Objets de gestion achat de ligne trans. commande intersociétés (tcitr3115m100)

Cette session permet d'afficher les objets de gestion d'achat de la ligne transaction commande intersociétés sélectionnée.

L'objet de gestion fournisseur est la transaction qui représente la réception interne de l'entité d'achat (partie destinataire de la relation d'échange commercial intersociétés). Par exemple, dans un scénario Livraison de matières externe (vente), il s'agit d'une ligne de livraison client ou, dans un scénario Livraison de matières interne, une ou plusieurs réceptions dans le magasin destinataire.

Informations sur le champ

Cmde/ordre

Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé.

Cmde/ordre

Numéro d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.

Ligne de cmde/ordre

Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés.

Ligne de cmde/ordre parent

Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés parent.

Ligne de transaction

Numéro de position de la ligne de transaction.

Ligne de transaction parente

Numéro de position de la ligne de transaction parent.

Séquence

Numéro de séquence de l'objet de gestion d'achat.

Unité entreprise De

Unité d'entreprise qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés.

Unité entreprise A

Unité d'entreprise qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés.

Correction

Si cette case est cochée, la ligne de transaction affiche une correction des prix commerciaux intersociétés.

Statut
Ouvert

Statut initial.

Sans objet

Statut non utilisé.

Imputé

La transaction est imputée dans Finances. Ce statut s'applique si la facturation interne n'est pas applicable.

Lancé

La transaction est transférée vers Facturation.

Facturation en cours

Dans la société financière de l'unité d'entreprise fournisseur, les lignes de facturation ont été créées pour la transaction dans Facturation.

Facturé

La facture est imputée dans Finances. Dans la société financière de l'unité d'entreprise acheteuse, cela a lieu après l'association et l'approbation de la facture fournisseur automatique.

Montant reçu

Montant des articles.

Devise

Devise du montant.

Montant de TVA sur charges

Montant imputé en tant que TVA sur charges pour l'objet de gestion d'achat.

Date de transaction

Date de transaction de la ligne de transaction.

Date de transaction d'imputation

Date et heure d'imputation de la facture à Finances.

Quantité

Quantité d'articles de l'objet de gestion d'achat.

Unité de quantité

Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles.

Objet de gestion

Société de l'objet de gestion d'achat.

Description de l'objet de gestion d'achat.

Code Objet de gestion (transaction d'achat)

Code de l'objet de gestion d'achat.

Référence d'objet de gestion (transaction d'achat)

Référence de l'objet de gestion de l'objet de gestion d'achat.

Référence d'objet de gestion de TVA sur charges (transaction d'achat)

Référence de l'objet de gestion liée à l'objet de gestion d'achat et utilisée dans le traitement de la TVA sur charges

Remarque

Ce champ ne peut prendre une valeur que si la case A la réception est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Date création

Date réelle du fichier journal de la ligne de transaction.

Réception finale

Si cette case est cochée, la ligne d'ordre a été intégralement reçue.