Introduction
Pour ce processus, une proposition de facturation rétroactive doit d'abord être traitée avec les lignes de facture ou les réceptions à payer liées qui seront modifiées. Lorsque la proposition est traitée dans le document d'origine (commande / programme), le document est d'abord rouvert. Sur le document rouvert, une ligne de facture spéciale / réception à payer est générée (marquée comme « rétroactive »). Sur cette ligne rétroactive, la différence de nouveau montant est renseignée. Désormais, le processus de facturation peut être traité et la commande peut être clôturée à nouveau.
La fonctionnalité de facturation rétroactive peut être utilisée pour :
- Commandes clients et fournisseurs
- Programmes de vente et d'achat
- Contrats de vente et d'achat
- Contrats de vente et d'achat
- Les contrats de vente et d'achat comprenant les barèmes de prix et les programmes de remise liés
- Barèmes de prix et programmes de remise
La facturation rétroactive sur les barèmes de prix et les programmes de remise n'est applicable que pour les nouveaux documents et les nouvelles modifications de tarification.