
- Montant minimum
-
Montant minimum du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
-
Devise dans laquelle le montant est exprimé.
- Montant fixe
-
Montant fixe du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
- Classification d'échange commercial intersociétés
-
classification commerce intersociétés
- Montant par distance
-
Montant par distance du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de la commande intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
-
Devise dans laquelle le Montant par distance est exprimé.
- Montant par poids
-
Montant par poids du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
-
Devise dans laquelle le Montant par poids est exprimé.
- Montant par unité tarifaire supplémentaire
-
Montant par unité tarifaire supplémentaire du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
-
Devise dans laquelle le Montant par unité tarifaire supplémentaire est exprimé.
- Montant minimum
-
Montant minimum convenu saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Montant fixe
-
Montant des frais de transport convenus saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant fixe du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Montant par distance
-
Montant des frais de transport convenus par distance saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Montant par poids
-
Montant des frais de transport convenus par poids saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Montant par unité tarifaire supplémentaire
-
Montant des frais de transport convenus par unité tarifaire supplémentaire saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Type de taux de change
-
Par défaut, il s'agit du type de taux de change du tiers facturé interne ou du tiers acheteur.
- Base du taux
-
Par défaut, il s'agit de la base du taux du tiers facturé interne ou du tiers acheteur.
- Date du taux
-
Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Cette date est identique à la date de commande.
- Département intersociétés A
-
Département qui reçoit la facture interne.
Le département qui reçoit la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité A. Si l'Entité A n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité A.
Par exemple, si l'entité A est un magasin, le département du facturé est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Taux/facteur de conversion
- Facteur de conversion (vente)
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.
- Type de taux de change
-
type de taux de change. Par défaut, il s'agit du type de taux de change du tiers facturant interne ou de la société financière de l'entité A.
- Base du taux
-
Par défaut, il s'agit de la base du taux du tiers facturant interne ou du tiers vendeur.
- Date du taux
-
Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Cette date est identique à la date de commande.
- Taux/facteur de conversion
- Facteur de conversion (achat)
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.
- Utilisation des taux d'achat pour les réceptions
-
Si cette case est cochée,LN utilise les données sur le taux d'achat pour le côté débit d'une transaction de commande fournisseur/réception.
RemarqueLa valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
- Origine CDV
-
Origine du coût des marchandises vendues.
Valeurs autorisées
- Coût standard d'article
-
Le coût standard de l'article est calculé dans le module Calcul du coût standard.
Cette origine s'applique aux scénarios de commerce intersociétés suivants :
- Livraison de matières externe (vente)
- Livraison directe de matières externe
- Livraison de matières interne
- Sous-traitance pour atelier réparation, si le scénario secondaire Heures et matières est Livraison de matières interne.
- Prix d'achat
-
Commande fournisseur d'origine.
Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésLivr mat ext(ach).
- Prix d'achat sous-traitance
-
Le prix de la sous-traitance est extrait à partir des prix de la sous-traitance dans Gestion des achats.
- Coût standard de variante de produit
-
Le coût standard de la variante de produit, qui est extrait à partir de Contrôle d'assemblage.
- Sans objet
-
Si la commande intersociétés comprend des commandes enfants, les origines du coût des marchandises vendues sont indiquées dans les commandes enfants. Voir les Commandes intersociétés parents et enfants.
- Coût standard de projet
-
Opérations et majorations définies pour le projet.
Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésLivraison projet (PCS).
- Valeur de transfert d'en-cours
-
Valeur du transfert des en-cours.
Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésTransfert d'en-cours.
- Frais de transport estimés
-
frais de transport estimés
Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésTransport.
- Coûts autres ressources
-
Coût estimé de la ligne d'ordre de travail associée.
Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésSous-traitance pour atelier réparation, si le scénario secondaire Heures et matières est Autre.
- Taux main-d'oeuvre
-
Coût estimé de la ligne d'ordre de travail associée.
Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésSous-traitance pour atelier réparation, si le scénario secondaire Heures et matières est Main-d'oeuvre.
- Lignes d'heures et matières
-
Coût des marchandises vendues estimé agrégé des ordres commerciaux intersociétés enfants.
Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésSous-traitance pour atelier réparation, si l'origine du prix est Prix commercial.
- Inclure dans estimation du parent
-
Si cette case est cochée, le coût des marchandises vendues des ordres commerciaux intersociétés est inclus dans le coût des marchandises vendues de l'ordres commerciaux intersociétés parent.
- Marge
-
Revenu estimé moins le coût des marchandises vendues de l'ordre commercial intersociétés.
- Revenus
-
Date à laquelle le revenu estimé de l'ordre commercial intersociétés est calculé.
- Coût des ventes
-
Date à laquelle le coût des marchandises vendues estimé est calculé.
- Marge
-
Date à laquelle le revenu estimé moins le coût des marchandises vendues est calculé.
- Montant estimé de la commande
-
Revenu estimé de l'ordre commercial intersociétés. Il s'agit du montant facturé prévu de l'ordre commercial intersociétés. Les revenus sont acquis par l'entité acheteuse de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est calculé à la date de la livraison planifiée au moyen de l'origine du prix du scénario de commerce intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Coût des ventes
-
Coût des marchandises vendues de l'ordre commercial intersociétés pas encore imputé à Finances. Le coût des marchandises vendues sont encourus par l'entité fournisseur de l'ordre commercial intersociétés.
- Coût des ventes
-
Coût des marchandises vendues de l'ordre commercial intersociétés.
- Réalisé
-
Coût des marchandises vendues de l'ordre commercial intersociétés imputé à Finances.
- Total
-
Coût des marchandises vendues total de l'ordre commercial intersociétés.
- Revenus
-
Revenu de l'ordre commercial intersociétés pas encore imputé à Finances. Les revenus sont acquis par l'entité acheteuse de l'ordre commercial intersociétés.
-
Revenu de l'ordre commercial intersociétés imputé à Finances.
-
Revenu total de l'ordre commercial intersociétés.
- Objet de gestion
-
Société dans laquelle la ligne d'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés est créée.
- Marge
-
Revenu moins le coût des marchandises vendues avant imputation à Finances.
-
Revenu moins le coût des marchandises vendues après imputation à Finances.
-
Marge totale de l'ordre commercial intersociétés.
- Approuvé
-
Si cette case est cochée, la partie vente de l'ordre commercial intersociétés est approuvée.
- Approuvé pendant génération
-
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Approbateur
-
Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés.
- Date d'approbation
-
Date à laquelle partie achat de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée.
- Approuvé
-
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est approuvée.
- Approuvé pendant génération
-
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
-
Type de l'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés, ou du projet à partir duquel l'ordre commercial intersociétés est issu.
- Approbateur
-
Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés.
- Date d'approbation
-
Date à laquelle la partie vente de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée.
- Utilisateur
-
L'utilisateur qui a lancé l'ordre commercial intersociétés, par exemple, en enregistrant l'ordre d'origine.
- Langue
-
Langue du tiers qui a lancé l'ordre d'origine.
- Première référence
-
référence A
- Deuxième référence
-
référence B
- Texte de la ligne
-
Texte de l'ordre commercial intersociétés. S'il est présent sur la relation commerciale intersociétés sur laquelle est basé l'ordre commercial intersociétés, ce texte est défini par défaut lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Vous pouvez modifier le texte par défaut ou créer un texte tant que l'ordre commercial intersociétés est en cours de traitement. Ce texte n'est pas mis à jour à partir de la relation commerciale intersociétés si le texte est modifié à cet endroit.
- Code
-
Numéro d'ordre de la commande ou du projet d'origine.
- Texte détaillé
-
Texte de l'ordre commercial intersociétés. S'il est présent sur l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés, ce texte est défini par défaut lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Vous pouvez modifier le texte par défaut ou créer un texte tant que l'ordre commercial intersociétés est en cours de traitement. Ce texte n'est pas mis à jour à partir de l'accord commercial intersociétés si le texte est modifié à cet endroit.
- Référence d'objet de gestion d'origine
-
Référence de l'objet de gestion de la ligne d'ordre d'origine.
- Objet de gestion
-
Société pour laquelle la ligne d'ordre associée de l'ordre commercial intersociétés est créée.
-
Le type de l'objet de gestion associé de l'ordre commercial intersociétés.
- Code
-
Numéro d'ordre de la commande associée.
- Référence d'objet de gestion associé
-
référence d'objet de gestion
- Date d'ordre/cmde
-
Date d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.
- Date de livraison planifiée
-
Date de livraison planifiée de l'ordre d'origine.
Si le scénario d'échange commercial intersociétés est Main d'oeuvre ou Heures, il s'agit de la date à laquelle les heures ou les dépenses sont livrées.
- Article
-
Article de l'ordre commercial intersociétés.
Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible.
- Quantité commandée
-
Quantité d'articles,
Si le scénario d'échange commercial intersociétés est Main d'oeuvre ou Dépenses, il s'agit du nombre d'heures ou d'une autre unité de temps qui est enregistrée.
- Unité de quantité commandée De
-
Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles.
- Commande d'origine
-
Société pour laquelle l'ordre commercial intersociétés d'origine est créé.
- Commande d'origine
-
Ordre commercial intersociétés d'origine de l'ordre commercial intersociétés actuel.
- Ligne de commande d'origine
-
Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés d'origine de l'ordre commercial intersociétés actuel.
- Type d'ordre/commande
-
Type d'ordre pour lequel l'ordre commercial intersociétés actuel est créé.
Valeurs autorisées
- Ordre de retour
-
L'ordre commercial intersociétés actuel est créé pour un ordre de retour.
- Non applicable
-
L'ordre commercial intersociétés actuel n'est pas créé pour un reliquat ou un ordre de retour et aucun ordre commercial intersociétés d'origine n'est présent.
- Reliquat
-
L'ordre commercial intersociétés actuel est créé pour un reliquat.
- Récupérer les paramètres de commande d'origine
-
Si cette case est cochée, les données et paramètres de l'ordre commercial intersociétés d'origine sont utilisés comme valeurs par défaut pour l'ordre commercial intersociétés actuel.
Si la commande intersociétés actuelle est basée sur un ordre de retour, le paramètre (coché ou non) de la case Récupération des paramètres d'origine de l'ordre de retour dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000) est utilisé par défaut pour la case actuelle.
Si la commande intersociétés actuelle est basée sur un reliquat, le paramètre (coché ou non) de la case Récupérer paramètres d'origine pour reliquat dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000) est utilisé par défaut pour la case actuelle.
Ce champ n'est pas disponible si le statut de l'ordre commercial intersociétés est autre que Ouvert ou Prêt pour traitement.
- Origine du prix
-
Origine du prix du scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Facture interne
-
Si cette case est cochée, la facturation interne s'applique à l'ordre commercial intersociétés. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Transactions d'échange commercial intersociétés
-
Si cette case est cochée, les transactions d'échange commercial intersociétés sont générées avec la commande intersociétés.
Remarque- Par défaut, cette case est cochée. Cependant, vous pouvez modifier la valeur.
- Ce champ n'est actif que si le statut de la commande intersociétés est autre que En cours.
- Si la case Récupérer les paramètres de commande d'origine est cochée, la valeur est extraite par défaut de la commande d'origine. Sinon, la valeur est extraite par défaut de l'accord d'échange commercial intersociétés.
- Accord d'échange commercial intersociétés
-
Accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Origine de la devise
-
L'origine de la devise de la facture interne ou de la transaction de règlement intersociétés.
Valeurs autorisées
- Société (vente)
-
La devise société de la société d'une partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Société (achat)
-
La devise société de la société d'une partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Tiers interne (vente)
-
La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Tiers interne (achat)
-
La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Commande (vente)
-
La devise de la commande client auprès du fournisseur est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison directe de matières externe.
- Commande (achat)
-
La devise de la commande client ou l'ordre de service est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison de matières externe (vente) ou Livraison directe de matières externe.
- Spécifique
-
Devise spécifiée par l'utilisateur.
RemarqueCe champ a la valeur Sans objet si la case Transactions d'échange commercial intersociétés n'est pas cochée.
- Devise
-
Devise dans laquelle les montants de l'ordre commercial intersociétés sont exprimés.
- Pourcentage de réduction
-
Pourcentage de réduction de la facture interne. Par exemple, si le prix de vente pour le client est de 100 EUR et le pourcentage de disagio de 5 %, le montant de la facture interne est de 95 EUR.
Applicable seulement à :
- Prix de commande client (brut)
- Prix de commande client (net)
- Valeur douanière de commande client
- Pourcentage de majoration
-
Pourcentage d'augmentation de la facture interne.
Applicable seulement à :
- Régie
- Prix de commande fournisseur (brut)
- Prix de commande fournisseur (net)
- Montant de majoration
-
Montant d'augmentation de la facture interne.
Cela ne s'applique qu'au scénario Transport et à l'origine du prix Régie.
-
Devise du montant de disagio.
- Pourcentage de partage des bénéfices
-
Le pourcentage de bénéfice de la commande client externe, du livrable de contrat ou de l'ordre de service que l'entité vendeuse de la relation commerciale intersociétés doit recevoir. Le pourcentage restant revient à l'entité acheteuse.
- Marge intersociétés facturable ds proj.
-
Si cette case est cochée, la marge intersociétés est ajoutée aux coûts du projet auquel l'ordre commercial intersociétés s'applique.
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
La marge intersociétés est la différence entre le prix de transfert intersociétés et les coûts réels, tels que le prix d'évaluation dans le magasin de sortie. Cela implique que dans le cas d'un contrat en régie, cette marge est facturable au client.
Ce paramètre est utilisé pour le commerce intersociétés au sein d'un projet utilisant des rattachements de coûts de projet. Par exemple, dans un transfert magasin rattaché au projet au sein d'une société logistique avec une facture interne.
Cette valeur par défaut est issue de la case Marge intersociétés facturable ds proj. de la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000).
- Lancer lignes de transaction vers Facturation pendant la génération
-
Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement transférées vers Facturation. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Imputer lignes de transaction (sans facturer) pendant la génération
-
Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement imputées à Finances. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Scénario
-
Scénario secondaire Heures et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Origine du prix
-
Origine du prix du scénario secondaire Heures et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Pourcentage de majoration
-
Pourcentage de majoration défini pour le sous-scénario Heures et matières.
Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Prix commercial si lignes de nomenclature
-
Dans le cas de commerce intersociétés d'articles de la nomenclature, le prix de l'article principal ou des composants est utilisé si l'origine du prix de l'accord commercial intersociétés est Prix commercial.
La facture interne ou les transactions intersociétés indiquent toujours le prix par composant.
Valeurs autorisées
- Par article principal
-
Le prix commercial de l'article principal est réparti entre les composants selon le coût standard des composants.
- Par composant
-
Le prix commercial de chaque composant est utilisé.
- Pourcentage de prix du composant de nomenclature
-
Pourcentage du prix de l'article principal représenté la l'élément de la nomenclature actuelle.
Par exemple, si le prix de vente de l'article principal sur la ligne de la commande client d'origine est de 100 EUR et le Pourcentage de prix du composant de nomenclature de 10 %, le prix commercial intersociétés de l'article composant actuel est de 10 EUR. Le prix du composant est basé sur le coût standard et la quantité des articles composants.
Cela s'applique si l'origine du prix est l'une des suivantes :
- Prix commercial
- Prix de commande client (brut)
- Prix de commande client (net)
- Valeur douanière de commande client
Si la ligne de commande client indique un article de nomenclature (BOM), un ordre commercial intersociétés parent est créé pour l'article principal. Un ordre enfant est créé pour chacun des articles composants de la nomenclature.
- Révision de référence d'étude
-
Révision de la référence d'étude.
- Variante de produit
- Numéro de série
- Article
-
Article de l'ordre commercial intersociétés.
Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible.
- Article principal
-
Si l'article est un article de nomenclature (BOM), ce champ affiche l'article principal et les champs Article A et Article de l'expéditeur affichent l'article composant, auquel cas l'ordre commercial intersociétés est un ordre enfant.
- Numéro de série
-
Numéro de série de l'article principal pour lequel une activité de service est réalisée dans Service.
- Quantité commandée
-
Quantité de l'article principal.
- Unité de quantité commandée d'article principal
-
Unité dans laquelle est exprimée la quantité d'articles principaux.
- Tiers
-
Tiers expéditeur de l'objet de gestion à l'origine.
- Adresse
-
Adresse du lieu d'expédition des marchandises.
- Site
-
Site du magasin ou du centre de charge à partir duquel les marchandises sont expédiées.
- Conditions de livraison
-
conditions de livraison. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit des conditions de livraison de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut des conditions de livraison du tiers acheteur interne.
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit du point de transfert du titre de propriété de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut du point de transfert du titre de propriété du tiers acheteur interne.
- Tiers
-
Tiers destinataire de l'objet de gestion à l'origine.
- Adresse
-
Adresse à laquelle les marchandises sont expédiées.
- Site
-
Site du magasin ou du centre de charge à partir duquel les marchandises sont expédiées.
- Conditions de livraison
-
conditions de livraison. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit des conditions de livraison de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut des conditions de livraison du tiers acheteur interne.
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit du point de transfert du titre de propriété de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut du point de transfert du titre de propriété du tiers acheteur interne.
- Elément de coût
-
Elément de coût utilisé pour l'imputation des revenus.
Cette valeur est extraite par défaut de l'article ou d'autres sources, telles que :
- Paramètres des tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000) si le scénario d'échange commercial intersociétés est Transport.
- L'élément de prix de revient Matière si le scénario de commerce intersociétés est Livr mat ext(ach).
- Sous-traitance
-
Le type de sous-traitance. Cela s'applique si le scénario commercial intersociétés est Livr mat ext(ach).
- Ligne de composant
-
Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'origine contient un composant d'un article de kit.
- Accord
-
- Adopter structure de coût pour vente
-
Si cette case est cochée, la structure du coût de l'article ou le projet de l'entité vendeuse est adopté(e) par l'entité acheteuse.
Elle est utilisée pour divers types d'analyses des coûts et des marges de bénéfice.
Ce paramètre est défini par défaut à partir de la case Adopter la structure des coûts de vente dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000).
RemarqueCette case ne peut pas être sélectionnée si le scénario de commerce intersociétés Livr mat ext(ach) et les informations suivantes :
- L'objet de gestion associé est un Projet, un Ordre de service ou un Ordre de maintenance.
- L'objet de gestion d'origine est une Réclamation fournisseur.
- L'article est en relation avec un Projet.
- Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Elément de coût CDV
-
Elément de coût auquel le coût des marchandises vendues du commerce intersociétés est facturé.
Remarque- Ce champ n'est activé que si la case Adopter structure de coût pour vente est désélectionnée.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Transport, Sous-traitance pour atelier réparation, Main-d'oeuvre, Dépenses ou Transfert d'en-cours.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livraison de matières externe (vente) et l'Objet de gestion est Ordre de service, Ordre de maintenance sur article client, Réclamation client ou Réclamation fournisseur.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livraison directe de matières externe et l'Objet de gestion est Ordre de service.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livr mat ext(ach) et l'Objet de gestion est Ordre de service ou Ordre de maintenance.
- Vous ne pouvez spécifier qu'un élément de coût pour lequel le type de coût est Matières.
- Cette valeur est extraite par défaut de la session Accord d'échange commercial intersociétés (tcitr1600m000).
- Il s'agit d'un champ d'affichage si le Statut de cmde/ordre défini est autre que Ouvert ou Prêt pour traitement.
- Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Elément de coût de marge
-
L'élément de coût pour lequel la marge de commerce intersociétés de l'entité vendeuse doit être enregistrée.
Remarque-
Ce champ est désactivé dans les cas suivants :
- la case Adopter structure de coût pour vente n'est pas cochée.
- La case Adopter structure de coût pour vente est cochée et le Scénario est Transfert d'en-cours.
-
Ce champ n'est activé et obligatoire que dans les cas suivant :
- La case Adopter structure de coût pour vente est cochée, ou
- Le champ Elément de coût CDV est renseigné.
-
Ce champ est obligatoire pour les scénarios de commerce intersociétés suivants si la case Adopter structure de coût pour vente est cochée.
- Livraison de matières externe (vente)
- Livr mat ext(ach)
- Livraison directe de matières externe
- Livraison de matières interne
- Livraison projet (PCS)
- La valeur de ce champ est définie par défaut dans le champ Elément coût marge des sessions de la commande intersociétés.
- Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
-
- Description
-
Description ou nom du code.
- Description détaillée
-
Description détaillée de la commande intersociétés. La description détaillée est reprise de l'objet de gestion d'origine dans cet ordre :
- Lignes d'ordre de service, appels de service ou lignes d'ordre de travail. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description du type de main d'oeuvre. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description de la tâche. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description de la machine. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description de la dépense. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description du scénario d'échange commercial intersociétés.
- Type de livraison matières
-
Type de livraison des matières nécessaires à la réalisation des activités.
Valeurs autorisées
- Depuis le kit de service
-
Un kit de services est utilisé pour résoudre les appels avec un jeu de pièces détachées minimum. Il sert aussi de jeu standard de pièces détachées utilisées fréquemment. Ce kit est réapprovisionné à mesure de son utilisation et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'estimation du coût de l'ordre de service.
- Depuis le stock de service
-
Matières en vrac, par exemple des boulons et des écrous.
- Depuis le stock du distributeur
- Par commande fournisseur
-
Pièces qui ne sont pas en stock, telles que des pièces coûteuses ou des pièces non stockables, et qui doivent être achetées. Une commande fournisseur pour ces pièces est générée lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.
- Par champ fournisseur
-
Pièces qui doivent être achetées sur le site de la prestation.
- Pour rebut
- Magasin A
-
Pièces qui doivent être retournées au magasin, par exemple des pièces assurées qui sont remises en état dans un atelier de révision (non applicable à des articles de maintenance).
- Vers le magasin par transporteur
-
Pièces qui doivent être retournées au magasin et transportées de manière spécifique, par exemple par camion spécial (non applicable aux articles de maintenance).
- Livraison directe depuis le fournisseur
- Retour direct au fournisseur
- Non applicable
- Magasin De
-
Si la livraison provient d'un magasin central ou régional et que le magasin de la ligne de matières est indiqué, les prestations planifiées sont normalement allouées au magasin de l'article. Utilisez ce type de livraison si aucune voiture de fonction n'est définie ou si les voitures de fonction ne sont pas définies comme magasins distincts.
- Depuis le magasin en voiture
-
Sélectionnez cette option si des pièces sont transportées par une voiture de fonction définie comme magasin distinct. Pendant la planification globale des ressources des ordres de service, des affectations sont effectuées dans le magasin central. Pendant le lancement d'un ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers la voiture de service.
- De véhicule
-
Les pièces sont transportées par un véhicule de fonction rattaché au magasin et les ordres de transfert de magasin ne sont pas générés.
Le véhicule doit être réapprovisionné selon les procédures magasin normales telles que le Seuil de réapprovisionnement (TPOP) ou Contrôlé par ordre/lot (OCB).
- Depuis le magasin par transporteur
-
Sélectionnez cette option si des pièces doivent être transportées séparément en raison de leur taille. Lors d'un lancement d'ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers le magasin défini pour le tiers destinataire.
- Location
-
Si cette case est cochée, l'équipement est loué.
Si l'origine du prix est Prix commercial, la définition de la matrice et le barème des prix ne sont pas utilisés, mais les prix sont extraits de Service et copiés dans ces champs :
- /
- Facteur de conversion de l'unité de prix extrait
- Barème de prix - prix commercial
- Prix commercial
- Location externe
-
Si cette case est cochée, l'équipement est loué à l'extérieur.
- Numéro de série
-
Numéro de série de l'article utilisé pour déterminer le prix commerce intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Groupe d'articles de service
-
ServiceGroupe d'articles utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Groupe d'articles sérialisés
-
Groupe d'articles sérialisés utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Groupe d'installation
-
Le groupe d'installation qui est utilisé pour déterminer le prix du commerce interentreprises.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Service expéditions
-
La société du service des expéditions utilisée pour récupérer les taux de transport.
- Service expéditions
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Service des expéditions utilisé pour récupérer les taux de transport.